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索引号20240913-201448-710
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发布机构个旧市人民政府办公室
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文号
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发布日期2020-08-11
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时效性有效
个旧市倘甸卫生院2019年度部门决算
个旧市倘甸卫生院部门2019年度部门决算
目录
第一部分 个旧市倘甸卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 个旧市倘甸卫生院概况
一、主要职能
(一)主要职能
负责辖区内的基本公共卫生服务,基本医疗服务,传染病疫情报告和监测,突发公共卫生事件的报告及处置,预防保健、健康教育、康复、计划生育服务等工作。负责对村卫生室和乡村医生的管理、业务指导和培训。
(二)2019年度重点工作任务介绍
一、行政管理
加强医院管理,根据我院发展需求进一步调整、充实、完善各项规章制度,并严格落实好、执行好各项管理制度,各种资料分类归档,按规范化、制度化进行计算机系统管理。公共卫生档案专人专柜管理。认真落实《个旧市卫健局关于进一步加强基层单位管理的意见》的要求,严格执行新医改及绩效工资改革的各项政策及措施,切实保质、保量、按时完成市卫健局下达的各项工作任务,按时上报各种报表和材料。
二、医德医风教育和行业作风建设
认真抓好职业道德和行业作风建设,并落实整改措施,设立办公室,建立健全行风建设制度并认真执行。按卫生部《行风考核办法》考核,医院七项综合满意度达95%。
三、加强城乡医保和职工医保医疗管理和服务
认真履行《个旧市定点医疗机构医疗保险服务协议书》,做到合理检查、合理诊断、合理用药、合理收费,控制医药费用的不合理增长。加强对乡村医生管理,严防资金安全运行。
四、加强医疗护理质量,保障医疗安全
1、医疗安全
认真开展创建“平安医院”、“三好一满意”、抗菌药物临床应用专项整治等活动,深化医院管理,提高医疗质量,确保医疗安全,健全治安防控体系和治安保卫工作机制,健全医疗事故应急处置机制、医疗纠纷调处机制和医患矛盾调解机制,完成各项活动自查工作,做好信息及自查总结上报工作。加强医疗质量管理,建立病历质量考核制度及标准。医务科每月抽查考核病历进行奖惩,从而确保了医疗服务的安全性和有效性,规范了医疗行为,保障医疗安全。建立信息报送制度,并按时上报。建立健全医疗执业保险机制,每年参加医疗执业保险。
2、医疗护理质量
建立健全各项护理规章制度(如查对制度、消毒隔离制度、交班制度等),并装框上墙。按照护理制度认真开展工作,按分级护理认真书写护理文书。强化护士病房巡查制度,严防患者跌倒、坠床。各科室按规定做好紫外线空气消毒及优氯净地表消毒工作,并有记录。按规定进行一次性输注用品采、供、销。并对无菌钳、镊子容器、体温表按规定进行高温及浸泡消毒。建立急救药品管理制度,按规定配齐急救药品,完善交接管理,做到用后48小时内补齐,保证药品不过期。强化护理人员“三基”训练和考核。每月由护理部对护理质量进行考核,每年由医院组织综合考试,成绩优异者奖励,成绩差的同志给予通报。严格落实医院感染控制制度,成立医院及科室感染控制领导小组,积极参加上级单位举办的控感培训,由护理部主任及护士长负责日常控感工作,严防医院感染事件发生。
五、巩固完善基本药物制度和基层运行新机制
1、继续开展抗菌药物临床应用专项整治活动,借每月医疗质量考核之机,对抗生素的使用进行监测。
2、卫生院及村卫生室严格执行基本药物制度,基本药物(包括省增补品种)在省级网上集中采购、统一配送,村卫生室按要求编制基本药物集中采购计划,确定基本药物采购的具体剂型、规格、质量要求,明确采购数量上报卫生院,由卫生院共同集中在省级网上采购,再由配送单位—红河州佳宇公司统一配送,卫生院及村卫生室全面执行基本药物零差率销售管理。
3、认真贯彻新医改的一系列政策举措,为确保实现国家基本药物制度在我院顺利开展,成立以院长为组长的实施国家基本药物制度领导小组,制定实施方案,每季度对全院医务人员、药剂人员、财务人员、管辖的2个村卫生所11名乡医进行全员培训,培训的主要内容为《国家基本药物临床应用指南》、《国家基本药物处方集》、内科、妇科、儿科常见病、多发病的实际应用以及基本药物在临床的应用。通过开会学习、集中培训、电子显示屏、宣传栏等多种形式在辖区营造良好的宣传氛围,让广大群众和医务工作者充分认识建立国家基本药物制度的重大意义,确保国家基本药物制度落实到位。
六、认真开展基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作。
做好居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(高血压、糖尿病)、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进。
做好家庭医生签约服务工作,畅通家庭医生与居民联络渠道,建立稳定的信任报务关系,让居民享受到更为便捷、贴心、连续、综合的基本医疗服务。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入个旧市倘甸卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
个旧市倘甸卫生院部门2019年末实有人员编制16人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员15人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。
离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
个旧市倘甸卫生院部门2019年度收入合计5,340,005.29元。其中:财政拨款收入2,682,429.78元,占总收入的50.23%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入2,656,104.55元,占总收入的49.74%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1,470.96元,占总收入的0.03%。与上年对比增加258090.85元,主要原因分析事业收入增加、公共卫生补助收入增加。
二、支出决算情况说明
个旧市倘甸卫生院部门2019年度支出合计5,340,005.29元。其中:基本支出4,495,104.29元,占总支出的84.18%;项目支出844,901.00元,占总支出的15.82%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加258090.85,主要原因分析今年度公共卫生服务经费项目支出增加
(一)基本支出情况
2019年度用于保障个旧市倘甸卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,495,104.29元。与上年对比增加70266.05元,主要原因分析职工工资福利支出2929169元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.16%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.84%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障个旧市倘甸卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出844,901.00元。与上年对比增加187824.8元,主要原因分析2018年基本公卫完成情况较好,具体项目开支及开展工作情况如下:
1、项目开支情况:要用于乡医补助和劳务费、公卫项目化验试剂、材料支出、乡医基药补助、从事公共卫生的临聘人员工资、养老保险,重大公卫生各项支出。
2、项目开展情况:
基本公共卫生服务项目完成情况 |
||||||
服务项目 |
统计指标 |
当年累计 |
||||
一、居民健康档案管理 |
Ⅴ-1 |
城镇居民健康档案建档人数 |
1057 |
|||
Ⅴ-2 |
其中:建立电子健康档案的人数 |
1057 |
||||
Ⅴ-3 |
乡村居民健康档案建档人数 |
11544 |
||||
Ⅴ-4 |
其中:建立电子健康档案的人数 |
11544 |
||||
二、健康教育 |
Ⅴ-5 |
发放印刷资料 |
种类 |
14 |
||
Ⅴ-6 |
份数 |
9328 |
||||
|
播放音像资料种类 |
种类 |
12 |
|||
Ⅴ-7 |
累计时长(小时) |
252 |
||||
Ⅴ-8 |
宣传栏个数 |
乡卫生院/社区卫生服务中心 |
2 |
|||
Ⅴ-9 |
村卫生室/社区卫生服务站 |
2 |
||||
Ⅴ-10 |
宣传栏更新次数 |
24 |
||||
Ⅴ-11 |
乡镇卫生院/社区卫生服务中心开展公众健康咨询活动 |
次数 |
9 |
|||
Ⅴ-12 |
参加人次数 |
1440 |
||||
Ⅴ-13 |
举办健康知识讲座次数 |
乡卫生院/社区卫生服务中心 |
12 |
|||
Ⅴ-14 |
村卫生室/社区卫生服务站 |
12 |
||||
Ⅴ-15 |
参加讲座人次数 |
乡卫生院/社区卫生服务中心 |
679 |
|||
Ⅴ-16 |
村卫生室/社区卫生服务站 |
152 |
||||
Ⅴ-17 |
个体化健康教育人次数 |
1753 |
||||
四、0-6岁儿童健康管理 |
Ⅴ-19 |
儿童建册人数 |
142 |
|||
Ⅴ-20 |
新生儿访视人数 |
113 |
||||
Ⅴ-21 |
0-6岁儿童管理 |
满6岁血常规检测人数 |
623 |
|||
Ⅴ-22 |
满6岁听力筛查人数 |
543 |
||||
Ⅴ-23 |
健康管理人数 |
592 |
||||
Ⅴ-24 |
满整岁系统管理人数 |
458 |
||||
Ⅴ-25 |
儿童建档人数 |
139 |
||||
五、孕产妇健康管理 |
Ⅴ-26 |
早孕建册产妇数 |
119 |
|||
Ⅴ-27 |
孕期接受5次及以上随访服务的产妇数 |
119 |
||||
Ⅴ-28 |
产后访视人数 |
113 |
||||
Ⅴ-29 |
产妇建档人数 |
119 |
||||
六、老年人健康管理 |
Ⅴ-30 |
65岁及以上建档人数 |
1226 |
|||
Ⅴ-31 |
评估人数(完成自理能力评估表) |
853 |
||||
Ⅴ-32 |
体检人数 (完成实验室检查) |
853 |
||||
Ⅴ-33 |
65岁及以上健康管理人数 |
853 |
||||
七、35岁及以上高血压患者健康管理 |
Ⅴ-34 |
确诊人数 |
1026 |
|||
Ⅴ-35 |
建档人数 |
98 |
||||
Ⅴ-36 |
体检人数 |
777 |
||||
Ⅴ-37 |
规范管理人数(年报) |
887 |
||||
Ⅴ-38 |
最近一次随访血压达标人数(月报) |
3550 |
||||
八、35岁及以上2型糖尿病患者健康管理 |
Ⅴ-39 |
确诊人数 |
225 |
|||
Ⅴ-40 |
建档人数 |
37 |
||||
Ⅴ-41 |
体检人数 |
190 |
||||
Ⅴ-42 |
规范管理人数(年报) |
213 |
||||
Ⅴ-43 |
最近一次随访空腹血糖达标人数(月报) |
367 |
||||
九、重性精神疾病患者健康管理 |
Ⅴ-44 |
确诊人数 |
77 |
|||
Ⅴ-45 |
建档人数 |
0 |
||||
Ⅴ-46 |
体检人数 |
60 |
||||
Ⅴ-47 |
规范管理人数(年报) |
76 |
||||
Ⅴ-48 |
最近一次随访时分类为病情稳定的患者数 |
349 |
||||
十、传染病及突发公共事件卫生报告和处理 |
Ⅴ-49 |
协助开展应急事件风险评估调查 |
调查评估次数 |
0 |
||
十一、卫生监督协管 |
Ⅴ-50 |
食品安全信息报告 |
向卫生监督机构报告数 |
0 |
||
Ⅴ-51 |
发现接触职业病危害人员及时报告 |
向卫生监督机构报告数 |
0 |
|||
Ⅴ-52 |
饮用水卫生安全巡查 |
农村集中式供水、城市二次供水和学校供水巡查次数 |
27 |
|||
Ⅴ-53 |
学校卫生服务 |
巡查次数 |
29 |
|||
Ⅴ-54 |
非法行医和非法采供血信息报告 |
向卫生监督机构报告数 |
0 |
|||
Ⅴ-55 |
协管员人数(专职/兼职) |
3 |
||||
Ⅴ-56 |
巡查总次数 |
162 |
||||
Ⅴ-57 |
信息报告总次数 |
0 |
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
个旧市倘甸卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,682,429.78元,占本年支出合计的50.23%。与上年对比减少210149.61,主要原因分析2018年财政拨款中包含事业收入。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出355,229.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.24%。主要用于离休人员工资、在职职养老保险。
9.卫生健康(类)支出2,327,200.78元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.76%。主要用于人员经费、机构正常运行。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
个旧市倘甸卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中:
国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
个旧市倘甸卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元,
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,个旧市倘甸卫生院部门资产总额2,928,019.01元,其中,流动资产623,963.58元,固定资产2,304,055.43元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少-1,581,767.33元,其中;流动资产减少67,561.28元,固定资产减少-1,649,328.61元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋600平方米,账面原值1150992.99元,实现资产使用收入22708.6元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位:元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
2928019.01 |
623963.58 |
|
2062144.44 |
|
|
2019252 |
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额23,845.00元,其中:政府采购货物支出23,845.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额23,845.00元,占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评
(二)2018部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)
五、其他重要事项情况说明
我单位无此情况。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入,为地方财政当年拨付的资金。
二、其他收入,为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。
三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出为我院离休人员工资、生活补助及在职人员养老保险。
四、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)为我院开展工作的各项支出。
五、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)为我院提供基本公共卫生服务的各项支出。
六、基本支出,指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
七、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
八、财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
附件【P020200831546185617830.xls】