- 2026年度
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索引号gjsrmzf/2026-00077
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发布机构个旧市人民政府
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文号
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发布日期2026-03-17
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时效性有效
个旧市融媒体中心2026年部门预算
个旧市融媒体中心2026年部门预算
个旧市融媒体中心2026年预算公开目录
第一部分 个旧市融媒体中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 个旧市融媒体中心2026年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分个旧市融媒体中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻执行党委、政府的路线、方针、政策,把握正确與论导向,发挥党委和政府的喉舌作用,围绕市委、市政府中心工作开展外宣、内宣工作;
2.负责组织制定并实施个旧市融媒体中心的发展战略和规划、基本建设项目、事业和产业发展、新技术应用及新项目开发;
3.加快科技创新,努力提升全媒体宣传工作的科技含量和水平;
4.负责把党和政府的声音及时传播到广大人民群众中,开办新闻性、专题性、教育性、服务性和文艺性等综合节目,履行发布新闻、传达政令、媒体监督、社会教育、社会服务和文化娱乐等媒体职责,制作人民群众喜闻乐见的精品节目;
5.积极开展融媒体建设,做好传统媒体与新媒体融合发展。保障中心融媒体平台的安全运营,负责《个旧时讯》、APP个旧融媒、微博、微信、抖音、今日头条等新媒体的运营和新媒体产品的组织、策划、生产、推广工作;
6.引导社会热点,加强和改进舆论监督;
7.负责电台频率、电视频道、网络资源的开发及节目制作,根据国家政策和市场需求,开展合办协办、策划、制作、实施各类节目栏目及广告业务经营活动;
8.负责开展融媒体中心对外交流与合作;严格审查和把关广播电视节目、网络视听节目、纸媒及新媒体平台的内容和质量;
9.加强广播电视、网络视听、新媒体等队伍建设,有计划养各类人才;
10.负责广播电视传媒技术开发应用及广播电视安全生产、安全播出管理工作。
11.根据市政府授权,承担所属国有资产管理,并负责其保值增值;
12.承担个旧市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置6个内设机构,包括:总编室、编辑部、技术播出部、综合信息采编部、新媒体、综合办公室。本单位为个旧市一级预算单位,所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.抓好新闻宣传和舆论引导工作。
2.抓好市委、市政府各类重要会议、活动的宣传报道。
3.抓好融媒体队伍建设工作。
4.抓好广播电视报纸、新媒体节目栏目的提质创新。
5.抓好外宣工作,力争有所突破。
6.产业发展提质增效,“媒体+”业态持续拓展。
7.抓好安全生产和安全播出。
8.强化党的建设、党风廉政建设和保障服务能力建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制53人,其中:行政编制0人,工勤人员编制2人,事业编制51人。在职实有49人,其中: 财政全额保障49人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员20人,其中:离休0人,退休20人。
车辆编制1辆,实有车辆3辆,超编2辆属于机构改革前报社所有车辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入8580020.00元,其中:一般公共预算8580020.00元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比增加502340.00元,主要原因分析调资、岗位变动等工资收入比上年有所增加。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入8580020.00元,其中:本年收入8580020.00元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款8580020.00元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加502340.00元,主要原因分析调资、岗位变动等工资收入比上年有所增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出8580020.00元。财政拨款安排支出 8580020.00元,其中:基本支出8580020.00元,与上年对比增加502340.00元,主要原因分析调资、岗位变动等工资收入比上年有所增加;项目支出0元,与上年对比无变动,主要原因分析上级补助项目未确实。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-新闻通讯5568920.00元,主要用于在职人员工资,新闻宣传、公用经费支出等。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休830300.00,主要用于支付退休人员公用经费。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出844700.00元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗439200.00元,主要用于缴纳在职人员基本医疗保险。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助293800.00元,主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26400.00元,主要用于缴纳在职人员工伤保险。
7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金576700.00元,主要用于支付在职人员住房公积金。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出7522300.00元,主要用于在职人员工资、各项保险支出。(其中:基本支出7522300.00元,项目支出0元)。与上年相比增加443160元,主要原因是调资后工资收入比上年有所增加,各项社会保险支出增加。
商品和服务支出231020.00元,主要用于保障办公正常运转的办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费等(其中:基本支出378020.00元,项目支出0元)。与上年相比增加了6040.00元。主要原因是商品和服务支出成本增加。
对个人和家庭的补助826700.00元,主要用于离退休人员生活补助(其中:基本支出826700.00元,项目支出0元)。与上年相比增加了53140.00元。主要原因是退休人员比上年增加2人。
资本性支出0元,主要用于办公设备购置(其中:基本支出0元,项目支出0元)。与上年持平。
五、对下专项转移支付情况
本单位无对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
个旧市融媒体中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计166000.00元,较上年减少2213.00元,下降1.3%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
个旧市融媒体中心2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年无变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
个旧市融媒体中心2026年公务接待费预算为67000.00元,较上年减少290.00元,下降0.4%,国内公务接待批次为1次,共计接待5人次。减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约制度。
(三)公务用车购置及运行维护费
个旧市融媒体中心2026年公务用车购置及运行维护费为99000.00元,较上年减少1923元,下降1.9%。其中:公务用车购置费0元,较上年无变动;公务用车运行维护费99000.00元,较上年减少1923元,下降1.9%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约制度。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无纳入财政预算安排的重点项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入,指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算收入,指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.事业收入,是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.事业单位经营收入,是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.基本支出,指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
6.项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
7.专项转移支付,指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助,以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。
8. 功能科目,指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
9.经济科目,指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
10.“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.机关运行经费,指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
个旧市融媒体中心2026年机关运行经费安排0元,与上年对比无变动。个旧市融媒体中心是事业单位,无机关运行经费安排。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,个旧市融媒体中心资产总额10325061.78元,其中,流动资产114855.95元,固定资产10210205.83元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加0元,其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年12月资产月报数。
第二部分 个旧市融媒体中心 2026年部门
预算公开表
附件【个旧市融媒体中心2026年部门预算公开表.xlsx】
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