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  • 2024年度
  • 索引号
    gjsrmzf/2025-00415
  • 发布机构
    个旧市人民政府
  • 文号
  • 发布日期
    2025-07-24
  • 时效性
    有效

个旧市文物管理所2024年度部门决算

监督索引号53250100835700501000

个旧市文物管理所2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责和担负全市的文物管理和保护工作。做好考古调查和考古发掘工作,做好地上不可移动文物的管理、维修、使用、保护工作,做好馆藏文物的保护保管工作,做好文物陈列展览和宣传发动群众工作。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、人事财务室、宣教部、安保部。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为个旧市文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员8人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。

车辆编制0辆,在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

协调、指导文物保护、考古和重大项目的实施工作;会同有关部门负责历史文化名城(镇、村、街)及文物保护单位的申报和保护工作;依法承担世界文化遗产报批、管理工作;承担博物馆业务指导和管理工作;承担文物和博物馆科技化、信息化、标准化规范的组织落实工作;指导民间珍贵文物的抢救、征集工作;承担文物保护有关审核工作。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、部门整体支出绩效自评情况,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《2024年度部门整体支出绩效自评情况》《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市文物管理所2024年度收入合计2194462.18元。其中:财政拨款收入2194344.03元,占总收入的99.99%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入118.15元,占总收入的0.01%。

与上年相比,收入合计增加480362.55元,增长28.02%。其中:财政拨款收入增加480329.94元,增长28.02%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。主要原因是文物项目收入增加。

二、支出决算情况说明

个旧市文物管理所2024年度支出合计2196453.11元。其中:基本支出1152202.55元,占总支出的52.46%;项目支出1044250.56元,占总支出的47.54%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加479487.98元,增长27.93%。其中:基本支出减少46663.23元,下降-3.89%;项目支出增加526151.21元,增长101.55%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出,主要原因是本年文物项目增加,故项目支出增加;单位本年有暂未支付的办公费等费用,故基本支出减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障个旧市文物管理所机构正常运转的日常支出1152202.55元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1135076.03元,占基本支出的98.51%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17126.52元,占基本支出的1.49%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障个旧市文物管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1044250.56元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

国家文物保护项目经费555800元,主要用于文物维修(护)费支出。

博物馆、纪念馆免费开放配套专项资金项目经费477530.03元,主要用于维持博物馆正常运转的办公费、邮电费、劳务费、委托业务费等支出。

宝丰隆商号和云庙财神殿水电补助项目经费10920.53元,主要用于宝丰隆商号和云庙财神殿两处文物的水费、电费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市文物管理所2024年度一般公共预算财政拨款支出2194344.03元,占本年支出合计的99.90%。与上年相比增加480329.94元,增长28.02%,完成年初预算的30.19%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出1805711.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.29%,完成年初预算的26.39%。主要用于考古发掘及文物保护方面、博物馆、其他文物方面的支出;造成预决算差异的主要原因是文管所本年有暂未支付的费用,故支出减少。

8.社会保障和就业(类)支出209155.81元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%,完成年初预算的83.97%。主要用于文管所缴纳职工基本养老保险、残保金等支出;造成预决算差异的主要原因是退休人员工资由社保发放。

9.卫生健康(类)支出99307.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%,完成年初预算的100.92%。主要用于文管所缴纳职工基本医疗保险;造成预决算差异的主要原因是职工医保基数调整,医疗保险增加。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,、年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出80169.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%,完成年初预算的102.26%。主要用于文管所职工住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是基本工资调整,公积金缴费增加。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为25501.30元,决算为6363.44元,完成年初预算的24.95%;支出决算较上年增加5713.44元,增长878.99%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为9021.00元,决算为6363.44元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的70.54%;公务接待费支出年初预算为16480.30元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。

因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加5713.44元,增长878.99%;公务接待费支出决算0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25501.30元,支出决算为6363.44元,完成年初预算的24.95%,支出决算较上年增加5713.44元,增长878.99%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为9021.00元,决算为6363.44元,完成年初预算的70.54%;公务接待费支出年初预算为16480.30元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,控制成本,减少支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加5713.44元,增长878.99%;公务接待费支出决算0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是文管所本年勘察文物、文物普查、交流学习等工作增加,公车使用多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于博物馆、文物保护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市文物管理所2024年机关运行经费支出0.00元,与上年无变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,个旧市文物管理所资产总额1552934.16元,其中,流动资产540385.75元,固定资产910.577.41元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少35742.92元,其中固定资产减少46382.2元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释,或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53250100835700501111



附件【个旧市文物管理所20250723112513998.xlsx