登录 | 注册
  • 2024年度
  • 索引号
    gjsrmzf/2025-00273
  • 发布机构
    个旧市人民政府
  • 文号
  • 发布日期
    2025-07-21
  • 时效性
    有效

个旧市退耕还林还草办公室2024年度部门决算

监督索引号53250103200200501000

个旧市退耕还林还草办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责退耕还林及公益林管理日常工作,对各乡镇工作做技术指导服务等,督促完成国家下达任务保证目标的实现。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置1个内设机构,包括:个旧市退耕还林还草办公室。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为个旧市林业和草原局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员6人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人(离休0人,退休1人)。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆2辆,超编2辆。超编原因是因机构改革,将个旧市农村能源工作站固定资产划转至本单位,车编正在对接中。

三、重点工作概述

一、退耕还林工作情况

针对新一轮退耕还林项目,我办将加强对2015年、2017年、2018年退耕还林项目的监督,对造林质量不高、栽植密度达不到要求等的地块,督促施工方在来年雨季结束前进行补植补造,确保保存率达到85%以上,保证项目的实施成效。并按照相关要求及时足额兑现新一轮退耕还林延长补助资金。

森林抚育(到期上一轮退耕还生态林)项目

2024年,上级下达我市森林抚育(到期上一轮退耕还生态林)项目资金共计19.73万元,现已完成2024年前一轮退耕还林到期森林抚育328.8亩,并检查验收通过。

二、草原工作情况

1、草原监测工作情况

根据省、州相关要求,对我市草原监测点进行监测,2024年个旧市草原监测任务分为返青期监测、草原盛期监测、枯黄期监测。个旧市草原盛期监测调查样地8个,我办针对草原监测点工作,已完成返青期、盛期监测,并按上级林草部门要求按质按量完成监测并上报相关数据。

基本草原划定工作及林草融合发展项目

2024年个旧市林草融合发展项目共计500亩,现已完成林草融合发展项目并通过省州检查验收;基本草原划定工作现已完成外业核查工作,预计12月底出初步核查成果。

3、草原变化图斑核查完成情况

根据《云南省林业和草原局关于印发云南省林草监测核查执法全覆盖工作方案的通知》(云林资源〔2021〕26号)要求,我市对2024年一至四期草原变化图斑,进行了认真核查,并按时提交核查成果。

三、其他工作

1、我办全体干部职工积极参加主管部门组织的各项目学习活动,在办公室组织学习了退耕还林还草和公益林管理的各种规章制度和法律法规。通过学习,我办职工的思想素质和工作能力得到了提高。

2、与其他科室同志积极配合完成好领导安排的一切工作。

3、积极迎接云南省惠民惠农财政补贴一卡通专项治理工作的相关检查,并结合“云南省惠民惠农财政补贴一卡通资金专项治理工作工作”督促乡镇完成退耕还林结余资金的兑现,并指导乡镇完成惠民惠农一卡通基础信息录入,按要求通过一卡通平台兑现一卡通项目资金。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市退耕还林还草办公室2024年度收入合计837704.43元。其中:财政拨款收入837704.43元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费);无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

与上年相比,收入合计减少64048.23元,下降7.10%。其中:财政拨款收入减少64048.23元,下降7.10%;主要原因是调走一人。

二、支出决算情况说明

个旧市退耕还林还草办公室2024年度支出合计837704.43元。其中:基本支出837704.43元,占总支出的100.00%;无项目支出;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少64048.23元,下降7.10%。其中:基本支出减少64048.23元,下降7.10%;主要原因是调走一人。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障个旧市退耕还林还草办公室机构正常运转的日常支出837704.43元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出832704.43元,占基本支出的99.40%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5000.00元,占基本支出的0.60%。

(二)项目支出情况

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市退耕还林还草办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出837704.43元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少64048.23元,下降7.10%,完成年初预算的90.62%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出100419.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.99%,完成年初预算的79.37%。主要用于行政事业单位离退休及基本养老保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是退休人员工资由养老保险基金发放。。

9.卫生健康(类)支出72994.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%,完成年初预算的95.79%。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助;造成预决算差异的主要原因是调走一人。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出600579.41元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.69%,完成年初预算的91.78%。主要用于林业事业单位人员经费和日常公用经费支出;造成预决算差异的主要原因是调走一人。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出63711.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%,完成年初预算的94.67%。主要用于单位人员住房公积金的支出;造成预决算差异的主要原因是调走一人。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为8800.00元,决算为0.00元。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为8800.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0.00%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8800.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为8800.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市退耕还林还草办公室2024年机关运行经费支出0.00元,本单位为全额拨款事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,个旧市退耕还林还草办公室资产总额45595.17元,其中,流动资产38845.17元,固定资产6750.00元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加152.12元,其中固定资产减少1500.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、一般公共预算拨款收入,为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入,为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项),为林业科技推广等方面的补助支出。

四、农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项),为林业事业单位的基本支出。

五、基本支出,指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

六、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250103200200501111



附件【个旧市退耕还林还草办公室公开表20250716093902908.xlsx