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  • 2024年度
  • 索引号
    gjsrmzf/2025-00308
  • 发布机构
    个旧市人民政府
  • 文号
  • 发布日期
    2025-07-22
  • 时效性
    有效

中国共产党个旧市纪律检查委员会2024年度部门决算

监督索引号53250100422201000

中国共产党个旧市纪律检查委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和市委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对市委工作部门,市委批准设立的党组(党委),各级党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

3.负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、州委、州监委和市委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;参与起草制定我市相关法规和规范性文件。

7.在州纪委州监委的领导下,加强对反腐败工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限,负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.市委巡察机构贯彻市委有关巡察工作的决议、决定,进行巡察。受理反映被巡察党组织领导班子及其成员问题的来信、来电、来访;以适当方式对被巡察地区、单位的下属单位或者部门进行走访调研。

10.完成州纪委州监委和市委交办的其他任务。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置19个内设机构,11个市纪委监委派驻纪检监察组及1个派出纪检监察工委,6个巡察机构(市委巡察办、市委第一巡察组至第五巡察组)。19个内设机构包括:办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室(设检举举报平台中心)、案件监督管理室、信息技术保障室、第一至第十纪检监察室、案件审理室(加挂申诉复查室牌子)、纪检监察干部监督室;派驻机构11个:市纪委监委派驻市委办公室纪检监察组、市纪委监委派驻市人大常委会机关纪检监察组、市纪委监委派驻市政府办公室纪检监察组、市纪委监委派驻市政协机关纪检监察组、市纪委监委派驻市财政局纪检监察组、市纪委监委派驻市农业农村局纪检监察组、市纪委监委派驻市卫生健康局纪检监察组、市纪委监委派驻市教育体育局纪检监察组、市纪委监委派驻市公安局纪检监察组、市纪委监委派驻市人民法院纪检监察组、市纪委监委派驻市人民检察院纪检监察组;1个派出机构:市委市直机关纪检监察工作委员会。所属单位2个,分别是:1.中国共产党个旧市纪律检查委员会;2.个旧市巡察信息服务中心(均为非独立核算、非独立批复预算单位)。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是:1.中国共产党个旧市纪律检查委员会。

纳入中国共产党个旧市纪律检查委员会2024年度部门决算编报的单位与所属单位范围存在差异,主要原因是上述1个事业单位属于未独立核算的事业单位,故由中国共产党个旧市纪律检查委员会会计核算并编报预决算。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员122人。包括财政拨款开支经费的:公务员109人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员10人,机关和事业工人3人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人(离休0人,退休53人)。

车辆编制6辆,在编实有车辆6辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.抓政治建设,践行“两个维护”

持续贯彻执行市纪委常委会会议“第一议题”制度,结合职能职责和工作实际研究贯彻落实措施。今年以来,召开市纪委常委会集体研究纪检监察工作,向个旧市委常委会报告党风廉政建设和反腐败工作,开展理论学习中心组集中学习。强化对“一把手”和同级领导班子的监督,有力推动“一把手”和领导班子正确履职尽责,对2024年以来提拔或平级调整的市管领导干部进行任前廉政谈话,严把人选政治关、廉洁关、形象关。动态更新重点岗位一把手和后备干部廉政档案资料库,回复党风廉政意见。

2.抓首要职责,强化监督效能

按照省、州、市清廉云南建设工作要求,成立工作专班,制发《2024年度清廉云南建设个旧实践监督工作清单》,细化监督措施,发挥“室组地”联动优势,有序推进我市清廉云南建设工作。今年以来,围绕粮食安全和耕地保护、创建生态文明建设排头兵、园区经济和优化营商环境等重点任务开展监督;坚持“1+1+N”监督模式,持续监督推动房地产三保专项整治走深走实,按计划监督检查;围绕国有企业违规向村集体借款、乡村振兴、惠民惠农财政补助资金“一卡通”领域开展监督检查;开展全市违规使用公务加油卡问题专项整治,督促全市各乡镇各单位自查自纠;深化违规吃喝问题专项整治工作,持续纠治违规发放津贴补贴或福利问题,督促全市各单位自查自纠。

3.抓集中整治,推动为民办实事

成立集中整治工作领导小组,明确任务分工,层层压实责任,聚焦群众身边的腐败问题和不正之风,开展一系列集中整治行动。围绕农村义务教育营养改善计划实施管理及学生补助发放问题,开展集中攻坚专项监督;聚焦民生领域的难点、痛点问题,监督推动职能部门解决群众急难愁盼问题,整治农村供水保障、夏季夜市假劣肉制品、骗取套取社保基金、医疗重复收费、烂尾楼回迁、耕地地力保护等一批让群众可感可及的典型实事。当前,按照上级要求,市纪委监委牵头成立专班,有力有序开展校园食品安全和殡葬领域专项整治工作。

4.抓审查调查,保持高压态势

持续保持惩治腐败高压态势,不断深化正风肃纪反腐取得的重要成果。2024年以来,全市纪检监察机关在接收信访举报、受理问题线索、处置问题线索、立案、留置、移送检察机关审查起诉等都较上年增多。

5.抓自身建设,提升履职能力

个旧市纪委监委通过“第一议题”、理论学习中心组、干部职工会议及“三会一课”等,常态化开展党的创新理论学习,不断加强党性修养,坚定理想信念;坚持全员参战,实战实训,通过开展纪检监察业务培训、知识测试、案件质量评查、案件复盘等,围绕监督检查、审查调查和市委巡察等工作需要和业务短板,提升纪检监察干部业务能力;常态化开展警示教育、谈心谈话、廉政家访等,着力以严明纪律推动促成政治定力、纪律定力、道德定力。于2024年6月派驻机构实现集中办公。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

个旧市纪委监委2024年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;个旧市纪委监委2024年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党个旧市纪律检查委员会2024年度收入合计26265264.69元。其中:财政拨款收入26260264.69元,占总收入的99.98%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入5000.00元,占总收入的0.02%。

与上年相比,收入合计减少267655.68元,下降1.01%。其中:财政拨款收入减少270787.56元,下降1.02%;上级补助收入减少0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加3131.88元,增长167.65%。主要原因是:其一,财政拨款收入减少是因财力紧张,本年度项目经费大幅减少,下降差额达到24.92%;其二,其他收入增加是收到个旧市委市直机关工委拨党建经费,增长167.65%。

二、支出决算情况说明

中国共产党个旧市纪律检查委员会2024年度支出合计26265264.69元。其中:基本支出24517790.59元,占总支出的93.35%;项目支出1747474.10元,占总支出的6.65%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少267655.68元,下降1.01%。其中:基本支出增加312428.97元,增长1.29%;项目支出减少580084.65元,下降24.92%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是:其一,因人员增加,故基本支出较上年增加;其二,因财力紧张,本年度项目经费减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党个旧市纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24517790.59元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出20382718.77元,占基本支出的83.13%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4135071.82元,占基本支出的16.87%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党个旧市纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1747474.10元。其中:基本建设类项目支出0.00元。各项目工作稳步推进,完成年初绩效目标:

巡察工作经费专项资金项目经费475630.59元,主要用于保障市委年度巡察工作的资金需求,坚守政治巡察定位,扎实开展常规巡察,突出监督重点,强化整改落实,发现问题、形成震慑,推动党的先进性建设和纯洁性建设。

市纪委工作经费补助项目经费1166160.80元,主要用于补助市纪委监委办案经费,改善执法办案条件,保障委机关及留置场所办案工作顺利开展。

中央纪检监察转移支付补助资金项目经费100000.00元,主要用于补助市纪委监委办案差旅费支出,为委机关及留置场所办案工作顺利进行提供资金支持。

中央就业补助资金项目经费5682.71元,主要用于补助市纪委监委公益性岗位补贴人员的社保缴费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党个旧市纪律检查委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出26260264.69元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少270787.56元,下降1.02%,完成年初预算的99.44%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出20521217.19元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.15%,完成年初预算的104.81%主要用于2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行支出17712984.88元(主要为行政人员工资、日常公用经费支出);2011102一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务1741791.39元(主要为留置点运行维护支出、审查调查差旅费等支出);2011150一般公共服务支出—纪检监察事务—事业运行支出1071440.92元(主要为事业人员工资、日常公用经费支出);造成预决算差异的主要原因是:因人员、办案、培训收入比预算增加941157.19元,增长4.81%;因财力紧张,本年度项目经费大幅减少,下降差额达到24.92%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出2598823.38元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.90%,完成年初预算的69.53%。主要用于2080501社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休支出5,880.00元(主要为退休人员公用经费);2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,002,244.96元(主要为在职在编人员养老保险单位部分缴费支出);2080506机关事业单位职业年金缴费支出405,421.63元(主要为退休人员职业年金记实支出);2080799社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出5,682.71元(主要为公益性岗位人员生活补助);2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出179,594.08元(主要为残疾人就业保障资金);造成预决算差异的主要原因:一是社会保障缴费基数调整;二是人员变动。

9.卫生健康(类)支出1765663.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%,完成年初预算的104.97%。主要用于2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗1,047,102.11元(主要为在编行政人员基本医疗保险单位部分支出);2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗57,952.60元(主要为在编事业人员基本医疗保险单位部分支出);2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助633,494.72元(主要为在编人员医疗补助缴费支出);2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出27,113.69元(主要为在编人员大病医疗保险单位部分支出);造成预决算差异的主要原因是医保基数调整。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出1374561.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%,完成年初预算的97.58%。主要用于2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出1,374,561.00元(主要为在编人员住房公积金单位部分缴存支出);造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为508000.00元,决算为355294.21元,完成年初预算的69.94%;支出决算较上年减少797422.28元,下降69.18%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为470000.00元,决算为349397.21元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.34%,完成年初预算的74.34%;公务接待费支出年初预算为38000.00元,决算为5897.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.66%,完成年初预算的15.52%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年减少450200.00元,下降100.00%;公务用车运行维护费支出决算较上年减少344821.28元,下降49.67%;公务接待费支出决算较上年减少2401.00元,下降28.93%;具体是国内接待费支出决算5897.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少2401.00元,下降28.93%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为508000.00元,支出决算为355294.21元,完成年初预算的69.94%,支出决算较上年减少797422.28元,下降69.18%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的%;公务用车运行维护费支出年初预算为470000.00元,决算为349397.21元,完成年初预算的74.34%;公务接待费支出年初预算为38000.00元,决算为5897.00元,完成年初预算的15.52%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因厉行节约减少接待费32103.00元,减少公务用车运行维护费用120602.79元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少450200.00元,下降100.00%;公务用车运行维护费支出决算减少344821.28元,下降49.67%;公务接待费支出决算减少2401.00元,下降28.93%,具体是国内接待费支出决算5897.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少2401.00元,下降28.93%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是本年度无新车购置;二是因厉行节约减少接待费2401.00元,减少公务用车运行维护费用344821.28元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。公务用车运行维护费主要用于保障执纪执法、巡察、明察暗访及各类专项纪律检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次55人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省州级和外县(市)办公办案相关工作产生的接待8批次,接待人次55人发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

本年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出情况。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党个旧市纪律检查委员会2024年机关运行经费支出4130071.82元,比上年增加587544.13元,增长16.59%,主要原因:一是因留置案件增加,用于办案等工作差旅费增加,不足部分由公用经费解决;二是因开展省、州、市纪检监察系统会议及培训等会议费、培训费增加;三是因内网系统升级改造,电脑、复印机购置等费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费等商品和服务支出3787690.82元,资本性支出办公设备购置342381.00元。

国有资产占用情况

截至2024年末,中国共产党个旧市纪律检查委员会资产总额25,204,134.02元,其中,流动资产22,924,462.59元,固定资产2,279,671.43元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加10,993,649.18元,其中流动资产增加11,154,318.64元,固定资产减少160,109.62元(净值),无形资产减少559.84元(净值),流动资产增加的原因是暂收涉案款增加。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产35项,账面原值141,238.00元,实现资产处置收入4000.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额486931.00元,其中:政府采购货物支出486931.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额486931.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、国家监察体制改革:2017年11月4日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过在全国各地推开国家监察体制改革试点工作的决定。在各省、自治区、直辖市、自治州、县、自治县、市、市辖区设立监察委员会,行使监察职权。将县级以上地方各级人民政府的监察厅(局)、预防腐败局和人民检察院查处贪污贿赂、失职渎职以及预防职务犯罪等部门的相关职能整合至监察委员会。

三、中共个旧市委巡察工作:市委实行巡察制度,承担巡察工作主体责任,建立专职巡察机构,对市委管理的地方、部门、企事业单位党组织进行巡察监督,实现巡察全覆盖。

四、纪委监委审查调查工作:是指各级纪委监察委按《中华人民共和国监察法》第十一条依法履行监督、调查、处置职责,对干部开展纪律审查和调查工作。

监督索引号53250100422201111



附件【中国共产党个旧市纪律检查委员会2024年度部门决算公开20250721030031654.xlsx