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  • 2019年度
  • 索引号
    20240913-202221-708
  • 发布机构
    个旧市人民政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2020-08-11
  • 时效性
    有效

个旧市城市管理综合行政执法局(本级)2019年度决算

个旧市城市管理综合行政执法局(本级)2019年度决算

 

目录

   第一部分  个旧市城市管理综合行政执法局(本级)概况

   一、主要职能

   二、基本情况

   第二部分  2019年度决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、绩效自评情况

   (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

   (二)整体支出绩效自评报告

   (三)整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市城市管理综合行政执法局(本级)概况

一、主要职能

(一)主要职能

个旧市城市管理综合行政执法局是在原住建局城市管理的基础上成立的政府工作,为正科级。配备局长1名、副局长3名,6名行政编制。

主要职责是:1.宣传和贯彻执行关于城市管理综合行政处罚的法律、法规、规章和方针、政策。

2.负责拟定个旧市城市管理综合行政处罚发展战略、中长期规划,经批准后组织实施;制定个旧市城市综合治理和专项治理方案和年度实施计划,并组织实施。

3.负责对户外广告、霓虹灯、标识牌、大型标语、临街横幅等设置的审批和监督管理。

4.负责对运载液体、沙石、粉尘物质的车辆准运的审批。

5.负责对占用城市道路的审批。

6.负责对城市管理综合行政执法人员的行政不作为或乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或查处。

7.承担有关城市管理综合行政处罚工作方面的行政诉讼应诉和法规宣传教育工作。

8.承办市人大、市政协的建议和提案,承办群众来信来访及举报和投诉。

9.完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.理顺工作职能,强化队伍建设。一是明确职能职责,理顺城市管理执法权责清单;二是规范城市管理执法工作、健全管理制度;三是狠抓执法培训,提高队伍整体素质。

2.推进精细化管理,提高服务能力。一是加强联合执法,用好媒体力量;二是强化信访提案办理,切实稳定发展大局;三是规范审批流程,优化营商环境。

3. 强化日常管理,开展专项整治。一是强化管理、建立长效机制;二是突出重点,专项整治取得实效;三是有效控制非洲猪瘟漫延;四是加快推进餐饮油烟污染治理;五是开展滇南核心区大气污染联防联治工作;六是联合整治正三轮摩托车;七是全面清理市区户外广告、灯箱;八是青年路、解放路市场整治。

4.狠抓党建工作,夯实党组织建设。一是强化教育,牢固树立理想信念;二是加强领导,聚焦党风廉政建设;三是夯实责任,层层压实工作责任;四是加强党建,严肃党内政治生活;五是加强监督,推进党内作风建设。

5.稳固意识形态基础,守好网络安全关。一是加强组织领导,认真落实责任;二是坚持正确舆论导向,推进城市管理工作;三是抓好网络安全工作。

6.积极开展帮扶工作,全面完成脱贫任务。一是严格落实党政一把手负总责,五级书记抓扶贫的责任制;二是向卡房镇打靶期村委会、保和乡斐贾村委会派驻村工作队员各1名; 三是全局29名帮扶干部每月按时开展走访入户工作,做到家底清、情况明;四是帮助29户贫困户按标准申请了2019菜单式产业扶贫补助,补助资金已发放到位;五是积极向贫困户宣传爱心超市实施方案。

7.推进创建工作,稳固民族团结。一是成立了贯彻落实红河州创建全国民族团结进步示范州工作领导小组,并加强创建办的力量;二是落实专项经费用于创建工作,为创建工作提供经费保障;三是大力宣传开展创建活动的典型、先进事例。

8.加强扫黑除恶排查,深入开展专项斗争。一是旗帜鲜明讲政治,狠抓落实;二是精心组织,周密部署;三是加大宣传、扩大途径。

二、基本情况

(一)决算单位构成

纳入个旧市城市管理综合行政执法局(本级)2019年度决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市城市管理综合行政执法局(本级)2019年末实有人员编制6人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员9人(含行政工勤人员4人),事业人员0.00人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市城市管理综合行政执法局(本级)2019年度收入合计1,836,239.40元。其中:财政拨款收入1,836,239.40元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。因为我部门为2019年机构改革新增预算单位,无上年数进行对比。

二、支出决算情况说明

个旧市城市管理综合行政执法局(本级)2019年度支出合计1,796,641.95元。其中:基本支出1,796,641.95元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。因为我部门为2019年机构改革新增预算单位,无上年数进行对比。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障个旧市城市管理综合行政执法局(本级)机构正常运转的日常支出1,796,641.95元。因为我部门为2019年机构改革新增预算单位,无上年数进行对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的37.59%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的62.41%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障个旧市城市管理综合行政执法局(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。因为我部门为2019年机构改革新增预算单位,无上年数进行对比。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市城市管理综合行政执法局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款支出716,641.95,占本年支出合计的39.89%。因为我部门为2019年机构改革新增预算单位,无上年数进行对比。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 8.社会保障和就业(类)支出80,855.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.28%。主要用于机关事业单位养老保险的基本支出。

 9.卫生健康(类)支出44,890.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于医疗保险费用的基本支出。

 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 11.城乡社区(类)支出590,896.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.45%。主要用于工资支出,其中2120101行政运行支出590,896.51元,占比100.00%。

 12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

因为我部门为2019年机构改革新增单位,2019年未做预算,也无上年数据进行比较。个旧市城市管理综合行政执法局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算为0.00元。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元;公务接待费支出决算为0.00元。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市城市管理综合行政执法局(本级)2019年机关运行经费支出41,220.00元,因为我部门为2019年机构改革新增预算单位,无上年数进行对比。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,个旧市城市管理综合行政执法局(本级)资产总额224,812.81元,其中,流动资产156,933.90元,固定资产67,878.91元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。因为我部门为2019年机构改革新增预算单位,无上年数进行对比。处置房屋建筑物0平方米;处置车辆0辆;报废报损资产0项;出租房屋0平方米。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

224,812.81

156,933.90

 

 

 

 

67,878.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 三、政府采购支出情况

2019年度,政府采购支出总额68,835.00,其中:政府采购货物支出68,835.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额68,835.00元,占政府采购支出总额的100.00%

四、绩效自评情况

绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

    财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政取得的各类财政拨款。



附件【个旧市城市管理综合行政执法局(本级)2019年度决算(附12表).xls