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  • 2024年度
  • 索引号
    gjsrmzf/2025-00412
  • 发布机构
    个旧市人民政府
  • 文号
  • 发布日期
    2025-07-24
  • 时效性
    有效

个旧市文化馆2024年度部门决算

监督索引号53250100835700301000

个旧市文化馆2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

开展社会宣传教育,提供公共文化服务,组织群众文化活动,组织创作文艺作品,辅导培训文艺骨干,对非物质文化遗产进行收集、整理、申报。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置6个内设机构,包括:设有党政办公室、非物辅导质文化办公室、文化辅导办公室、书法、美术、摄影办公室。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为个旧市文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员12人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人(离休1人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人(离休0人,退休17人)。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2024年,文化馆在上级领导的关心支持下,全体干部职工团结协作,紧紧围绕文化惠民这一核心目标,积极开展各项工作,取得了显著成效。

一是举办了一系列大型文艺演出,《有一种叫云南的生活”大屯街道家园社区庆元旦迎新春文艺汇演》、《戏曲庆元旦 国粹永传承——个旧市文化馆业余京剧团走进个旧市人民小学迎新演出》等20余次活动和演出,这些演出涵盖歌舞、戏曲、小品等多种艺术形式,满足不同观众的文化需求。

二是开展12次丰富多彩的群众文化活动,这些活动深入基层,贴近群众,极大地丰富了群众的精神文化生活。

三是文化馆积极组织参与各类文化赛事,在省、市举办的多项比赛中取得了优异成绩,提升了文化馆的知名度和影响力。2024年个旧市文化馆表演的传统京剧《雏凤凌空》选段演阵获得2024年云南省“戏曲进乡村”成果展演优秀剧目。

四是文化培训扎实有效,开设各类文化培训班,如书法、绘画、舞蹈、声乐等,为广大市民提供了学习文化艺术的平台。全年共举办培训班20期,培训学员1500余人次。加强对基层文化队伍的培训,组织专业老师深入社区、乡村开展文化辅导,提高了基层文化队伍的业务水平。

五是文化馆功能厅进行提升,增加开放石屏会馆非遗小展厅,增加名家工作室,进一步满足群众对公共文化服务的需求。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、部门整体支出绩效自评情况,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《2024年度部门整体支出绩效自评情况》《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市文化馆2024年度收入合计2262100.58元。其中:财政拨款收入2261706.10元,占总收入的99.98%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入394.48元,占总收入的0.02%。

与上年相比,收入合计减少130225.57元,下降5.44%。其中:财政拨款收入减少130528.36元,下降5.46%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入%;其他收入增加302.79元,增长330.23%。主要原因是本年度财政拨款项目收入减少,其他收入增加是因为税局返还代扣个税手续费,上年无此项收入。

二、支出决算情况说明

个旧市文化馆2024年度支出合计2261713.00元。其中:基本支出2132303.02元,占总支出的94.28%;项目支出129409.98元,占总支出的5.72%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少130573.19元,下降5.46%。其中:基本支出减少38975.37元,下降1.80%;项目支出减少91597.82元,下降41.45%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是本年度项目支出减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障个旧市文化馆机构正常运转的日常支出2132303.02元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2117585.62元,占基本支出的99.31%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14717.40元,占基本支出的0.69%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障个旧市文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出129409.98元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

非物质文化遗产保护经费项目经费1000元,主要用于非遗广告宣传制作费支出。

公共图书馆、文化馆(站)免费开放项目经费119892.38元,主要用于文化馆免费开放的各项支出。

机关事业单位遗属生活补助资金项目经费8517.60元,主要用于遗属生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市文化馆2024年度一般公共预算财政拨款支出2261706.10元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少130528.36元,下降5.46%,完成年初预算的82.07%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出1493809.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的66.05%,完成年初预算的103.14%。主要用于文化馆免费开放各方面的开支;造成预决算差异的主要原因是年初预算不包含上级补助收入。

8.社会保障和就业(类)支出410720.98元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.16%,完成年初预算的43.30%。主要用于退休人员工资发放及由单位缴纳的基本养老保险费支出;造成预决算差异的主要原因是退休人员工资由社保统筹发放。

9.卫生健康(类)支出208272.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%,完成年初预算的98.15%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出;造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数调整。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出148903.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%,完成年初预算的101.43%。主要用于事业单位人员住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是公积金缴费基数调整。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为8671.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务接待费支出年初预算为8671.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0.00%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8671.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为8671.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是控制成本、厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是控制成本、厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市文化馆2024年机关运行经费支出0.00万元,与上年相比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,个旧市文化馆资产总额421822.84元,其中,流动资产228070.52元,固定资产193752.32元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增减少126670.58元,其中固定资产减少121297.30元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入,为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入,为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)主要用于各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

四、文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)主要用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

六、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项),反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

九、基本支出,指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

十、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100835700301111



附件【个旧市文化馆2024年决算公开表20250723104129185.xlsx