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  • 2025年度
  • 索引号
    gjsrmzf/2025-00005
  • 发布机构
    个旧市人民政府
  • 文号
  • 发布日期
    2025-02-23
  • 时效性
    有效

个旧市卡房镇人民政府2025年部门预算

监督索引号53250100156700000

个旧市卡房镇人民政府2025年部门预算

个旧市卡房镇人民政府部门2025年预算公开目录

第一部分 个旧市卡房镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分个旧市卡房镇人民政府2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市卡房镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

按照政府批准的“三定”方案,即定机构,定编制,定职能。个旧市卡房镇人民政府属最基层的人民政府,其基本职能有:政治职能一是保护国家的独立和主权;二是维护社会治安;三是界定和保护产权。经济职能一是宏观经济调控;二是区域经济调节;三是国有资产管理;四是微观管制;五是规划并组织实施国家的大型经济建设项目。文化职能即领导和组织精神文明建设的职能。社会职能即组织动员全社会力量对社会公共生活领域进行管理的职能。一是制定社会保障的有关法律制度;二是筹集、管理和发放社会保障基金;三是创办各种社会公益服务事业;四是大力开展对环境污染的治理,加强生态环境保护;五是控制人口增长,使之保持在适度状态;六是加强社区建设,提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。

(二)机构设置情况

我单位共设置5个内设机构,包括:卡房镇党政综合办公室、卡房镇基层党建办公室、卡房镇经济发展办公室、卡房镇社会事务办公室、卡房镇平安法制办公室。

所属事业单位3个,分别是:

1. 卡房镇党群服务中心

2.卡房镇综合行政执法队

3.卡房镇农业农村发展和财务服务中心

(三)重点工作概述

2025年个旧市卡房镇人民政府工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神,坚持稳中求进总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,加快融入新发展格局,扎实推动高质量发展,进一步全面深化改革,加速产业结构优化升级,全面推进乡村振兴战略,着力构建现代产业体系,加强生态文明建设,推动绿色发展,保障和改善民生福祉,加强和创新社会治理,确保社会大局和谐稳定,高质量完成“十四五”规划目标任务,为“十五五”良好开局打牢基础。

2025年经济社会发展的主要预期目标建议:地区生产总值增长5%以上,固定资产投资增长3%以上,社会消费品零售总额增长3%以上,地方一般公共预算收入增长5%以上,集镇和农村居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步。

2025年瞄准靶向、真抓实干,重点抓好个方面工作:

(一)多元发力、常抓不懈,着力推进产业结构优化

一是进一步厚植农业发展根基。紧紧围绕传统农业提升工程,打造具有本土特色的农产品品牌,巩固发展旱地优质稻、马铃薯、玉米等主导产业,我们将持续推进4000亩旱地优质稻示范种植建设,依托朱有勇院士专家团队,积极申报院士工作站,做好种植培训指导,不断提高旱地优质稻产量和品质,争创“绿色食品牌”产业基地,继续探索高海拔区域旱地优质稻种植试验示范,确保国家粮食安全在卡房取得实效,为高海拔地区的农业发展注入新活力。逐步壮大优质甘蔗、烤烟、铁头白、茶叶、花椒等特色产业,稳步推进特色产业规模化,主攻“品牌产业”“优势产业”“高效产业”的规模化种植,力争种植规模提升5%。积极探索新型产业,积极引进后续进行深化加工的设备、企业和品牌,提高农产品效益。持续加大村集体养殖业培育力度,推进规模化繁荣发展,力争科学化养殖覆盖率提升3%。推动传统优势农产品向品质化、品牌化、价值化发展,带动群众增收致富。二是加快工业经济发展,稳步推进项目建设。激活本土自然资源优势,利用好“贵人服务机制”大力开展招商引资,积极引进适合本土发展的产业,写好本镇“矿产资源丰、农业根基稳、绿色生态美”三篇文章,盘活本地闲置资产,充分利用好矿山废弃矿渣,变废为宝。储备“个旧市卡房风电场”和“个旧市卡房镇光伏电站”项目,促进卡房镇新能源产业发展。因地制宜科学谋划乡村振兴储备项目,2025年计划向上争取衔接资金500万到900万元,实施项目不低于7个,用于扶持农村产业发展、促进农民增收;力争投入公益民生类项目资金200万元,实施农村人居环境提升,不断加强农村基础设施建设,持续改善村容村貌;全力做好重大项目资金谋划申报工作,争取更多优质项目进入市级年度计划盘子,全力推动4700万元生态治理项目实施,解决地质灾害隐患,推动生态环境和人居环境提质增效。三是加快农文旅融合发展步伐。整合古矿区工业遗址、锡马古道、“野放茶山”、卡房大草原等资源,大力发展低空经济,积极做好滑翔伞项目开发,打造集青铜文化、田园观光、农特产品于一体的“沉浸式”体验精品路线,塑造“乡村旅游+文化体验+非遗研学”综合效益。

(二)履职尽责、从严管理,全心全意提品质促振兴

一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。将人力投入、物力配置、财力保障进一步统筹到乡村振兴上来。全力推动脱贫劳动力转移就业,深入实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动,巩固产业“双绑”利益联结机制,全力确保脱贫人口纯收入持续增长,落实产业、金融、兜底保障措施。二是抓好美丽村庄建设。以美丽乡村建设为抓手推进农村面貌提升,力争打造乡村振兴示范村25个,扎实提升示范引领作用,建立健全乡村“美丽庭院”的工作机制,奋力绘就宜居宜业和美乡村“新底色”。三是抓好人居环境改善。常态化推进宜居乡村创建,持续抓好农村净化、绿化、亮化、美化。力争农村自建户厕全面达标,落实公厕保洁等管理机制,狠抓村组环境卫生。同时,积极向上级部门争取农村环境综合整治项目,逐步提升人居环境,巩固提升脱贫攻坚成果,有力有效推动村庄乡村振兴发展。四是稳步推进农田基础设施改造。在加快耕地质量提升速度的同时,要积极推动完善农田道路、水利基础设施。落实旱地优质稻示范区道路建设和后期管护工作,提升水利设施建设,解决缺水导致减产的现象。

(三)持之以恒、一以贯之,全面树立生态文明新形象

一是深入推进污染防范治理。以抓铁有痕的决心和恒心,深入打好蓝天、碧水、净土保卫战,加强对重点产污环节、污防设施等监督管理,强化突出环境问题的自查自纠,严肃查处各类环境违法行为。完善重大污染事故应急处置,紧盯重点时段、重大区域,持续加大环境安全监管力度,严防发生环境污染事故,扎实推进土壤污染防治,建立健全生态环境保护长效机制,不断强化环境保护主体责任落实。持续对有可能污染环境的堆存矿开展清运工作,切实有效解决堆存矿污染环境问题。二是着力推进重突出问题整治。紧盯中央环保督察、省级环保督察交办反馈问题整改,巩固整改成效,举一反三抓好环境隐患问题整改工作。坚持上下联动,全民动员,稳妥有序推进历史遗留生态环境问题整治,持之以恒解决好群众关心关切的生态环境问题,强化水污染防范治理,健全长效管理机制,提高“两污”处理设施运行效能,持续推进农村“两污”治理,有效控制农村面源污染。三是持续加强环境日常监管巡查。统筹实施山水林田湖草沙综合治理,推深做实深化林长制工作,做好森林生态保护,抓紧、抓实森林防火应急工作。严格落实河长制,遏制企业非法生产并将生产废水违法违规排放至外环境,确保我镇水环境安全及浑水河(卡房段)水质持续达标。继续严守耕地红线,加大耕地保护力度,培训图斑整改基础业务、规范整改人员内部管理。加强环境监测和预警体系建设,确保防汛救灾、地震灾害风险得到有效控制,持续推进山地石漠化、水土流失综合治理。加快国土绿化步伐,全面加强生态修复,计划实施生态治理类项目1个,用于生态修复和解决地质灾害隐患。

(四)以民为本、实干争先,全心全意办实事增福祉

一是抓好实施各类保障。全面落实好最低生活保障、临时救助、医疗救助、残疾人护理补贴、高龄补贴、计生特殊家庭补贴等政策,确保补贴发放率达100%。有序推进城乡居民基本养老和医疗保险征收工作,力争参保率达100%。优化困难群众救助长效机制,落实残疾人、特困人员、困境儿童等帮扶机制,紧扣兜住、兜牢、兜准、兜好基本民生底线目标要求,有效保障困难群众基本生活。注重特殊群体保障,加强巡访做好“一老一小”关心关爱。完成未成年人保护工作站建设,打造全方位儿童保护与服务体系。完成养老院房屋主体验收工作并投入使用,为卡房镇民政福利事业迈上新台阶提供有力保障。做好整治鑫源商场、红菱商场、老区直管房等一批“老大难”问题的“后半篇文章”,协调启动卡房卫生院搬迁改造事宜,不断改善人民群众生活质量。二是补齐民族地区发展短板,坚持医疗教育优先发展。积极推进校园基础设施建设,计划投入资金10万元,用于实施“平安校园”建设工作。在加强学校内部管理的基础上,依托现行成熟的控辍保学机制,优化提升学校的控辍保学工作,力争通过3年的推进,尽最大能力彻底解决困扰多年的学生不稳定就读难题。同时,全面推进医疗卫生事业,持续加强医疗质量和服务水平。规范医疗健康管理工作,做好全镇重大疾病防控,增加疾病防控宣传频率。三是不断激发群众文化活力。落实资金保障,进一步完善农村基本公共文化基础设施,支持经常性群众文化活动,做好板凳龙民族刺绣等传统技艺进校园、进社区、进农村,加强民族文化、矿区文化的发掘利用。加快发展气象、红十字等事业,支持群团工作,维护好职工、青少年和妇女儿童合法权益,促进社会事业全面进步。

(五)防微杜渐、齐抓共管,全心全意防风险守底线

一是持续推进社会治理体系和治理能力现代化建设。深化基层治理,提升基层社会治理水平,强化思想阵地建设管理,巩固壮大主流思想舆论,加强舆情工作,严格落实“三到位一处理”信访制度,强化信访工作责任,强化领导干部接访、下访、化解工作要求,努力把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。二是全力防范重大风险。强化安全生产意识,牢牢守住“两条底线”,坚持落实安全生产责任制,常态化开展非煤矿山、交通运输、建筑施工、危化品、城镇燃气、消防等重点领域安全生产隐患大排查、大整治行动。重点打击非法盗采矿产资源的行为,加大安全生产打非治违工作力度。持续加强汛期、地质灾害隐患点的监测、巡查、防治工作。坚决防范各类安全事故的发生,以实际行动维护人民群众的生命财产安全。三是持续加大社会治安防控力度。坚持和发展新时代“枫桥经验”,加强对重点人群、重点部位、重点场所的管控,加强部门联动,主抓村级人民调解委员会作用,压实责任做好信访、维稳工作。坚决贯彻执行治安环境的综合治理策略,严厉打击各类刑事犯罪活动,坚决打击侵犯学生权益、非法采矿、聚众赌博、吸毒、电信诈骗等违法犯罪行为。

(六)同心同向、勤力实干,全力打造政府效能新气象

一是坚持以政治建设为统领。将其作为各项工作的首要任务和核心。致力于深化政治体制改革,加强党的全面领导,加强党的纪律建设,发挥引领示范作用。加强干部职工思想作风建设,造就一支“政治素质好、业务水平高、奉献精神强”的队伍,加快建设人民满意的服务型政府。二是确保依法行政扎实有效。始终把依法行政扛在肩头,严守依法行政的基本准则,打造公信力更强的法治政府。增强干部职工工作责任感和使命感,依法履职,认真学习相关法律法规知识,以良好的工作作风和职业操守赢得群众的信任和尊重,不断提升为民造福的能力和本领。三是确保政务办理便捷有效。始终把为民施政握在手中,锻炼担当作为的过硬作风,打造执行力更强的效能政府。积极响应基层“减负”,破解基层治理“小马拉大车”难题,不断优化政府服务流程,简化行政审批,推广电子政务,让政府工作更加高效、透明,让民众的满意度和获得感不断提升。四是确保作风建设常态长效。始终把廉洁从政挺在胸前,永葆拒腐防变的清廉本色,打造约束力更强的廉洁政府。不断加强党风廉政建设和反腐败斗争,严格执行中央八项规定精神及实施细则,坚决惩治腐败行为。倡导勤俭节约、务实高效的工作作风,以身作则,树立良好的政府形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制83人,其中:行政编制31人,工勤人员编制0人,事业编制52人。在职实有74人,其中: 财政全额保障74人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人,其中:离休0人,退休27人。

车辆编制14辆,实有车辆10辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20910756.25元,其中:一般公共预算20910756.25元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比增加1460756.25,主要原因分析2025年一般公共服务行政管理事务支出增加。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20910756.25元,其中:本年收入20910756.25元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款20910756.25元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1460756.25,主要原因分析主要原因分析2025年一般公共服务行政管理事务支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20910756.25元。财政拨款安排支出 20910756.25元,其中:基本支出13283031.28元,与上年对比减少7267.44元,主要原因分析社会保障和就业支出减少;项目支出7627724.97元,与上年对比增加1468023.69元,主要原因分析一般公共服务行政管理事务支出增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务(科目代码2010102)10000元,主要用于人大部门各项办公经费支出,保障人大工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行(科目代码2010301)4379431.28元,主要用于人员(包含行政编制人员和临聘人员)工资福利支出和公用经费支出,保障政府工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务(科目代码2010302)1746756.25元,主要用于政府各部门日常办公经费支出,保障政府工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务(科目代码2013102)10000元,主要用于党建部门各项办公经费支出,保障党建工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-事业运行(科目代码2013150)1013920元,主要用于事业在职在编人员工资福利及日常办公经费支出。

一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务(科目代码2013202)100000元,主要用于卡房社区、阳光社区党组织服务群众专项经费,保障社区群众工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务(科目代码2013602)10000元,主要用于平安建设卡房工作经费,保障为民服务、平安建设卡房工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务(科目代码2013904)694670.72元,主要用于村社区人员生活补贴、社区人员各项保险经费和社区工作经费等支出,保障社区各项工作正常运转的基本支出。

国防支出-国防动员-民兵(科目代码2030607)50000元,主要用于征兵工作专项经费,保障武装部征兵工作正常运转的基本支出。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他广播电视支出(科目代码2070899)60240元,主要用于老放映员生活补助支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休(科目代码2080501)388140元,主要用于政退休人员退休费支出和行政退休人员工作经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休(科目代码2080502)414400元,主要用于事业退休人员退休费支出和事业退休人员工作经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目代码2080505)1169800元,主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤(科目代码2080801)62778元,主要用于遗属补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗(科目代码2101101)222900元,主要用于行政单位部分医疗缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗(科目代码2101102)381500元,主要用于事业单位部分医疗缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助(科目代码2101103)356900元,主要用于医疗缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出(科目代码2101199)31300元,主要用于工伤保险支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法(科目代码2120104)421520元,主要用于人员工资福利支出和人员公用经费支出,保障城乡统筹工作正常运转的基本支出。

农林水支出-农业农村-事业运行(科目代码2130104)3815720元,主要用于人员工资福利支出和人员公用经费支出,保障农业各项工作正常运转的基本支出。

农林水支出-水利-其他水利支出(科目代码2130399)10000元,主要用于河长制工作经费支出,保障巡河工作的正常开展。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助(科目代码2130705)4717080元,主要用于村委会人员生活补助和人员公用经费、村委会村小组工作经费等支出,保障村级工作顺利开展。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出(科目代码2210201)778700元,主要用于职工单位部分公积金支出。

灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾(科目代码2240602)65000元,主要用于防火经费和林长制工作经费支出,保障森林防火工作正常开展。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出11762341.28元,主要用于在职人员及临聘人员工资福利支出、社保经费支出(其中:基本支出11762341.28元,项目支出0元)与上年对比增加15702.56,主要因为2025年人员增加,工资上涨,养老保险、医疗保险基数上调。

商品和服务支出3163146.25元,主要用于各部门运转经费、公务用车运行维护及办公经费支出(其中:基本支出721390元,项目支出2441756.25元),与上年对比增加1317786.25元,主要因为2025年公务用车运行维护经费增加,各部门办公经费增加。

对个人和家庭的补助5805268.72元,主要用于退休人员生活补助、村委会、社区人员生活补助(其中:基本支出799300元,项目支出5005968.72元),与上年对比增加97267.44元,主要因为2025年村社区人员经费增加。

资本性支出180000元,主要用于各部门购置办公设备和公务用车支出(其中:基本支出0元,项目支出180000元),与上年对比增加30000元,主要因为办公设备及公务用车年限长久,需更换一批设备、购置一辆公务用车。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额300250元,其中:政府采购货物预算234250元、政府采购服务预算66000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市卡房镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计624757元,较上年减少19323元,下降3%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

个旧市卡房镇人民政府2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

个旧市卡房镇人民政府2025年公务接待费预算为24327元,较上年减少19323元,下降44.3%,国内公务接待批次为9次,共计接待110人次。减少原因分析:2025年我镇积极响应中央“厉行节约”号召,节约开支,杜绝浪费,确保接待费不会上涨,保持每年的接待费略低于上年。

(三)公务用车购置及运行维护费

个旧市卡房镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为600430元,较上年无变动。其中:公务用车购置费194000元,较上年无变动;公务用车运行维护费406430元,较上年无变动。共计购置公务用车2辆,2024年末公务用车保有量为10辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的重点项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入,指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入,指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入,是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入,是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出,指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付,指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助,以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目,指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

9.经济科目,指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

10.“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费,指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市卡房镇人民政府2025年机关运行经费安排3163146.25元,与上年对比与增加1317786.25,主要原因2025年公务用车运行维护经费增加,各部门办公经费增加,人员公用经费增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,个旧市卡房镇人民政府资产总额15787411.72元,其中,流动资产14294568.9元,固定资产992842.82元,对外投资及有价证券0元,在建工程500000元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少1411541.79元,其中固定资产减少183941.13元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆2辆,账面原值204770元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入3778.5元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 个旧市卡房镇人民政府 2025年部门预算公开表

监督索引号53250100156700111



附件【个旧市卡房镇人民政府2025年部门预算公开表20250221092807297.xls