- 2024年度
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索引号gjsrmzf/2025-00288
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发布机构个旧市人民政府
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文号
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发布日期2025-07-22
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时效性有效
中国民主促进会个旧市委员会2024年度部门决算
监督索引号53250100475601000
中国民主促进会个旧市委员会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
主要做好参政议政及调研工作。在2024年度积极履行参政议政的基本职能;2024年重点工作在更好地做好调研和参政议政工作,为2025年度的提案做准备。积极开展社会服务工作,发挥参政党的作用。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置1个内设机构,即民进个旧市委办公室,隶属于中国民主促进会个旧市委员会。
(二)决算单位构成
纳入中国民主促进会个旧市委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
纳入中国民主促进会个旧市委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员2人。包括财政拨款开支经费的:公务员2人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
在2024年度积极履行参政议政的基本职能;2024年重点工作在更好地做好调研和参政议政工作,为2025年度的提案做准备。积极开展社会服务工作,发挥参政党的作用。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开08表)为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开09表)为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国民主促进会个旧市委员会2024年度收入合计338211.79元。其中:财政拨款收入338211.79元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计减少11880.66元,下降3.39%。其中:财政拨款收入减少11880.66元,下降3.39%;上级补助收入增加0.00元,增加0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。主要原因是厉行节约,减少了活动和支出。
二、支出决算情况说明
中国民主促进会个旧市委员会2024年度支出合计338211.79元。其中:基本支出333717.79元,占总支出的98.67%;项目支出4494.00元,占总支出的1.33%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少11880.66元,下降3.39%。其中:基本支出减少12723.66元,下降3.67%;项目支出增加843.00元,增长23.09%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是厉行节约,减少了活动和支出。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障中国民主促进会个旧市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出333717.79元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出314117.79元,占基本支出的94.13%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19600.00元,占基本支出的5.87%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障中国民主促进会个旧市委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4494.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
民主党派工作经费项目20,000.00元,主要用于我单位相关领导干部教育专题培训费、差旅费、办公用品及设备购置、相关专项活动调研工作开展及专题会议召开等。2024年度主要开支了差旅费及保洁人员的劳务费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国民主促进会个旧市委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出338211.79元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少11880.66元,下降3.39%,完成年初预算的73.22%。主要原因是厉行节约,减少了活动和支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出249070.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.64%,完成年初预算的89.45%。其中: 2012801行政运行支出244576.00元,主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出;2012802一般行政管理事务支出4494.00元,主要用于办公设备采购、相关专项活动、调研工作开展及专题会议召开等。造成预决算差异的主要原因是厉行节约,减少了活动和支出。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出34909.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.32%,完成年初预算的26.94%。其中: 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)32482.56元、2089999其他社会保障和就业支出(项)2426.97万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费、残疾人保障金缴纳等。造成预决算差异的主要原因是人员工资变化,导致缴费基数变化。
9.卫生健康(类)支出32692.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.67%,完成年初预算的101.21%。其中:2101101行政单位医疗(项)开支17645.56元、2101103公务员医疗补助(项)开支14606.88万元,2101199其他行政事业单位医疗支出439.82万元,主要用于在职职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、工伤保险等。造成预决算差异的主要原因是人员工资变化,导致缴费基数变化。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
19.住房保障(类)支出21540.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%,完成年初预算的99.72%。其中:2210201住房公积金支出21540.00元,主要用于职工住房公积金的缴纳。造成预决算差异的主要原因是人员工资变化,导致缴费基数变化。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况:
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为3300.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;上年无此项支出。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国民主促进会个旧市委员会2024年机关运行经费支出19600.00元,比上年减少1406.00元,下降6.69%,主要原因是我单位厉行节约,严控“三公经费”。部门机关运行经费主要用于保障我单位机构正常运转的日常支出,具体为在职行政人员公务交通补贴、缴纳的工会经费及平台租车费等公用经费。
四、国有资产占用情况
截至2024年末,中国民主促进会个旧市委员会资产总额45189.34元,其中,流动资产31017.86元,固定资产1417.48元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少7568.92元,其中固定资产减少2501.59元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无此情况。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
三、一般公共预算拨款收入,为地方财政当年拨付的资金。
四、其他收入,为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。
五、基本支出,指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
六、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
七、一般公共服务(类)支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
八、社会保障和就业(类)支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
九、卫生健康(类)支出:反映政府卫生健康方面的支出 。
十、住房保障(类)支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
监督索引号53250100475601111
附件【中国民主促进会个旧市委员会20250714115407578.xlsx】