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索引号gjsrmzf/2024-00155
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发布机构个旧市人民政府
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文号
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发布日期2024-03-08
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时效性有效
个旧市工业商务和信息化局(汇总)2024年部门预算
监督索引号53250100747200000
个旧市工业商务和信息化局(汇总)2024年部门预算
个旧市工业商务和信息化局(汇总)2024年预算公开目录
第一部分 个旧市工业商务和信息化局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 个旧市工业商务和信息化局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分个旧市工业商务和信息化局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
2015年11月根据中共个旧市委办公室、个旧市人民政府办公室《关于印发<个旧市人民政府职能转变和机构改革实施意见的通知》9个办发[2015]36号>文件精神。设立个旧市工业商务和信息化局,为个旧市人民政府工作部门,正科级。加挂个旧市中小企业局牌子。部门主要职责:
(1)、拟订新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订并组织实施工业商务和信息化行业发展规划;推进产业结构调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。
(2)、制定并组织实施工业商务和信息化的行业规划、计划和产业政策;提出优化产业布局、结构的政策建议;起草有关地方性法规、规章草案,拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施;指导行业质量管理工作。
(3)、监测分析工业商务和信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;负责信息化应急协调、无线电应急处置工作;组织实施煤炭和电力调度,负责电力需求的管理工作。
(4)、负责提出工业商务和信息化固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资)、市财政专项资金安排的意见,按照规定权限负责工业商务和信息化固定资产投资项目备案。
(5)、负责报废汽车回收行业管理;负责工业商务和信息化行业管理;负责盐业行政管理;宏观指导工业园区发展规划,对园区管理提出意见和建议,全力配合推进工业园区建设,联系特色工业园区管理委员会;开展工业商务和信息化的对外经济技术合作与交流。
(6)、推进企业技术创新和管理创新;拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施,推进企业技术创新体系建设,指导企业技术中心建设;指导引进重大装备的消化创新,以先进适用技术改造提升传统产业,促进科研成果产业化。
(7)、承担振兴装备制造业协调的责任;加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展;拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施;负责组织工程系列专业技术职称的评审工作。
(8)、负责煤炭经营管理;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;组织实施工业商务和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;负责工业商务和信息化节能工作并组织协调有关工作;对民用爆破器材行业实行宏观调控,实施民用爆破器材科研、生产、销售、储存的监督管理。
(9)、指导中小企业发展,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施,推动建立完善服务体系,协调解决有关重大问题。
(10)、统筹推进信息化工作,组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题;承担有关信息安全管理职责,负责协调有关信息安全和信息保障体系建设,指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障,协调处理网络和信息安全的重大事件。统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调处理无线电管理有关事宜,负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织无线电管制。
(11)、贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策;贯彻落实市委、市政府开放带动战略以及内外贸易、国际经济合作的工作部署。
(12)、会同有关部门拟定我市内外贸易发展规划,研究提出流通体制改革意见,培育发展城乡市场,推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。研究拟订全市规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策。建立健全统一、开放、竟争、有序的市场体系;监测分析全市市场运行和商品供求状况;组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
(13)、负责工业企业、信息化行业、民用爆炸物品生产仓储销售、流通企业、成品油和加油站(点)等行业安全生产监督管理工作。
(14)、指导推进国有企业和国有中小企业的改革和重组,在市国有企业改革领导小组的领导下,承担国有企业改革领导小组办公室的职能,指导市属国有企业和国有中小企业实施改革改制。
(15)、做好机关离退休干部的管理和服务工作。
(二)机构设置情况
我部门共设置12个内设机构,包括:党政办公室、经济运行综合科、信息产业科、能源管理科、资源综合利用科、行业安全管理科、技术进步与创新科、中小企业科、对外贸易科、贸易发展科、企业改革科、组织人事科。
本单位为个旧市一级预算单位,所属单位2个,分别是:
1.个旧市工业商务和信息化局(本级)
2.个旧市商务综合行政执法大队
(三)重点工作概述
个旧市工业商务和信息化局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大、省第十届四次五次全会和州委九届五次六次全会以及中央、省委、州委、市委经济工作会议精神,坚持稳字当头、稳中求进,大转作风、强化服务、狠抓落实,以经济基本盘的稳和高质量的进,以建设云南新型工业化强市为己任,践行省委“3815”、州委“337”工作思路、市委“337”工作思路,着力调结构稳经济保增长促发展,全力以赴推动个旧工商贸经济高质量发展。一是做大规上工业体量;二是做强资源节能利用;三是优化营商,推动民营经济高质量发展;四是全力以赴挖掘三产消费潜力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位2个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位1个。截止2023年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制50人,其中:行政编制37人,工勤人员编制0人,事业编制13人。在职实有51人,其中:财政全额保障36人,财政差额补助15人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员200人,其中:离休5人,退休195人。
车辆编制4辆,实有车辆5辆,超编1辆,原因是我单位下属事业单位执法执勤用车为单位自行供养车辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2024年部门财务总收入52,852,838.80元,其中:一般公共预算52,852,838.80元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。与上年对比减少3,258,823.60元,主要原因是本年人员减少,工资福利减少;本年项目预算减少,项目收入减少。
(二)财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入52,852,838.80元,其中:本年收入52,852,838.80元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款52,852,838.80元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少3,258,823.60元,主要原因是本年人员减少,工资福利减少;本年项目预算减少,项目收入减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出52,852,838.80元。财政拨款安排支出52,852,838.80元,其中:基本支出20,413,706.00元,与上年对比减少433,716.40元,主要原因是本年人员减少,工资福利支出减少;项目支出32,439,132.80元,与上年对比减少2,825,107.20元,主要原因本年安排项目减少,项目预算支出减少。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-商贸事务-行政运行(科目代码2011301)4,668,730.00元,主要用于保障局机关工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比减少721,760.00元,原因是本年人员减少,工资福利支出减少。
一般公共服务支出-商贸事务-事业运行(科目代码2011350)1,677,400.00元,主要用于保障工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比减少90,780.00元,原因是本年人员减少,工资福利支出减少。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出(科目代码2080501)8,734,116.00元,主要用于行政人员离退休费用支出。与上年相比减少741,430.00元,原因为本年度离退休人员减少,基本养老金减少,费用减少。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出(科目代码2080502)2,644,260.00元,主要用于事业人员离退休费用支出。与上年相比增加58,893.60元,原因为本年度离退休人员基本养老金增加,费用增加。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目代码2080505)839,400.00元,主要用于行政人员离退休费用支出。与上年相比减少110,900.00元,原因为本年度行政事业人员减少,费用减少。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤(科目代码2080801)169,132.80元,主要用于行政、事业死亡人员费用支出。与上年相比减少5,107.20元,原因是本年死亡抚恤费用支出预算减少。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗(科目代码2101101)375,600元,主要用于行政单位单位部分基本医疗保险缴费。与上年相比减少46,000.00元,原因为本年人员减少,基本医疗保险缴费减少。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗科目代码2101102)158,300.00元,主要用于事业单位单位部分基本医疗保险缴费。与上年相比减少27,500.00元,原因是在本年事业人员减少基本医疗保险缴费减少。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助(科目代码2101103)700,400.00元,主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费。与上年相比减少160,300.00元,原因是本年人员减少,公务员医疗补助缴费减少。
卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出(科目代码2101199)19,000.00元,主要用于其他行政事业单位医疗缴费支出。与上年相比减少2,400.00元,原因是本年人员减少。
资源勘探工业信息等支出- 工业和信息产业监管-产业发展(科目代码2150517)20,370,000.00元,主要用于全市对经济发展作出贡献的企业给予的奖励专项资金。与上年相比增加170,000.00元,原因是本年促进经济平稳健康发展扶持服务业提质增效专项奖励(电商、外贸、物流)企业增加。
资源勘探工业信息等支出- 工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出(科目代码2150599)10,000,000.00元,主要用于云计算中心和大数据服务项目经费专项资金。与上年相比减少690,000.00元,原因是该项目本年已结束,项目预算减少。
资源勘探工业信息等支出- 支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项(科目代码2150805)400,000.00元,主要用于省级“专精特新”企业奖补项目经费专项资金。与上年相比减少1,300,000.00元,原因是该项目该项目本年预算支出减少。
商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出(科目代码2160299)1,500,000.00元,主要用于促进批零住餐和营利性服务业发展壮大专项奖励资金。与上年相比不变。
住房保障支出-住房改革支出-住房改革支出(科目代码2210201)556,500.00元,主要用于2024年职工住房公积金支出。与上年相比减少74,350.00元,原因是本年人员较少,公积金支出减少。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出7,221,900.00元(其中:基本支出7,221,900.00元,项目支出0元)。与上年相比减少2,390,200.00元。原因是本年人员减少,工资福利支出减少。
商品和服务支出10,639,950.00元,(其中:基本支出639,950.00元,项目支出10,000,000.00元)。与上年相比减少1,764,620.00元,原因是本年人员减少,基本支出减少,项目支出预算安排减少。
对个人和家庭的补助12,281,488.80元,(其中:基本支出12,112,656.00元,项目支出169,132.80元)。与上年相比减少123,081.20元,原因为本年度基本养老金增加,费用增加。
对企业补助22,270,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出22,270,000.00元),与上年相比减少1,130,000.00元,原因是本年促进经济平稳健康发展扶持服务业提质增效专项奖励(电商、外贸、物流)减少,预算支出减少。
资本性支出0元,(其中:基本支出0元,项目支出0元)。
(三)一般公共预算支出情况
一般公共预算支出52,852,838.80元,与上年对比减少3,258,823.60元,主要原因主要原因是人员减少,项目预算减少。
(四)政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0元,与上年对比无变化,主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0元,与上年对比无变化,主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
本部门无对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
(无相关公开内容的,需保留标题,并在编制说明中保留模板内容,数量、金额列示0)
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额23,400.00元,其中:政府采购货物预算23400.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
个旧市工业商务和信息化局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计170,000.00元,较上年减少7,900.00元,下降4.44%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
个旧市工业商务和信息化局2024年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。无增减变化。
(二)公务接待费
个旧市工业商务和信息化局2024年公务接待费预算为100,000.00元,较上年减少9,300.00元,下降8.51%,国内公务接待批次为35次,共计接待450人次。减少变化原因是本年度本着厉行节约原则,公务接待费用预算减少。
(三)公务用车购置及运行维护费
个旧市工业商务和信息化局2024年公务用车购置及运行维护费为70,000.00元,较上年增加1,400.00元,增长1.96%。其中:公务用车购置费0元,较上年相比无变化;公务用车运行维护费70,000.00元,较上年增加1,400.00元,增长1.96%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。增加变化原因主要是本年机关运行业务增加,经费安排增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年本部门重点项目1个,涉及金额10,000,000.00元。本(部门纳入财政预算安排的重点项目,涉及项目绩效目标公开等事项。
云计算中心和大数据服务项目项目安排10,000,000.00元,一级指标,指标值10,000,000.00元,绩效指标值设定依据及数据来源为个旧市云计算和大数据服务建设项目可行性研究报告及建设内容、实施方案等。本项目旨在充分发挥中科曙光多年来在云计算、大数据以及智慧城市积累的核心技术、运营模式,整合中科院智慧城市产业联盟内中科院各类资源建设红河州个旧市云计算中心,把个旧市打造成为“立足个旧、面向红河、辐射滇南”的大数据产业枢纽,在助力个旧市经济社会全面发展,推进个旧市智慧城市建设的同时,推动整个红河云计算、大数据产业发展。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入,指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算收入,指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.事业收入,是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.事业单位经营收入,是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.基本支出,指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
6.项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
7.专项转移支付,指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助,以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。
8. 功能科目,指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
9.经济科目,指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
10.“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.机关运行经费,指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
个旧市工业商务和信息化局2024年机关运行经费安排639,950.00元,与上年对比减少17,320.00元,主要原因分析主要原因是本年人员减少,机关运行经费安排减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,个旧市工业商务和信息化局资产总额48,106,249.10元,其中,流动资产8,913,868.45元,固定资产29,666,434.60元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产9,525,946.05元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加34,773,131.12元,其中固定资产增加26,156,503.48元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年1月资产月报数。
(四)本部门预算绩效情况说明
个旧市工业商务和信息化局本年度预算总收入52,852,838.80元,其中基本支出18,691,366.00元,项目支出32,439,132.80元。本年度项目预算总计安排6项,科学、合理设置绩效目标,重点项目得到有效安排。
第二部分 个旧市工业商务和信息化局2024年部门预算表
监督索引号53250100747200111
附件【个旧市工业商务和信息化局预算重点项目文本公开.doc】
附件【公开版(县区)-汇总20240306034424091.xlsx】