- 2024年度
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索引号gjsrmzf/2025-00389
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发布机构个旧市人民政府
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文号
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发布日期2025-07-24
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时效性有效
个旧市妇幼保健院2024年度部门决算
监督索引号53250100336100201000
个旧市妇幼保健院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
承担全市妇幼卫生业务技术指导任务,负债开展妇幼健康服务与管理、生殖健康服务、信息管理、健康教育、交流合作等工作;承担妇女儿童相关疾病的临床诊疗、急危重症、疑难病和突发公共卫生时间的医疗救治任务,负责全市计划生育和避孕药具发放服务管理指导等工作。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置38个内设机构,包括:孕产保健科、产科、产后康复、儿童门诊、眼科、口腔科、儿童康复科、水疗室、儿科、妇科、公共卫生科、药械科、超声科、放射科、检验科、手术室、内科、外科、中医科、性病门诊、健康体检科、医疗美容科、全科医疗科、后勤科、保安、汽车房、供应室、总务科、党政办、院办、信息科、医务科、健康教育科、财务科、医保科、护理部、感控科、离退休。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为个旧市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员74人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员74人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员181人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员181人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员76人(离休0人,退休76人)。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制0辆,实有车辆6辆,已在编办备案。
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,即要求公开的表格为空表,要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
个旧市妇幼保健院2024年度收入合计57580370.30元。其中:财政拨款收入13703759.59元,占总收入的23.80%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入39466207.63元(含教育收费0.00元),占总收入的68.54%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入4410403.08元,占总收入的7.66%。
与上年相比,收入合计增加6252908.57元,增长12.18%。其中:财政拨款收入减少1397847.35元,下降9.26%,主要原因是财政补助项目经费有部分未支付,故财政补助收入减少;无上级补助收入,上下年度均无此项收入;事业收入增加3468599.04元,增长9.64%,主要是我院医疗收入增加;无经营收入,上下年度均无此项收入;无附属单位上缴收入,上下年度均无此项收入;其他收入增加4182156.88元,增长1832.30%,主要是本年度增加债务预算收入430.73万元。
二、支出决算情况说明
个旧市妇幼保健院2024年度支出合计59966857.61元。其中:基本支出57412740.54元,占总支出的95.74%;项目支出2554117.07元,占总支出的4.26%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加11525939.86元,增长23.79%。其中:基本支出增加13072003.36元,增长29.48%,主要本年内支付以前年度的疫苗款,以及购置专用设备致使基本支出较上年增加;项目支出减少1546063.50元,下降37.71%,主要原因是财政补助项目经费有部分未支付,故财政补助支出减少;无上缴上级支出,上下年度均无此项支出;无经营支出,上下年度均无此项支出;无对附属单位补助支出,上下年度均无此项支出。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障个旧市妇幼保健院机构正常运转的日常支出57412740.54元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出30514052.20元,占基本支出的53.15%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26898688.34元,占基本支出的46.85%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障个旧市妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2554117.07元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
基本公共卫生服务项目经费2070901.64元,主要用于完成辖区内适龄农村妇女“宫颈癌、乳腺癌”免费筛查,0-6岁儿童健康体检、孕产妇管理建册等生命全周期活动。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
个旧市妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出14118862.01元,占本年支出合计的23.54%。与上年相比减少2116276.46元,下降13.04%,完成年初预算的101.74%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出3440.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的3.44%,主要用于眼科专家工作站的培训及教学支出;造成预决算差异的主要原因是财政补助项目经费有部分未支付,故支出减少。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出1395660.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.89%,完成年初预算的43.71%,主要用于支付职工的养老保险、医疗保险等社会保险;造成预决算差异的主要原因是年初预算中将部分属于卫生健康(类)支出的预算计入社会保障和就业(类)支出中。
9.卫生健康(类)支出11838940.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.85%,完成年初预算的120.87%。主要用于在职职工工资类支出;造成预决算差异的主要原因是年初预算中将部分属于卫生健康(类)支出的预算计入社会保障和就业(类)支出中。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出880821.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%,完成年初预算的99.02%。主要用于列支在职职工的公积金支出;造成预决算差异的主要原因是本年度内有职工退休,年初预算未考虑到此因素。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本年度本单位年初无“三公”经费预算,本年度内未支出“三公”经费,故决算无此经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于年初预算数主要原因是本年度本单位年初无“三公”经费预算,本年度内未支出“三公”经费,故决算无此经费。。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于XX(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于发生的接待支出。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
个旧市妇幼保健院2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,上年无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,个旧市妇幼保健院资产总额35815859.51元,其中,流动资产17750467.38元,固定资产17797893.49元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产267498.64元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2205316.84元,其中固定资产增加2859500.88元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产31项,账面原值323136.00元,实现资产处置收入780元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额346955.00元,其中:政府采购货物支出214955.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出132000.00元。授予中小企业合同金额346955.00元,其中:授予小微企业合同金额346955.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释,或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53250100336100201111
附件【个旧市妇幼保健院20250722105156828.xlsx】