- 2024年度
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索引号gjsrmzf/2025-00351
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发布机构个旧市人民政府
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文号
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发布日期2025-07-23
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时效性有效
个旧市农村人居环境工作站2024年度部门决算
监督索引号53250100532600601000
个旧市农村人居环境工作站2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
宣传、贯彻国家有关农业环境保护的法律、法规和政策,推广农业环境保护的先进经验和技术,开展农业环境治理、农业环境质量监测和生态农业建设;指导农村人居环境改善工作;承担农村能源开发利用等工作。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置2个内设机构,包括:办公室、农业环境保护科。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为个旧市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员6人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人(离休0人,退休7人)。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
农业环境行政执法,依法处理农业环境污染事故;组织开展全市农业面源污染防治工作;推广生态农业,开展农村能源综合利用;开展农业环境质量调查与监测,对农业环境质量作出预测和评价;开展受污染耕地安全利用,建立耕地分类清单,强化重金属污染源管控,根据耕地污染程度,采取分类综合治理;做好中央、省、州环境督察的举报件调查与处理;组织开展河长制工作;宣传普及农业环境保护知识,推广农业环境保护的先进经验和技术。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
个旧市农村人居环境工作站2024年度收入合计1451840.30元。其中:财政拨款收入1451840.30元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计增加81733.17元,增长5.97%。其中:财政拨款收入增加81733.17元,增长5.97%;上级补助收入增加0.00元;事业收入增加0.00元;经营收入增加0.00元;附属单位上缴收入增加0.00元;其他收入增加0.00元。原因是2024年扩大业务,相应经费增加。
二、支出决算情况说明
个旧市农村人居环境工作站2024年度支出合计1451840.30元。其中:基本支出1195359.82元,占总支出的82.33%;项目支出256480.48元,占总支出的17.67%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加81733.17元,增长5.97%。其中:基本支出减少93050.83元,下降7.22%;项目支出增加174784.00元,增长213.94%;上缴上级支出增加0.00元;经营支出增加0.00元;对附属单位补助支出增加0.00元。原因是2024年扩大业务,项目经费增加。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障个旧市农村人居环境工作站机构正常运转的日常支出1195359.82元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1180162.48元,占基本支出的98.73%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15197.34元,占基本支出的1.27%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障个旧市农村人居环境工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出256480.48元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
丧葬抚恤费资金项目经费64323.20元,主要用于遗属补助发放。
耕地土壤环境质量类别动态调整项目资金项目经费52068.68元,主要用于有序完成第二轮耕地土壤环境质量类别动态调整工作,组织人员对全市生产障碍耕地现场踏勘、边界核实、结果审核认定、现场抽验等工作。
省级农业发展专项资金项目经费140088.60元,主要用于开展农产品产地开展常态化监管,开展种植现状调查,开展污染源监测及农产品协同监测。农用地土壤环境质量类别划分的基础上,对严格管控类耕地实施农产品协同加密监测、划定特定农产品严格管控区域及种植结构调整,切实加强严格管控类耕地监测力度,逐步提升受污染耕地土壤环境质量,从源头上保障农产品质量安全。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
个旧市农村人居环境工作站2024年度一般公共预算财政拨款支出1451840.30元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加81733.17元,增长5.97%,完成年初预算的90.18%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出271811.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.72%,完成年初预算的86.95%。主要用于职工养老保险支出及退休人员工资支出。造成预决算差异的主要原因是在职人员退休2人。
9.卫生健康(类)支出107180.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%,完成年初预算的83.47%。主要用于职工医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是在职人员退休2人。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出988079.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的68.06%,完成年初预算的92.39%。主要用于在职人员工资及公用经费支出。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出84769.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%,完成年初预算的85.19%。主要用于在职人员公积金支出;造成预决算差异的主要原因是在职人员退休2人。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为12750.00元,决算为9128.62元,完成年初预算的71.60%;支出决算较上年增加9128.62元,上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为12750.00元,决算为9128.62元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的71.60%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加9128.62元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12750.00元,支出决算为9128.62元,完成年初预算的71.60%,支出决算较上年增加9128.62元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为12750.00元,决算为9128.62元,完成年初预算的71.60%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加9128.62元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是厉行节约。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于项目下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
个旧市农村人居环境工作站2024年机关运行经费支出0.00元,上年无此项经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,个旧市农村人居环境工作站资产总额55332.30元,其中,流动资产2554.98元,固定资产52777.32元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少168948.68元,其中固定资产减少168948.68元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53250100532600601111
附件【个旧市农村人居环境工作站20250715124322534.xlsx】