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  • 2024年度
  • 索引号
    gjsrmzf/2025-00403
  • 发布机构
    个旧市人民政府
  • 文号
  • 发布日期
    2025-07-24
  • 时效性
    有效

个旧市锡城街道卫生院2024年度部门决算

监督索引号53250100336101501000

个旧市锡城街道卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

个旧市锡城街道卫生院是基层医疗卫生事业单位。按照有关规定履行公共卫生和医疗服务职能,主要职责是:预防保健,包括开展计划免疫、传染病防治、妇女保健、儿童保健、老年保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等;基本医疗:包括常见病、多发病的诊疗、计划生育技术服务、常规及简单生化检验、心电、超声检查及新型农村合作医疗管理和服务。同时,受县级卫生部门的委托,承担辖区范围内的公共卫生管理工作,负责对村级卫生组织的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置15个内设机构,包括:门诊综合科、妇产科、公共卫生、中医馆、针灸室、B超室、心电图室、化验室、财务室、档案室、药房、护士站、注射室、儿童体检室、卫生监督办公室等。我院为个旧市二级预算单位,所属单位0个。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为个旧市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员9人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员44人。包括财政拨款开支经费的人员3人;经费自理人员41人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人(离休0人,退休11人)。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1、持续推进行业作风建设:为我院做好各项工作提供有力纪律保障:(1)持续制定完善行业作风建设相关制度,在全院范围内广泛学习,做到人人知晓制度,人人遵守制度。(2)强化监督,对全院职工的服务态度进行定期检查,对重点科室及窗口岗位的服务态度不定时抽查;对存在廉政风险岗位定期约谈。(3)强化考核,将行业作风建设工作纳入全员日常绩效考核,对工作作风存在问题的同志进行约谈。

2、落实好安全维稳工作:为我院做好各项工作提供安全的环境保障:(1)落实医疗安全责任,确保医疗质量,保障居民生命安全。定期组织培训活动来提高医疗质量,降低医疗风险,杜绝医疗差错事故发生。(2)切实落实安全生产责任制,确保医院生产、生活安全进行。

3、强化家庭医生团队签约服务:夯实健康扶贫工作基础,助力乡村建设:一是加强家庭医生团队服务能力建设,将常见病、多发病解决在基层,切实减轻居民特别是建卡贫困人口就医的费用负担。二是以家庭医生签约服务为载体,落实分级诊疗制度,真正实现基层首诊,双向转诊,急慢分诊,上下联动,从制度上让百姓减少医疗方面不必要的开支。三是以家庭医生签约服务为载体,落实好国家免费基本公共卫生服务,向群众提供个体化的健康指导,改变群众不讲卫生行为,让群众少生病,切实减少因病致贫、返贫,夯实健康扶贫基础,为全乡的精准扶贫工作贡献力量。

4、不断提高基本医疗服务能力:保障全乡居民基本健康需求:一是不断加强全院职工业务学习,学习医学理论知识和医疗技能操作,提高业务素质,二是制定人才培养计划,定期选送人员到上级医院进修学习,改变人员知识结构,不断更新知识内容,充实人员队伍技术力量,三是管好用好医疗设备,做好医疗设备的日常维护,严格落实设备操作规范,确保各项检查、检验结果客观真实,四是规范履行《医保服务协议》,加强《医保服务协议》学习,避免主观违反《医保服务协议》而受到处罚,保证医保基金安全,让医保基金更好地为患者提供基本医疗保障。

5、及时完成主管机关及街道办事处交办的其他重点工作,真正做到服务一方百姓、化解一方矛盾、发展一所医院。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

个旧市锡城街道卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也无国有资本经营支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市锡城街道卫生院2024年度收入合计7368878.74元。其中:财政拨款收入2675972.90元,占总收入的36.31%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入4691232.22元(含教育收费0.00元),占总收入的63.66%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1673.62元,占总收入的0.02%。

与上年相比,收入合计减少154617.70元,下降2.06%。其中:财政拨款收入减少478065.71元,下降15.16%;上级补助收入减少0.00元,下降0%;事业收入减少352391.66元,下降8.12%;经营收入减少0.00元,下降0%;附属单位上缴收入减少0.00元,下降0%;其他收入减少28943.65元,下降94.53%。主要原因是政府对基层医疗卫生事业的重视和支持力度加大,增加了对我院的财政投入,用于改善医疗设施、提升医疗服务能力、加强公共卫生服务等方面,从而保障了居民的基本医疗需求。由于当地人口流动变化,服务覆盖范围内的常住人口有所减少,导致医疗服务的需求相对下降;医疗服务价格的调整、医保政策的变化对事业收入的减少产生影响。二、支出决算情况说明

个旧市锡城街道卫生院2024年度支出合计7470789.30元。其中:基本支出6842076.61元,占总支出的91.58%;项目支出628712.69元,占总支出的8.42%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少708777.14元,下降8.67%。其中:基本支出增加363294.61元,增长5.61%;项目支出减少1072071.75元,下降63.03%;上缴上级支出减少0.00元,下降0%;经营支出减少0.00元,下降0%;对附属单位补助支出减少0.00元,下降0%。主要原因是人员经费进行了合理的控制和优化,降低了人力成本。公用经费加强了管理和节约措施,减少了办公用品、水电费等日常开支。开展新的医疗服务项目、购置专用医疗设备、进行医疗设施的改造和扩建,以提升医疗服务质量和水平,满足当地居民不断增长的医疗需求。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障个旧市锡城街道卫生院机构正常运转的日常支出6842076.61元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3565347.96元,占基本支出的52.11%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3276728.65元,占基本支出的47.89%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障个旧市锡城街道卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出628712.69元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

死亡抚恤费项目经费53101元,主要用于遗属补助支出。

基本公共卫生服务项目经费572611.69元,主要用于人员经费和公用经费支出。

重大公共卫生服务项目经费20200元,主要用于艾滋病防控工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市锡城街道卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出2675972.90元,占本年支出合计的35.82%。与上年相比减少478065.71元,下降15.16%,完成年初预算的158.59%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出240892.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.77%,完成年初预算的49.02%。

(1)社会保障和就业支出(208类)机关事业单位养老保险(05款)养老保险缴费支出(05项)154588.96元,主要用于在职职工养老保险缴费支出。

(2)社会保障和就业支出(208类)机关事业单位职业年金(06款)职业年金缴费支出(06项)77294.48元,主要用于在职职工职业年金缴费支出。

(4)社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99项)9009.2元,主要用于在职职工残疾人保障金支出。

9.卫生健康(类)支出1711922.57元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.62%,完成年初预算的150.63%。

(1)卫生健康支出(210类)基层医疗卫生机构(03款)乡镇卫生院(02项)支出866855.49元,主要用于在职人员基本工资支出和乡医补助。

(2)卫生健康支出(210类)基层医疗卫生机构(03款)其他基层医疗卫生机构支出(99项)支出401845元,主要用于在职人员及乡医补助基药支出。

(3)卫生健康支出(210类)公共卫生(04款)基本公共卫生服务(08项)支出289656元,主要用于开展基本公共卫生服务项目工作支出。

(4)卫生健康支出(210类)公共卫生(04款)突发公共卫生事件应急处理(10项)支出824元,主要用于疫情防控工作人员临时补贴。

(5)卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)支出92000元,主要用于在职人员医疗保险支出。

(6)卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗保险(03项)支出47052.11元,主要用于在职人员和退休人员公务员医疗保险支出。

(7)卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项)支出3689.97元,主要用于在职人员工伤保险支出。

(8)卫生健康支出(210类)其他卫生健康支出(99款)其他卫生健康支出(99项)支出10000元,主要用于健康云南考核以奖代补资金调剂经费。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障(类)支出94445.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%,完成年初预算的100.05%。主要用于在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年增加0.00元,增长0%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0.00%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,增长0%;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,增长0%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,增长0%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,增长0%。国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,支出决算较上年增加0.00元,增长0%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0%。具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0元,增长0%。国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,增长0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市锡城街道卫生院2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0%,主要原因是本单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,个旧市锡城街道卫生院资产总额1302695.66元,其中,流动资产726535.03元,固定资产576160.63元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少401,813.21元,其中固定资产减少18,414.58元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值53,800.00元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)









三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评

(二)2024部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

(四)2024年度项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。(附表 12-附表15)

五、其他重要事项情况说明

我单位无此情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入,为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入,为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出为我院离休人员工资、生活补助及在职人员养老保险。

四、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)为我院开展工作的各项支出。

五、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)为我院提供基本公共卫生服务的各项支出。

六、基本支出,指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

八、财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250100336101501111



附件【个旧市锡城街道卫生院20250722084229216.xlsx