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  • 2024年度
  • 索引号
    gjsrmzf/2025-00459
  • 发布机构
    个旧市人民政府
  • 文号
  • 发布日期
    2025-07-25
  • 时效性
    有效

个旧市教育体育局幼儿园2024年度部门决算

监督索引号53250100836003701000

个旧市教育体育局幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开,与预算公开保持衔接。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置5个内设机构,包括:教学、教研、后勤、行政办、党办。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为个旧市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员33人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员24人。包括财政拨款开支经费的人员24人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人(离休0人,退休22人)。年末学生668人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

个旧市教育局幼儿园是个旧市幼儿园教育研究活动中心、幼儿园教师实习基地、个旧市教科研究培训中心教研实践基地。获得“全国百家优秀美术示范幼儿园”、“全国家园共育实践基地”、“云南省幼儿园对口帮扶工作先进集体”、“云南省文明学校”、 “省级平安校园”、“省级语言文字规范化示范校” 、“食品卫生A级单位”等荣誉称号;青年教师多次在州级教学活动竞赛中荣获一等奖的好成绩,体操队曾荣获国家级幼儿体操锦标赛二等奖,云南省幼儿体操锦标赛的一等奖。

我园作为个旧市妇幼保健院《学前儿童营养配餐模式》课题研究的试验园,借课题推动强化膳食管理,使卫生保健工作稳步走上了“以膳食营养工作为主线、以营养配餐为抓手,带动保育工作向有序、规范化方向发展”的良性轨道,有力地促进了幼儿的健康成长,并被首批评为个旧市营养配餐示范幼儿园,在首届红河州幼儿烹调技能比赛中,我园获得唯一一个特等奖和一个二等奖,成为全州幼儿园中奖项最高、获奖最多的幼儿园;我园的幼儿营养配餐经验曾多次在红河州幼儿保健培训班中交流,我园也成为幼儿营养配餐基地,多次接待红河州同行的参观和实习。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市教育体育局幼儿园2024年度收入合计10679031.82元。其中:财政拨款收入10679031.82元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计增加1174383.44元,增长12.36%。其中:财政拨款收入增加1174383.44元,增长12.36%;上级补助收入增加0.00元,增长0%;事业收入增加0.00元,增长0%;经营收入增加0.00元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0%;其他收入增加0.00元,增长0%。主要原因是相较上年本年工程类支出增加,故本年收入有较大差异。

二、支出决算情况说明

个旧市教育体育局幼儿园2024年度支出合计10679031.82元。其中:基本支出5263082.74元,占总支出的49.28%;项目支出5415949.08元,占总支出的50.72%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加1174383.44元,增长12.36%。其中:基本支出增加473436.15元,增长9.88%;项目支出增加700947.29元,增长14.87%;上缴上级支出增加0.00元,增长0%;经营支出增加0.00元,增长0%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0%。主要原因是相较上年本年工程类支出增加以及调入人员导致支出增加,故本年收入有较大差异。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障个旧市教育体育局幼儿园机构正常运转的日常支出5263082.74元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出5220802.74元,占基本支出的99.20%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42280.00元,占基本支出的0.80%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障个旧市教育体育局幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5415949.08元。其中:对个人和家庭的补助99721.65元,商品和服务支出1567127.43元,资本性支出3749100元(房屋建筑物购建3609100元, 办公设备购置140000元)。

《红河州财政局 红河州教育体育局关于下达2023年基础教育综合奖补资金的通知》项目经费2700000元,主要用于个旧市教育局幼儿园(分园)(锡城镇中心幼儿园)校舍基建项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市教育体育局幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出10679031.82元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1174383.44元,增长12.36%,完成年初预算的203.38%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

5.教育(类)支出9135300.71元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.54%,完成年初预算的271.61%;造成预决算差异的主要原因是相较上年本年工程类支出增加以及调入人员导致支出增加,故本年收入有较大差异。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出714765.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%,完成年初预算的66.53%;造成预决算差异的主要原因是相较上年本年调入人员导致社会保障和就业支出增加,故本年收入有较大差异。

9.卫生健康(类)支出461427.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%,完成年初预算的100.99%;造成预决算差异的主要原因是相较上年本年调入人员导致卫生健康(类)支出增加,故本年收入有较大差异。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出367538.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%,完成年初预算的103.15%。主要用于调入人员住房保障(类)支出;造成预决算差异的主要原因是相较上年本年调入人员导致公积金支出增加,故本年收入有较大差异。。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年增加0.00元,增长0%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务接待费支出年初预算为60000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0.00%。

因公出国(境)费支出决算上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,;公务接待费支出年初预算为60000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相较上年无变动,本年度无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市教育体育局幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,个旧市教育体育局幼儿园资产总额20616673.86元,其中,流动资产179366.26元,固定资产15737307.6元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程4700000元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少19106元,其中固定资产增加140000元。处置房屋建筑物99平方米,账面原值9768元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产26项,账面原值117026元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)









三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额219200.00元,其中:政府采购货物支出140000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出79200.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100836003701111

监督索引号53250100836003701111



附件【个旧市教育体育局幼儿园 2024年决算公开表20251107095641100.xlsx