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  • 2024年度
  • 索引号
    gjsrmzf/2025-00353
  • 发布机构
    个旧市人民政府
  • 文号
  • 发布日期
    2025-07-23
  • 时效性
    有效

个旧市动物卫生监督所2024年度部门决算

监督索引号53250100532601401000

个旧市动物卫生监督所2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

个旧市动物卫生监督所系公益一类事业单位,负责动物防疫、动物及动物产品的检疫和技术指导,检疫电子出证、兽药追溯、动物耳标、放心肉的信息化建设,重大动物疫病应急处置等工作以及相关业务宣传培训;承担主管部门委托的生猪屠宰管理、兽药饲料监管、动物防疫监管、动物诊疗机构监管、病死畜禽无害化处理监管、畜产品质量安全监管等工作。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置3个内设机构,包括:办公室、综合科、检疫科三个科室。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入个旧市动物卫生监督所2024年度部门决算编报范围。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,公益一类事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1、个旧市动物卫生监督所

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员19人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人(离休0人,退休17人)。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2024年重点工作任务介绍:加强生猪定点屠宰场的监管工作、加强畜禽规模养殖场、动物诊疗场所的监管、做好动物无害化处理监督管理上报工作、开展好动物、动物产品检疫工作、规范动物检疫合格证明的电子出证、规范检疫印章的使用管理及非洲猪瘟等动物疫病的防控工作。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市动物卫生监督所2024年度收入合计4130424.91元。其中:财政拨款收入4130424.91元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计增加695639.98元,增长20.25%。其中:财政拨款收入增加695639.98元,增长20.25%;上级补助收入0.00元,无增减;事业收入0.00元,无增减;经营收入0.00元,无增减;附属单位上缴收入0.00元,无增减;其他收入0.00元,无增减。

二、支出决算情况说明

个旧市动物卫生监督所2024年度支出合计4130424.91元。其中:基本支出3153399.97元,占总支出的76.35%;项目支出977024.94元,占总支出的23.65%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加695639.98元,增长20.25%。其中:基本支出减少66531.53元,下降2.07%;项目支出增加762171.51元,增长354.74%;上缴上级支出0.00元,无增减;经营支出0.00元,无增减;对附属单位补助支出0.00元,无增减。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障个旧市动物卫生监督所机构正常运转的日常支出3153399.97元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3130614.86元,占基本支出的99.28%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22785.11元,占基本支出的0.72%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障个旧市动物卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出977024.94元。其中:基本建设类项目支出0.00元。病死畜禽无害化处理项目经费支出762680元,主要用于补助企业的病死猪无害化处理费用,根据上报数据逐级审核造表发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市动物卫生监督所2024年度一般公共预算财政拨款支出4130424.91元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加695639.98元,增长20.25%,完成年初预算的100.22%。主要原因是上年应支付的项目资金转为本年一起支出造成决算数增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出424314.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.27%,完成年初预算的51.91%。主要用于本单位社保支出,其中科目2080505基本养老保险缴费支出用于本单位养老保险费支出,共支出325775.08元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出77998.81元,用于发放退休人员职业年金;2089999其他社会保障和就业支出20540.65元,用于缴纳本单位残疾人保障金;

9.卫生健康(类)支出306650.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%,完成年初预算的98.63%。主要用于本单位医疗保险费支出,其中科目2101102事业单位医疗182176.23元,用于本单位的医疗保险费支出;2101103公务员医疗补助116329.92元,用于本单位的医疗保险费支出补助;2101199其他行政事业单位医疗支出8144.31元,用于本单位缴生育保险等。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水(类)支出3162858.91元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.57%,完成年初预算的114.59%。其中2130104事业运行支出2185833.97元主要用于在职、事业人员的工资发放、行政事务类事业单位的公用经费;2130108病虫害控制支出977024.94元为上级项目专项资金支出,主要用于支出养殖环节病死猪无害化处理费用补助。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障(类)支出236601.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%,完成年初预算的101.59%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为45500.00元,决算为36421.05元,完成年初预算的80.05%;支出决算较上年增加9792.12元,增加36.77%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为42500.00元,决算为36421.05元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的85.70%;公务接待费支出年初预算为3000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。

因公出国(境)费支出决算,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加9792.12元,增长36.77%,主要由于本年购买汽油比去年增加;公务接待费支出决算,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45500.00元,支出决算为36421.05元,完成年初预算的80.05%,支出决算较上年增加9792.12元,增长36.77%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为42500.00元,决算为36421.05元,完成年初预算的85.70%;公务接待费支出年初预算为3000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,主要保障公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加9792.12元,增长36.77%,主要由于本年购买汽油比去年略有增加;公务接待费支出决算,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年公务出差比上年较多,购买汽油比去年略有增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆,主要用于公务出差、项目实施等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展项目工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于开展项目工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市动物卫生监督所是全额拨款的事业单位2024年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,个旧市动物卫生监督所资产总额99706.7元,其中,流动资产13962.51元,固定资产85744.19元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少134010.97元,其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释,或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53250100532601401111



附件【个旧市动物卫生监督所2024年部门决算公开表20250716041444527.xlsx