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  • 2022年度
  • 索引号
    20240913-201333-309
  • 发布机构
    个旧市人民政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2023-08-31
  • 时效性
    有效

个旧市城西社区卫生服务中心2022年度部门决算

  监督索引号53250100336102001000

  个旧市城西社区卫生服务中心2022年度部门决算

  目录

  第一部分  个旧市城西社区卫生服务中心概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2022年度部门决算表

  一、收入支出决算表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  十一、国有资产使用情况表

  十二、部门整体支出绩效自评情况

  十三、部门整体支出绩效自评表

  十四、项目支出绩效自评表

  第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

  第一部分  个旧市城西社区卫生服务中心概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  个旧市城西社区卫生服务中心地处阳山脚下,金湖西畔。位于云锡冶炼分公司对面冶炼路1号,占地面积1428.72平方米,业务用房建筑面积2003平方米的,是以社区医疗为主体,全科医师为骨干,合理使用社区资源和适宜技术,以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向,以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点,以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的一个主要覆盖个旧市新电、炼厂、金湖西、金湖南、储运、机厂、建安、建设、明珠等九个社区,承担着为6万多名社区居民、职工和流动人口提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导等六位一体社区卫生服务的机构。

  (二)2022年度重点工作任务概述

  1.个旧市城西社区卫生服务中心认真执行药品网上招标采购制度,实行药品进销零差率。全年共诊治门诊病人15692人次,出院病人161人次,治愈好转率99%,平均住院天数6.8天,圆满完成各项社会和技术效益指标;药品收入占比下降到40%。病人人均住院天数和费用明显下降。确保了职工工资按时发放,稳定职工思想。

  2.个旧市城西社区卫生服务中心狠抓医德医风建设,提高医疗质量。以深入落实党的群众路线为契机,转变观念、更正思想、改善作风,开展“全心全意为人民服务”的学习,进行了医疗护理知识“三基”比赛,促进了工作、提高了医护人员的素质。全心全意为患者服务,以高尚的医德要求自己,高度重视并制定了职工业务学习计划,设立了职工专用教育基金。鼓励职工参加各类成人继续教育,现已有8名职工取得了本科文凭,5名职工取得了大专文凭;中心积极选送职工到上级医院进修学习,多次组织职工到先进单位学习培训,加强了我中心开展诊疗活动的能力,为中心的全面发展奠定了扎实的基础。加强行业管理,纠正不正之风,接受群众监管,降低费用,下降药品价格,真正实现了让患者得实惠,人民得健康,医院得发展的目标。

  3. 个旧市城西社区卫生服务中心积极推进基本公共卫生服务项目的实施,根据《个旧市基本公共卫生服务项目绩效考核具体实施方案(试行)》的要求,完成国家和省州下达的三类九项二十八小项基本公共卫生服务工作任务。为完成中心基本公共卫生服务工作,全中心医护人员调整工作方式,在保证医疗安全工作的情况下,不计较个人得失,利用自己休息时间,以2人为一个小组,就居民在家时间深入社区居民家中进行入户体检,把政府的惠民政策及健康信息送到每户居民心中。

  4. 积极配合做好城镇职工和居民医保工作

  我中心按个旧市医保局的要求,诚心为患者服务,圆满的完成了各项工作,极大的方便了群众就医。

  5.我中心积极组织做好中医药医疗服务工作和残疾人康复项目。中心现有1名中医师掌握不少于10项中医药适宜技术,主要包括对常见病、多发病的中医辩证论治(汤剂、中成药、针剂、外用)等;中药雾化吸入疗法;针刺疗法;艾灸疗法;火罐疗法;刮痧疗法;敷贴疗法;熏洗疗法;TDP神灯、频谱、中频治疗仪等。中医主治医经过省级培训回来后,已经积极开展残疾人康复理疗工作。

  6.卫生防疫工作

  我中心认真按照《艾滋病/结核病目标责任书》要求完成工作。我中心继续认真执行《关于再次重申传染病归口管理的紧急通知》(个卫字[2001]第18号)的有关规定,不收治传染病人。我中心认真填报传染病登记卡,指定专人负责登记,对传染病人做到早发现、早报告、早隔离、早转院,切断传染源,防止扩散。多年来无传染病漏报情况发生。我中心监督检查院内各科室的疫情报告情况,传染病的消毒隔离及污水污物的处理情况,并建立登记本,记录完整,严防院内交叉感染。做好计划免疫工作,我中心还积极配合市疾控中心开展辖区内的疾病控制、计划免疫等工作。并根据卫健局的部署积极做好疫情防控预防工作,对辖区内厂矿、机关、学校等单位进行消毒指导,在疫情期间积极采取措施,使病情在我辖区内得到有效控制。

  二、部门基本情况

  (一)机构设置情况

  我单位共设置4个内设机构,包括:院本部医疗点、建安医疗点、炼厂医疗点和后勤科。所属单位0个

  (二)决算单位构成

  纳入个旧市城西社区卫生服务中心部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。即个旧市城西社区卫生服务中心。

  (三)部门人员和车辆的编制及实有情况

  个旧市城西社区卫生服务中心部门2022年末实有人员编制 22 人。其中:行政编制 0 人(含行政工勤编制 0人),事业编制 22 人(含参公管理事业编制 0 人);在职在编实有行政人员 0 人(含行政工勤人员 0 人),事业人员 13 人(含参公管理事业人员 0人)。

  尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人(离休0人,退休31人)。

  实有车辆编制0辆,在编实有车辆 0 辆。

  第二部分  2022年度部门决算表

  (详见附件)

  个旧市城西社区卫生服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入和支出,所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;无国有资产经营收入,也没有国有资本经营支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据;无三公经费支出,所以《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

  第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  个旧市城西社区卫生服务中心部门2022年度收入合计7,795,288.71元。其中:财政拨款收入5,882,741.03元,占总收入的75.47%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入1,878,521.92元(含教育收费0元),占总收入的24.1%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入34,025.76元,占总收入的0.44%。与上年相比,收入合计增加626,650.45元,增长8.74%。其中:财政拨款收入增加382,154.56元,增长6.95%;事业收入增加234,820.41元,增长14.29%;其他收入增加9,675.48元,增长39.73%。

项目 

2021年 

2022年 

增长数 

增长率 

财政拨款收入 

5500586.47  

5882741.03  

382154.56  

6.95% 

事业收入 

1643701.51  

1878521.92  

234820.41  

14.29% 

其他收入 

24350.28  

34025.76  

9675.48  

39.73% 

总收入 

7168638.26  

7795288.71  

626650.45  

8.74% 

  主要原因:

  财政拨款增长6.95%,主要原因是:我单位增加工作服务量,对更多居民进行家庭医生签约服务;事业收入增长14.29%,主要原因是:上年因疫情影响的临床诊疗逐步回复正常。其他收入增长39.73%,主要原因是:我单位的其他收入来源于银行存款的利息,及相关单位拨入工作经费。

  二、支出决算情况说明

  个旧市城西社区卫生服务中心部门2022年度支出合计7,952,507.26元。其中:基本支出3,426,795.45元,占总支出的43.09%;项目支出4,525,711.81元,占总支出的56.91%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计增加1,181,309.97元,增长17.45%。其中:基本支出增加259,751.28元,增长8.2%;项目支出增加921,558.69元,增长25.57%;

项目 

2021年 

2022年 

增长数 

增长率 

基本支出 

3167044.17 

3426795.45 

259751.28 

8.20% 

项目支出 

3604153.12 

4525711.81 

921558.69 

25.57% 

合计 

6771197.29 

7952507.26 

1181309.97 

17.45% 

  主要原因:

  我单位增加工作服务量,对更多居民进行家庭医生签约服务;上年因疫情影响的临床诊疗逐步回复正常。

  (一)基本支出情况

  2022年度用于保障个旧市城西社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,426,795.45元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,171,761.45元,占基本支出的63.38%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,255,034元,占基本支出的36.62%。

  (二)项目支出情况

  2022年度用于保障个旧市城西社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,525,711.81元。其中:基本建设类项目支出0元。

  具体项目开支及开展工作情况:

  2022年度在基本公共卫生服务项目里增长了家庭医生签约服务经费,基本公共卫生服务费用于公卫劳务费、从事公共卫生的非财政负担工资人员工资、化验试剂、非财政负担的五险一金和印刷品等。经过努力,主要完成以下工作:截至2022年末,城西中心已为辖区居民建立纸质健康档案57685份,规范化电子档案57685份。每年规范管理高血压病人9177人,糖尿病病人2927,重性精神病病人182人,65岁以上老年人7657人;每年出宣传栏12期;健康讲座24场次;开展公众咨询活动9次;在观察室通过DVD播放碟片资料8种;发放健康教育宣传资料17种类,发放宣传资15413份。报告死亡病例传染病98人次。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  个旧市城西社区卫生服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,151,009.84元,占本年支出合计的77.35%。与上年相比增加976,028.71元,增长18.86%,主要原因:基本公共卫生项目经费增长。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出949,232.47元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.43%。主要用于在职职工社保和退休职工工资。

  9.卫生健康(类)支出5,201,777.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.57%。主要用于在职职工工资、社保、基本药物、劳务、卫生试剂材料等医疗机构办公和运转支出

  10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务接待费支出决算0元,占总支出决算的0%,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下:

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  个旧市城西社区卫生服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因:严格执行中央八项制度规定,厉行节约,压缩经费开支。

  2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:因为财政部门不承担我单位任何三公经费,因此无任何变化。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

  1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.购置车辆0辆。

  开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  个旧市城西社区卫生服务中心部门2022年机关运行经费支出0.00元, 我单位是事业单位,无此支出情况。

  二、国有资产占用情况

  截至2022年12月31日,个旧市城西社区卫生服务中心部门资产总额5187199.79元,其中,流动资产3112551.31元,固定资产原值3877013.16元,固定资产净值2074648.48元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3455.32元,其中固定资产原值增加208892元,固定资产净值增加70713.37元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

  三、政府采购支出情况

  2022年度,部门政府采购支出总额47,382.4元,其中:政府采购货物支出47,382.4元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额47,382.4元,占政府采购支出总额的100%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表。

  五、其他重要事项情况说明

  无

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,建议直接保留模板提供专用名词。

  监督索引号53250100336102001111



附件【城西2022年度部门决算公开表.xls