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  • 2025年度
  • 索引号
    gjsrmzf/2025-00201
  • 发布机构
    个旧市人民政府
  • 文号
  • 发布日期
    2025-02-26
  • 时效性
    有效

个旧市文化和旅游局(本级)2025年部门预算

监督索引号53250100835700600000

个旧市文化和旅游局(本级)2025年部门预算

个旧市文化和旅游局(本级)2025年预算公开目录

第一部分 个旧市文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市文化和旅游局2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市文化和旅游局2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策,研究拟订文化和旅游政策措施,起草文化和旅游政府规章草案。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。

3.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设,加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养,开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称申报工作。

4.管理全市重大文化艺术活动,指导全市重点文化设施建设,组织全市旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游发展。

5.指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化事业发展,推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.指导、推进文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

8.负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施,管理、指导文物、博物工作。

10.统筹规划文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。

11.指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

12.指导全市文化和旅游综合执法,组织查处全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,维护市场秩序。

13.指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作,组织大型文化和旅游对外交流活动,推动民族文化走出去。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:党政办公室、市场管理科、公共服务科、文物科、产业发展科。

所属单位6个,分别是:

1.个旧市文化市场综合执法大队(参公)

2.个旧市图书馆

3.个旧市文物管理所(加挂个旧市博物馆牌子)

4.个旧市文化馆(加挂个旧市非物质文化遗产保护中心牌子)

5.个旧市锡文化传承展演中心

6.个旧市旅游质量监督所。

(三)重点工作概述

一是着力丰富公共服务供给,用文化活动点亮群众幸福生活

建强文化阵地设施。市图书馆大厅提质增效工程即将完工,建成红河州首个主题乡村书院—锡澜书院,争取文化阵地建设经费补助为群众提供了舒适的文化体验空间。

举办群文活动。结合“文化进万家”“四季村晚”“戏曲进乡村”等活动,开展群众文化惠民活动。举(承)办元旦迎新晚会、金湖音乐节、中秋水上音乐会等大型文艺活动。持续推进全民阅读,开展世界读书日暨全民阅读集中示范活动等阅读活动,让群众享受更多优质文化产品。

二是着力赓续锡文脉,用文物和文化遗产展示城市人文底蕴

让文物“活”起来。争取各级文物保护资金,统筹推进重点文物修缮项目,宝丰隆商号保护利用设施建设项目,云庙建筑群及白蚁防治工程有序推进。

让非遗“热”起来。深挖和保护非遗项目人才,认定市级第八批非遗项目,新增省级第七批代表性传承人。加强乡村非遗活态保护,新建成市级非遗工坊,州级非遗工坊。持续推动非遗进校园,设立校园非遗工作坊。让非遗融入生活,培育推出锡工艺品、民族刺绣、斗姆阁卤鸡、虎力散胶囊、水泡梨、鱼干巴等多种非遗“伴手礼”。举办文化和自然遗产日活动,在非遗传习体验基地开展锡器制作体验、非遗展示展演和民俗活动。

让金湖商圈“火”起来。坚持选厂片区保护更新,个旧火车站旧址保护开发,云庙片区保护开展共同推进。编制锡文化主题街区项目设计;积极配合住建开展个旧选厂历史文化街区保护规划申报。

三是着力提升旅游品质,用丰富旅游产品留住游客

以项目带动文旅产品供给。持续塑造康养特色,聚力提升景区品质。积极开展省级最美旅游乡愁地、金牌旅游村创建;内容为王打造个旧特色文旅产品。推出滑翔伞个旧精品旅游项目。

四是着力规范文化市场,用严执法营造良好发展氛围

抓文旅行业监管。紧盯行业关键领域,落实新业态监管责任,狠抓隐患排查,结合文旅领域治本攻坚三年行动等工作,以联合检查、“双随机”抽查等形式,全面摸排并整改销号各类问题隐患,常态化守牢文旅行业安全生产底线。严格行政审批,办理游戏游艺室、歌舞娱乐等文旅市场审批。

加大执法整治力度。举办了旅游服务创优提质暨旅游从业人员教育培训,打造品质诚信的文旅消费环境,全市涉旅经营户旅行社、旅游汽车公司、租赁车诚信评价复评100%。对于游客投诉,第一时间处理、答复、反馈,为全市文旅市场繁荣发展保驾护航。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制20人,其中:行政编制10人,工勤人员编制0人,事业编制10人。在职实有20人,其中:财政全额保障20人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人,其中:离休1人,退休28人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7176020元,其中:一般公共预算7176020元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比增加1055066元,主要原因本年项目预算增加经费增加。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 7176020元,其中:本年收入7176020元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款0元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1055066元,主要原因本年项目预算增加经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7176020元。财政拨款安排支出7176020元,其中:基本支出4449620元,与上年对比增加355066元,主要原因为人员调资,正常晋升工资增加,基本支出增加;项目支出2726400元,与上年对比增加700000元,主要原因本年项目预算增加经费增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)2025年预算数为1379060元,主要用于行政单位的基本支出。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)2025年预算数为261000元,主要只用于图书馆水电费及保洁劳务费支出。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)2025年预算数为1070500元,主要只用于事业单位旅游质量监督所基本支出。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2025年预算数为2415400元,主要用于行政单位的项目支出。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)2025年预算数为50000元,主要用于个旧市辖区内文物保护工作支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算数为1075534元,主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年预算数为28020元,主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为335300元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为99700元,主要用于行政单位的基本医疗保险缴费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为81300元,主要用于事业单位的基本医疗保险缴费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为161700元,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为8300元,主要用于单位工伤保险支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为224000元,主要用于单位部分公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出7949540元,基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出(其中:基本支出7709540元,项目支出240000元)。

商品和服务支出2675020元,主要用于公务用车运行维护费、工会经费、办公费、差旅费、培训费、福利费、公务接待费、水费、电费、其他商品和服务支出费(其中:基本支出188620元,项目支出2486400元)。

对个人和家庭的补助1083600元,主要用于对离退休人员的补助(其中:基本支出1083600元,项目支出0元)。

资本性支出0元(其中:基本支出0元,项目支出0元)。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元,较上年减少185709元,下降98.93%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

个旧市文化和旅游局2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

个旧市文化和旅游局2025年公务接待费预算为2000元,较上年减少185709元,下降98.93%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

主要原因是厉行节约,减少三公经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

个旧市文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年持平。其中:公务用车购置费0元,持平;公务用车运行维护费0元,持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目4个,涉及金额2726400元。具体情况如下:

(一)两馆保安保洁及水电经费项目安排450000元,为确保我市公共图书馆、博物馆实现无障碍、零门槛进入,公共空间设施场地全部免费开放,所提供的基本服务项目全部免费:

(二)乡镇文化站免费开放市级补助资金项目安排26400元,为确保我市各乡镇及城区文化站实现无障碍、零门槛进入,公共空间设施场地全部免费开放,所提供的基本服务项目全部免费,并保证基层公共文化服务体系保障经费专款专用,确实发挥资金的使用效益。

(三)个旧市文化惠民工作经费安排2000000元,用于开展一系列文化旅游宣传推广活动。大力发展文化娱乐活动,打造“群众大舞台”等相关巡演活动、创作及编排一系列人民群众喜闻乐见的歌舞、小品、网络视频宣传类节目,加强线上线下相结合,极大地宣传推广我市文化旅游品牌。认真做好思想引导,汇聚力量,把各群众紧密团结到以习近平同志为核心的党中央,将思想统一到省、州、市的决策部署上来,提升人民群众的文化获得感、幸福感。

(四)文物保护工作经费项目安排50000元,为切实履行好文物保护工作责任,用于对辖区内的文保单位进行一定的保养维护,防止文物倒塌消失,积极将文保单位升级。

(五)个旧市全域旅游工作经费安排200000元,推进云南省全域旅游示范区创建、积极推动A级旅游景区建设、创建特色旅游城镇、建设旅游度假区、大力发展旅游新产品新业态、创新开发特色旅游商品等创建活动。全市旅游产业综合竞争力明显增强,个旧全域旅游发展格局基本形成,创建为云南省全域旅游示范区。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入,指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入,指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入,是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入,是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出,指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付,指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助,以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目,指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

9.经济科目,指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

10.“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费,指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市文化和旅游局2025年机关运行经费安排2658520元,与上年对比增加2488540元,主要原因为2025年开展业务活动增加,机关运行经费增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,个旧市文化和旅游局(部门)部门资产总额1456861.65元,其中,流动资产580508.50元,固定资产876355.55元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少5656448.09元,其中固定资产减少3947946.16元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 个旧市文化和旅游局2025年部门预算公开表

监督索引号53250100835700600111



附件【个旧市文化和旅游局(本级)2025年部门预算公开表20250225083204409.xlsx