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索引号20240913-204422-297
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发布机构个旧市人民政府办公室
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文号
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发布日期2019-07-24
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时效性有效
个旧市卡房镇中心卫生院2018年度部门决算
个旧市卡房镇中心卫生院2018年度部门决算
第一部分 个旧市卡房镇中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 个旧市卡房镇中心卫生院概况
一、主要职能
(一)主要职能
负责辖区内的基本公共卫生服务,基本医疗服务,传染病疫情报告和监测,突发公共卫生事件的报告及处置,预防保健、健康教育、康复、计划生育服务等工作。负责对村卫生室和乡村医生的管理、业务指导和培训。
(二)2018年度重点工作任务介绍
一、行政管理
加强医院管理,根据我院发展需求进一步调整、充实、完善各项规章制度,并严格落实好、执行好各项管理制度,各种资料分类归档,按规范化、制度化进行计算机系统管理。公共卫生档案专人专柜管理。积极推进医院各项改革,为进一步落实二级班子责、权、利,与科室主任签定《卡房卫生院科室综合目标责任书》。
二、医德医风教育和行业作风建设
认真抓好职业道德和行业作风建设,并落实整改措施,院长、副书记专题培训两次。设立办公室,由副书记王竹卿负责,建立健全行风建设制度并认真执行。按卫生部《行风考核办法》考核,医院七项综合满意度达97.8%。
三、加强新型农村合作医疗管理和服务
认真履行《个旧市新农合实施方案》、《个旧市定点医疗机构服务协议书》,做到合理检查、合理诊断、合理用药、合理收费,控制医药费用的不合理增长。热情为参合农民提供医疗及补偿服务,开通新农合接口,实行即时即报,简化手续,方便患者。加强对乡村医生管理,严防资金安全运行,不定期由院新农合管理小组及公共卫生科利用下乡时机到农户、村卫生所调查了解报销情况,全年共出动44人次。
四、加强医疗护理质量,保障医疗安全
1、医疗安全
认真开展创建“平安医院”、“三好一满意”、抗菌药物临床应用专项整治等活动,深化医院管理,提高医疗质量,确保医疗安全,健全治安防控体系和治安保卫工作机制,健全医疗事故应急处置机制、医疗纠纷调处机制和医患矛盾调解机制,完成各项活动自查工作,做好信息及自查总结上报工作。加强医疗质量管理,建立病历质量考核制度及标准。建立信息报送制度,并按时上报。建立健全医疗执业保险机制,每年参加医疗执业保险。
2、医疗护理质量
建立健全各项护理规章制度(如查对制度、消毒隔离制度、交班制度等),并装框上墙。按照护理制度认真开展工作,按分级护理认真书写护理文书。强化护士病房巡查制度,严防患者跌倒、坠床。各科室按规定做好紫外线空气消毒及优氯净地表消毒工作,并有记录。按规定进行一次性输注用品采、供、销。并对无菌钳、镊子容器、体温表按规定进行高温及浸泡消毒。建立急救药品管理制度,按规定配齐急救药品,完善交接管理,做到用后48小时内补齐,保证药品不过期。强化护理人员“三基”训练和考核。每月由护理部对护理文书进行考核,每季度由科室组织实践技术及理论考试,每半年由医院组织综合考试,成绩优异者奖励,成绩差的同志给予通报。严格落实医院感染控制制度,成立医院及科室感染控制领导小组,积极参加上级单位举办的控感培训,由护理部主任及护士长负责日常控感工作,严防医院感染事件发生。
五、巩固完善基本药物制度和基层运行新机制
1、继续开展抗菌药物临床应用专项整治活动,借每月医疗质量考核之机,对抗生素的使用进行监测,2018年抗菌药物在医疗过程中的使用比例为门诊30%,住院50%。
2、卫生院及村卫生室严格执行基本药物制度,基本药物(包括省增补品种)在省级网上集中采购、统一配送,全年我院共采购237万元。村卫生室按要求编制基本药物集中采购计划,确定基本药物采购的具体剂型、规格、质量要求,明确采购数量上报卫生院,由卫生院共同集中在省级网上采购,再由配送单位—红河州佳宇公司统一配送,全年乡医共采购药品70万元。采购资金实行预付制,包括乡医由医院垫付。卫生院及村卫生室全面执行基本药物零差率销售管理。按月及时兑付乡村医生零差率销售补偿款,全年共兑付104,163.60元。
六、认真开展基本公共卫生服务。
七、家庭医生签约服务及健康扶贫工作:
(一)家庭医生签约服务:
2018年全镇共签约16851人,其中新签人4791人、续签12060 人,续签率71.57%,建档立卡户4752人、签约率96.96%,(153人因长期外出打工、就学等原因未签约),高血压1387人、签约率76.18%,糖尿病221人、签约率78.43%,重性精神病95 人、签约率73.64%,儿童1755人、签约率73.13%,孕产妇165人、签约率,49.69%,老年人1889人,签约率70.84%。计划生育特殊家庭签约11人(8人因长期住个旧,转个旧社区服务中心进行签约,城西4人、城南4人,1人签约蒙自冷泉,7人因无法联系,未行签约)。年度转诊158人。对已签约人群进行体检、随访,并将体检、随访信息进行了录入,真正做到签约一人、履约一人。
(二)健康扶贫工作:
2018年6月我院共计完成贫困户疾病筛查4915人,患病525人。因病致贫因病返贫的有150户495人。所有建档立卡贫困人口家庭医生签约率建档率达100%;到2018年11月30共完成签约人数16831人。截至2018年11月30,全院农村建档立卡贫困户门诊就诊2244人次,门诊总费用135730.84元,医保报销75558.94,报销比例55.66%,一般诊疗费个人自付部分由基本医保全额报销。2018年1—11月份卡房镇建档立卡贫困户住院人数906人次,医疗总费用3246336.75元,医保报销2443201.06万元,大病保险报销185393.81元,医疗救助271727.35元,财政兜底77803.85元,实际报销比例达91.74%,其中在卡房镇卫生院住院615人次,医疗总费用1063451.082元,基本医疗报销976226.8元,大病保险833.01元,医疗救助1002.51元,兜底保障2712.61元,报销比例达91.83%。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入个旧市卡房镇中心卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
个旧市卡房镇中心卫生院2018年末实有人员编制50人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制50人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员34人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员30人。其中:离休0人,退休30人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
个旧市卡房镇中心卫生院2018年度收入合计18,561,785.75元。其中:财政拨款收入18,066,973.45元,占总收入的97.33%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入485,353.80元,占总收入的2.61%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入9,458.5元,占总收入的0.05%。与上年对比收入增加1,516,041.70元,增长8.89%;与上年对比财政拨款增加11,805,769.00元,增长188.55%;事业收入减少10,299,185,80元,降低95.50%;其他收入增加9,458.50元,增加100%。
主要原因:
1、财政拨款增加,年内公积金、职工医疗养老保险、奖励性绩效工资全额拨款。
2、基本药物及乡村医生补助经费年初不做预算,年内追加。
3、门诊、住院病人增多,事业收入增加。
二、支出决算情况说明
个旧市卡房镇中心卫生院2018年度支出合计18,523,252.71元。其中:基本支出15,994,750.25元,占总支出的86.35%;项目支出2,528,502.46元,占总支出的13.65%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比支出增加1,516,041.70元,增长8.89%;与上年对比基本支出增加1,816,717.8元,增长12.81%;与上年对比项目支出减少339,209.14元,降低11.83%。
主要原因:
1、一个村卫生室新建工程,六个村卫生室提升改造工程。
2、本院完成污水处理工程,白果树门诊提升改造工程。
3、购入麻醉系统及心电监护仪。
(一)基本支出情况
2018年度用于保障个旧市卡房镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,994,750.25元。与上年对比增加1,816,717.80元,增长12.81%,主要原因一是财政拨款增加,年内公积金、职工医疗养老保险、奖励性绩效工资全额拨款;二是基本药物及乡村医生补助经费年初不做预算,年内追加;三是门诊、住院病人增多,事业收入增加。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的34.97%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的62.18%。
(二)项目支出情况
2018年度用于保障个旧市卡房镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,528,502.46元。与上年对比减少339,209.14元,降低11.83%,主要原因2017年剥离企业办社会云锡划转医院人员经费473,939元,今年无此项拨款。
1、项目开支情况:主要用于乡医劳务费养老保险缴费及离岗乡医补助、公共卫生支出、基本药物补助。
2、项目开展情况:
一、居民健康档案
我镇辖区人口数为36488人, 2018累计建立纸质健康档案36104份,电子档案36104份,建档率达到了98%,并进一步规范、更新纸质档案及电子档案。
二、慢性病管理
35岁以上高血压患者2205人,首诊测血压人数254人,全年随访人次7625人,高血压年度体检1194人,分类干预人次1919人,规范管理人数1874人,规范管理率达84.98%,服药人次4889,35岁以上糖尿病首诊测量血糖42人,筛查后确诊建档的人数347人,全年度体检人数326人,分类干预人次360人次,服药人次797人,迁出死亡2人。
三、65岁及以上老年人管理及儿童、老年人中医药保健
老年人累计建档3330人,目前存活建档人数3024人,2018年完成老年人体检1902人,评估人数完成自理能力评估表1902人,提供老年人中医保健指导1902人,其中肝功、肾功、血脂检查人数1818人,B超检查人数1816,心电图检查人数1816人,规范健康管理人数1717人,65岁以上老年人中医药健康管理1902人,管理达70.64%。0-36月儿童人数1380人,其中完成儿童中医药管理人数801人,规范管理率达58%。
四、重性精神病管理
重性精神病管理149人,全年共计随访550次次,管理率70%,进行重性精神病年度体检104人,年度体检评估104人,评估率达70%,病情管理稳定人次540,迁出死亡4人。
五、健康教育工作
2018年共计开展健康讲座90次、健康宣传义诊活动2次、制作
健康教育专栏96期,为各村卫生室制作健康宣传栏共计14块,根据不同人群发放各种健康知识宣传单146801余份,受益人群达一万余人。
六、死因、结核、肿瘤管理及上报
2018年本院死亡直报164例;肿瘤直报33例,辖区内结核
病管理19人,已完成结核治疗19人 , 按要求规范管理服药19人。
七、0-6岁儿童保健管理
1.全年出生婴儿356人,新生儿访视345人,访视率96.91%。
2.全镇0-6岁儿童2618人,健康管理2363人,健康管理率90.26%,系统管理1375人,系统管理率90.70%。
3.5岁以下儿童死亡1人,5岁以下儿童死亡率2.81‰,全年无婴儿死亡和新生儿死亡。新生儿破伤风为0.
对健康管理中有营养不良、贫血、单纯性肥胖儿童等应当分析其原因,给出指导或转诊建议。
八、孕产妇保健管理
2018年共出生活产数356人,其中1个双胎。产妇355人,其中建册数355人,孕产妇保健覆盖率100﹪,产前检查人数355人,产检率100﹪。早孕检查人数332人,早检率93.25﹪。产后访视352人,产后访视率99.15﹪。系统管理人数332人,系统管理率93.25﹪。住院分娩人数354人,住院分娩率99.25﹪。新法接生354人,新法接生率100﹪,1人在路途中分娩。筛查出高危孕产妇173人,高危管理率100﹪,高危孕产妇住院分娩率100﹪
九、卫生计生监督协管工作
对辖区内28所学校进行一年四次的学校卫生巡查,其中对15所学校进行重点监测,13所学校监测合格; 加大对公共场所卫生计生协管监督力度,集中力量对全镇所有的旅店、KTV等场所进行防范和预防艾滋病知识的宣传,指导安全套摆放情况;对美容理发等公共场所进行了全面监督检查,对经营单位卫生许可情况、从业人员健康证等进行了重点检查,共计检查公共场所30家,其中旅店住宿9家和美容美发14家,娱乐场所7家、提高服务质量,确保了卡房镇辖区公共场所卫生安全。应用水质监测仪,对本辖区内1家自来水厂进行每月一次的饮用水卫生安全巡查,检测合格,合格率100%。每季度对辖区内15家医疗机构进行卫生巡查,其中对开展诊疗服务的11家医疗机构进行了重点督查,检测合格11家,合格率100%。
十、计划免疫工作
全镇卡介苗应种223人,实种223人,接种率100%。脊灰疫苗应种464人,实种464人,接种率100%。百白破疫苗应种374人,实种374人,接种率100%,百白破疫苗加强320人次。白破疫苗应种480人,实种480人次。麻风疫苗应种483人,实种483人。麻腮风疫苗应种550人,实种550人。A群流脑疫苗应种423人,实种423人。A+C群流脑应种444人,实种444人。乙脑应552种人,实种552人。乙肝疫苗应种381人,实种381人,其中第一针及时接种率为99%。甲肝应种500,实种500。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
个旧市卡房镇中心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出18,066,973.45元,占本年支出合计的97.54%。与上年对比收入增加1,516,041.70元,增长8.89%。主要原因:
1、财政拨款增加,年内公积金、职工医疗养老保险、奖励性绩效工资全额拨款。
2、基本药物及乡村医生补助经费年初不做预算,年内追加。
3、门诊、住院病人增多,事业收入增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业(类)支出625,652.99元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%,其中:
(1)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)事业单位离退休(02项)支出:3,600.00元,主要用于退休人员办公费。
(2)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费(05项)支出:395,763.00元,用于在职职工养老保险。
(3)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费(06项)支出:158,306.00元,用于在职职工职业年金。
(4)社会保障和就业支出(208类)抚恤(08款)死亡抚恤(01款)支出30,177.8元,用于退休人员死亡抚恤。
(5)社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业(01项)支出:37,806.19元,用于乡村医生养老保险21,500.00元、用于残疾人保障金16,306.19元。
9.医疗卫生与计划生育(类)支出17,441,320.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.54%。其中:
(1)医疗卫生与计划生育支出(210类)基层医疗卫生机构(03款)乡镇卫生院(02项)支出14,538,072.00元,用于职工工资福利、乡村医生补助。
(2)医疗卫生与计划生育支出(210类)基层医疗卫生机构(03款)其他基层医疗卫生机构(99项)支出924,970.00元,用于卫生院和村卫生室基本药物补助。
(3)医疗卫生与计划生育支出(210类)公共卫生(04款)基本公共卫生服务(08项)支出1,462,836.46元,用于从事基本公共卫生临聘人员工资、乡医劳务支出。
(4)医疗卫生与计划生育支出(210类)公共卫生(04款)重大公共卫生专项(09项)70,000.00元,用于开展艾滋防治工作费用。
(5)医疗卫生与计划生育支出(210类)计划生育事务(07款)计划生育服务(项)10,000.00元,,用于计划生育手术费减免。
(6)医疗卫生与计划生育支出(210类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务(项)支出216.00元,用于家庭医生签约服务费。
(7)医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)支出233,926.00元,用于在职职工医疗保险。
(8)医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(项)支出140,820.00元,用于在职职工医疗保险公务员补助费。
(9)医疗卫生与计划生育支出(210类)医疗救助(13款)其他医疗求助(项)支出30,480.00元,用于家庭医生签约服务费。
(10)医疗卫生与计划生育支出(210类)优抚对象医疗(14款)优抚对象医疗补助30,000.00元,用于复员军人医疗救助。
10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.国土海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
个旧市卡房镇中心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元,增长/下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:
公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中:
国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
个旧市卡房镇中心卫生院2018年机关运行经费支出0元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,个旧市卡房镇中心卫生院资产总额26,663,850.01元,其中,流动资产2,815,493.11元,固定资产23,810,356.9元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产38,000元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少140,195.83元,其中;流动资产增加215,608.12元,固定资产减少393,803.95元,对外投资及有价证券增加(减少)0元,在建工程增加(减少)0元,无形资产增加38,000元,其他资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产408项,账面原值410,303.95元,实现资产处置收入0元;出租房屋400平方米,账面原值2,545,170.14元,实现资产使用收入274,370.56元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位:万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||
合计 |
1 |
2666.39 |
281.55 |
2381.04 |
1462.40 |
61.55 |
857.09 |
3.8 |
|||||||
填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 |
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2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
三、政府采购支出情况
2018年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、事业单位离退休(2080502款):反映事业单位的离退休人员办公经费。
二、机关事业单位基本养老保险支出(2080505款):反映事业单位在职职工基本养老保险支出。
三、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506款):反映事业单位在职职工职业年金缴费支出。
四、乡镇卫生院(2100302款):反映乡镇卫生院工资性支出。
五、其他基层医疗卫生机构(2100399款):反映基本药物补助。
六、基本公共卫生服务支出(2100408款),反映基本公共卫生服务支出,主要用于从事基本公共卫生服务人员的工资、耗材等支出。
七、重大公共卫生专项(2100409款):反映艾滋病检测工作。
八、事业单位医疗(2100502款):反映在职职工医疗保险部分支出。
九、公务员医疗补助(2100503款):反映在职职工享受公务员医疗补助部分支出。
十、基本支出,指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
十一、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
附件【P020240602440851816278.xls】