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  • 2022年度
  • 索引号
    20240913-201348-181
  • 发布机构
    个旧市人民政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2023-08-31
  • 时效性
    有效

个旧市水利电力勘测设计队2022年度部门决算

  监督索引号53250100533200101000

  个旧市水利电力勘测设计队2022年度部门决算

  目录

  第一部分  个旧市水利电力勘测设计队概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2022年度部门决算表

  一、收入支出决算表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  十一、国有资产使用情况表

  十二、部门整体支出绩效自评情况

  十三、部门整体支出绩效自评表

  十四、项目支出绩效自评表

  第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

  第一部分  个旧市水利电力勘测设计队概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  (1)负责全市水利发展的中长期和短期规划、编制工作;(2)参加全市防汛抗旱应急抢捡工作;(3)负责全市农田水利发展规划以及施工中的技术指导工作;(4)负责全市农村安全饮水规划及施工中的技术指导工作;(5)负责全市在建水利工程的施工技术指导及施工中的安全生产管理工作;(6)为各乡镇(区)以及水管单位提供水利方面的专业技术指导;(7)负责全市小流域水土保持的编制工作;(8)负责全市小(一)型以下水利水电工程的规划、勘测、设计和施工技术指导工作及与水利水电有关的技术工作,协助其他部门完成大型水利工程规划的基础性工作。(9)完成局领导交办的其他事项。

  (二)2022年度重点工作任务概述

  1、完成农村饮水安全目标任务:圆满完成2022年个旧市巩固脱贫攻坚成果、农村人居环境以及农村饮水安全项目的调研和排查工作;完成政府救助平台app培训、日常运行管理工作以及农村饮水安全水利监督电话舆情信息的处理工作;配合卫健部门完成2022年度水质监测工作,目前农村饮用水全年水质合格率超过现行标准。

  2、做好重点水利工程施工技术指导工作:做好个旧市大屯海水库清淤扩建工程、个旧市石洞坝水库工程、个旧市邦干水库工程、个旧市火把冲水库工程、个旧市重点小流域治理工程、个旧市沙甸河邦干段治理工程、个旧市农村供水保障专项行动项目、个旧市城乡供水一体化项目施工技术指导工作。

  3、做好个旧市病险水库除险加固工程技术指导工作。做好洗马塘水库除险加固工程、罗期底水库除险加固工程、戈贾冲水库除险加固工程等施工技术指导工作,使得病险水库除险加固工程工程扎实推进。

  4、认真做好水利信息、督查督办、新闻宣传工作及保密、信访、文秘工作。

  5、认真做好年度普法教育、意识形态、防范邪教、信访维稳安保综治、人大政协、督查检查等各项工作。

  6、按照财政部及省财政厅对财政电子票据改革工作的统一部署,完成了云南省非税收入收缴电子化和财政电子票据管理改革工作。

  二、部门基本情况

  (一)机构设置情况

  我部门共设置5个内设机构,包括::队长室、财务室、办公室、设计室、测量室,所属单位0个。

  (二)决算单位构成

  纳入个旧市水利电力勘测设计队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

  (三)部门人员和车辆的编制及实有情况

  个旧市水利电力勘测设计队2022年末实有人员编制18人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制18人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员16人(含参公管理事业人员0人)。

  尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人(离休0人,退休15人)。

  实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

  第二部分  2022年度部门决算表

  第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  个旧市水利电力勘测设计2022年度收入合计2643763.52元。其中:财政拨款收入2643688.14元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入75.38元,占总收入的0%。与上年相比,收入合计增加8410.78元,增长0.32%。其中:财政拨款收入增加60160.34元,增长2.33%;上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加0元,增长0%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入减少51749.56元,下降99.85%。主要原因是人员变动。

  二、支出决算情况说明

  个旧市水利电力勘测设计队2022年度支出合计2645588.46元。其中:基本支出2645588.46元,占总支出的100%;项目支出0元,占总支出的0%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计增加12060.66元,增长0.46%。其中:基本支出增加34960.66元,增长1.34%;项目支出减少22900元,下降100%;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%。

  (一)基本支出情况

  2022年度用于保障个旧市水利电力勘测设计队正常运转的日常支出2645588.46元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2587137.14元,占基本支出的97.79%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58451.32元,占基本支出的2.21%。

  (二)项目支出情况

  2022年度用于保障个旧市水利电力勘测设计队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  个旧市水利电力勘测设计队2022年度一般公共预算财政拨款支出2643688.14元,占本年支出合计的99.93%。与上年相比增加60160.34元,增长2.33%,主要原因是人员变动。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出363545.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.75%。 其中2080502事业单位离退休290元,主要用于本单位离退休人员护理费;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出227238.4元,主要用于本单位在职人员基本养老保险费支出;2080801死亡抚恤支出65358.4元,主要用于死亡人员的抚恤金; 2089999其他社会保障和就业支出21397.61元,主要用于残疾人就业保障金支出, 2080506机关事业单位职业年金缴费支出49261.47,主要用于个人年金账户记实。

  9.卫生健康(类)支出216944.47元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。其中2101102事业单位医疗135641.35元,2101103公务员医疗补助81303.12元。主要用于本单位在职职工医疗保障。

  10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出2,063,197.79元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.04%。2130399其他水利支出2,063,197.79元,主要用于人员经费和日常公用经费。

  13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为20785元,支出决算为15100元,完成年初预算的72.65%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算15,100元,占总支出决算的100%;公务接待费支出决算0元,占总支出决算的0%,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下:

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  个旧市水利电力勘测设计队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20785元,支出决算为15100元,完成年初预算的72.65%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为15,100元,完成年初预算的132.63%;公务接待费支出决算为0元,完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为无招待费开支。

  2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3000元,增长24.79%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加3000元,增长24.79%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是车辆老化,增加运行维护费开支。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

  1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水利水电项目技术指导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  个旧市水利电力勘测设计队2022年机关运行经费支出0元,增加0元,增长0%。

  二、国有资产占用情况

  截至2022年12月31日,个旧市水利电力勘测设计队资产总额92986.37元,其中,流动资产63564.24元,固定资产29422.13元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少702960.08元,其中固定资产增加减少0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

国有资产使用情况表 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开11表 

  

 

部门:个旧市水利电力勘测设计队 

  

  

  

  

金额单位:元 

  

 

项目 

行次 

资产总额 

流动资产 

固定资产 

对外投资/有价证券 

在建工程 

无形资产 

其他资产 

  

小计 

房屋构筑物 

车辆 

单价200万以上大型设备 

其他固定资产 

  

  

  

  

  

 

栏次 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

  

 

合计 

1 

92,986.37 

63,564.24 

  

  

  

  

29,422.13 

  

  

  

  

  

 

注:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

  2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

  3.填报金额为资产“账面净值”。 

  

 

  三、政府采购支出情况

  2022年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表。

  五、其他重要事项情况说明

  无。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,建议直接保留模板提供专用名词。

  监督索引号53250100533200101111



附件【个旧市水利电力勘测设计队公开表格.xls