- 2024年度
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索引号gjsrmzf/2025-00390
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发布机构个旧市人民政府
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文号
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发布日期2025-07-24
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时效性有效
个旧市城东社区卫生服务中心2024年度部门决算
监督索引号53250100336101901000
个旧市城东社区卫生服务中心2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
个旧市城东社区卫生服务中心地处金湖东路紫竹园南路7号,是以社区医疗为主体,全科医师为骨干,合理使用社区资源和适宜技术,以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向,以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点,以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的一个承担着为社区居民、职工和流动人口提供基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、传染病报告监测、计划生育指导等六位一体社区卫生服务的机构。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置9个内设机构,包括:临床科室(门诊、住院部)、中医科、公共卫生科、中西药房、化验室、B超室、行政办公室、财务室、医保办公室。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为个旧市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员20人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员31人。包括财政拨款开支经费的人员31人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人(离休0人,退休24人)。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
一年来,我单位遵守国家有关医疗服务管理的法律、法规和标准。执行国家、省、州、市职工居民基本医疗保险政策。严格执行《云南省基本医疗保险药品目录》、《国家基本药物制度》,遵守《中华人民共和国药品管理法》及其相关配套政策。成立药事管理领导小组,坚持统一配送,从正规渠道进药,严把药品质量关,严格药品验收管理制度,杜绝假冒伪劣药品进入我中心。不用过期、失效的药品。历年来药品检验合格率100%。并且严格执行使用国家基本药物的制度。严格执行卫生、物价、财政部门制定的收费项目和收费标准,并公布各项收费标准。并且严格执行国家基本药物零差率的制度。严格执行上级部门有关财经纪律的规定,有完善的规章制度。全年疫情上报未出现漏报、瞒报现象。诊疗人数达2.3万余人。严格遵守《执业医师法》及医疗机构管理条例。按照核准登记的宗旨和业务范围开展业务活动,坚持以“病人为中心”的服务准则,热心为患者服务。在诊疗过程中严格执行因病施治的原则,合理用药、合理治疗、合理检查,不断提高医疗质量。认真开展“病人选医生”、“住院病人费用一日清”和“收费公示”,在医疗执业活动中,注重提高医疗质量,保障医疗安全。认真开展国家基本公共卫生服务,全年未发生任何医疗差错及医疗事故,没有患者的投诉。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,即要求公开的表格为空表,要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
个旧市城东社区卫生服务中心2024年度收入合计8214323.89元。其中:财政拨款收入4527472.74元,占总收入的55.12%;无上级补助收入;事业收入3682012.85元(含教育收费0.00元),占总收入的44.82%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入4838.30元,占总收入的0.06%。
与上年相比,收入合计增加326651.99元,增长4.14%。其中:财政拨款收入减少831683.26元,下降15.52%;事业收入增加1159027.76元,增长45.94%;其他收入减少692.51元,下降12.52%。
项目 | 2024年 | 2023年 | 增长数 | 增长率 |
财政拨款 | 4527472.74 | 5359156.00 | -831683.26 | -15.52% |
事业收入 | 3682012.85 | 2522985.09 | 1159027.76 | 45.94% |
其他收入 | 4838.30 | 5530.81 | -692.51 | -12.52% |
合计 | 8214323.89 | 7887671.90 | 326651.99 | 4.14% |
主要原因是:财政拨款收入下降15.52%,主要原因是2024年基本公共卫生经费未拨入家庭医生签约劳务费,慢病管理经费、系统维护费等;事业收入增长45.94%,主要原因是病人增加,医疗收入增加;其他收入减少12.52%,主要原因是我单位利息收入减少。
二、支出决算情况说明
个旧市城东社区卫生服务中心2024年度支出合计8214323.89元。其中:基本支出7535745.50元,占总支出的91.74%;项目支出678578.39元,占总支出的8.26%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加151780.94元,增长1.88%。其中:基本支出增加3503229.03元,增长86.87%;项目支出减少3351448.09元,下降83.16%。
项目 | 2024年 | 2023年 | 增长数 | 增长率 |
基本支出 | 7535745.50 | 4032516.47 | 3503229.03 | 86.87% |
项目支出 | 678578.39 | 4030026.48 | -3351448.09 | -83.16% |
合计 | 8214323.89 | 8062542.95 | 151780.94 | 1.88% |
主要原因是:基本支出增长86.87%,主要原因是本年度公卫经费、基药经费人员支出归为基本支出,所以基本支出增加;项目支出下降83.16%,主要原因是本年度公卫经费、基药经费人员支出归为基本支出,所以项目支出减少。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障个旧市城东社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出7535745.50元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4016645.60元,占基本支出的53.30%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3519099.90元,占基本支出的46.70%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障个旧市城东社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出678578.39元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
基本公共卫生项目经费673338.79元,主要用于家庭医生签约服务费以及公卫办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
个旧市城东社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4527472.74元,占本年支出合计的55.12%。与上年相比减少1006554.31元,下降18.19%,完成年初预算的224.84%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出387808.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%,完成年初预算的46.53%。主要用于以下内容:
20805 | 行政事业养老支出 | 387808.58 |
2080502 | 事业单位离退休 | 165220.44 |
2080505 | 机关事业单位机关基本养老保险缴费支出 | 144249.92 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78338.22 |
造成预决算差异的主要原因是2024年度我单位退休4人。
9.卫生健康(类)支出4039466.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.22%,完成年初预算的372.85%。主要用于以下内容:
210 | 卫生健康支出 | 4039466.66 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 1070432.76 |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 752518.76 |
22100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 317914.00 |
21004 | 公共卫生 | 2858977 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 2856137.40 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 2239.60 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 600.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 107056.90 |
2101102 | 事业单位医疗 | 77157.13 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 26293.46 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3606.31 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 3000 |
造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等未纳入年初预算。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出100197.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%,完成年初预算的103.51%。主要用于在职在编人员住房公积金缴纳;造成预决算差异的主要原因是2024年缴费基数增加。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
个旧市城东社区卫生服务中心2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0%。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,个旧市城东社区卫生服务中心资产总额4529711.95元,其中,流动资产3107889.60元,固定资产1345322.35元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产76500.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少343274.63元,其中固定资产减少183173.76元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产62项,账面原值239371.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额79244.49元,其中:政府采购货物支出30410.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出48834.49元。授予中小企业合同金额79244.49元,其中:授予小微企业合同金额79244.49元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释,或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53250100336101901111
附件【个旧市城东社区卫生服务中心2024年度部门决算表20250722024722154.xlsx】