- 2025年度
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索引号gjsrmzf/2025-00089
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发布机构个旧市人民政府
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文号
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发布日期2025-02-25
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时效性有效
个旧市工程质量监督站2025年部门预算
监督索引号53250100733300700000
个旧市工程质量监督站2025年部门预算
个旧市工程质量监督站2025年预算公开目录
第一部分 个旧市工程质量监督站2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 个旧市工程质量监督站2025年部门预算公开表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 个旧市工程质量监督站2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
个旧市工程质量监督站是个旧市住房和城乡建设局所属以专业技术人员为主的公益一类事业单位。单位主要职责为:办理工程质量监督注册手续,开展日常质量巡查,进行质量监督,参与竣工验收。
(二)机构设置情况
个旧市工程质量监督站,为个旧市住房和城乡建设局所属以专业技术人员为主的公益一类事业单位,共设置2个内设机构,包括:办公室、财务室。个旧市工程质量监督站是个旧市二级预算单位,所属单位0个。
(三)重点工作概述
负责对本地区建设工程质量进行监督管理。受理建设项目质量监督注册,巡查施工现场工程建设各方主体的质量行为及工程实体质量,核查参建人员的资格,监督工程竣工验收。认真学习、贯彻执行国家有关建设工程质量的政策和法规,严格按照国家技术标准监督、检测工程质量。工程施工中,按照监督计划对工程质量进行抽查。
二、预算单位基本情况
个旧市工程质量监督站编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制6人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制6人。在职实有5人,其中:财政全额保障5人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年个旧市工程质量监督站财务总收入940680.00元,其中:一般公共预算940680.00元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比减少101480.00元,下降9.73%,主要原因:一是根据(2024)个人干介字16号(市外)文件,调出1人,导致公用经费及人员工资减少;二是基本医疗保险单位缴费费率调低,导致社会保险费用减少。
(二)财政拨款收入情况
2025年个旧市工程质量监督站财政拨款收入 940680.00元,其中:本年收入940680.00元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款940680.00元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少101480.00元,下降9.73%,主要原因:一是根据(2024)个人干介字16号(市外)文件,调出1人,导致公用经费及人员工资减少;二是基本医疗保险单位缴费费率调低,导致社会保险费用减少。
四、预算单位支出情况
2025年个旧市工程质量监督站预算总支出940680.00元。财政拨款安排支出940680.00元,其中:基本支出940680.00元,与上年对比减少101480.00元,下降9.73%,主要原因:一是根据(2024)个人干介字16号(市外)文件,调出1人,导致公用经费及人员工资减少;二是基本医疗保险单位缴费费率调低,导致社会保险费用减少;项目支出0元,与上年对比无变化。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080502款:社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休经费112,080.00元,主要用于事业单位退休人员工资及公用经费支出。
2.2080505款:社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出经费90,400.00元,主要用于机关事业单位基本养老保险费用支出。
3.2101102款:卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗经费47200.00元,主要用于事业单位人员基本医疗保险等费用支出。
4.2101103款:卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助经费33600.00元,主要用于在职人员公务员医疗补助支出。
5.2101199款:卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出经费2900.00元,主要用于行政事业单位大病保险及行政事业人员工伤保险费用的支出。
6.2120601款:城乡社区支出-建设市场管理与监督-建设市场管理与监督592900.00元,主要用于在职人员工资福利支出及人员公用经费支出。
7.2210201款:住房保障支出- 住房改革支出- 住房公积金经费61600.00元,主要用于行政事业单位缴纳职工住房公积金费用支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出806400.00元,主要用于职工工资福利、社会保险及住房公积金等支出(其中:基本支出806400.00元,项目支出0元)。
商品和服务支出22200.00元,主要用于单位日常办公开支及职工福利、工会经费等支出(其中:基本支出22200.00元,项目支出0元)。
对个人和家庭的补助112080.00元,主要用于事业单位退休人员工资及公用经费支出(其中:基本支出112080.00元,项目支出0元)。
资本性支出0元(其中:基本支出0元,项目支出0元)。
五、对下专项转移支付情况
个旧市工程质量监督站无对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
个旧市工程质量监督站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7000.00元,较上年减少1000.00元,下降12.5%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
个旧市工程质量监督站2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
个旧市工程质量监督站2025年公务接待费预算为7000.00元,较上年减少1000.00元,下降12.5%,国内公务接待批次为10次,共计接待150人次。
增减变化原因:严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定,有效控制了不必要的接待,规范了接待费报销审批手续。
(三)公务用车购置及运行维护费
个旧市工程质量监督站2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年对比无变化。其中:公务用车购置费0元,较上年对比无变化;公务用车运行维护费0元,较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年个旧市工程质量监督站无纳入财政预算安排的重点项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入,指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算收入,指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.事业收入,是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.事业单位经营收入,是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.基本支出,指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
6.项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
7.专项转移支付,指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助,以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。
8. 功能科目,指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
9.经济科目,指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
10.“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.机关运行经费,指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
个旧市工程质量监督站2025年机关运行经费安排0元,与上年对比无变化。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,个旧市工程质量监督站资产总额192359.93元,其中,流动资产53120.56元,固定资产139239.37元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少5063.75元,其中固定资产减少5060.41元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分 个旧市工程质量监督站 2025年部门预算公开表
监督索引号53250100733300700111
附件【个旧市工程质量监督站2025年部门预算公开表20250221080119089.xlsx】