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索引号20240913-201124-786
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发布机构个旧市人民政府办公室
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文号
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发布日期2021-08-04
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时效性有效
个旧市交通运输局部门2020年度部门决算
监督索引号53250100734801000
个旧市交通运输局部门2020年度部门决算
目录
第一部分 个旧市交通运输局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 个旧市交通运输局概况
一、主要职能
(一)主要职能
(1)贯彻执行国家、省、州有关交通行业发展的方针政策和法规,结合我市实际,研究我市交通运输行业发展思路,为市人民政府科学决策我市交通运输行业的发展和建设提供依据。
(2)根据省、州安排和市人民政府计划,组织拟订我市交通运输发展战略和中长期发展规划,经批准后组织实施。
(3)承担道路、水路交通运输市场监管职责。指导城市客运的行业管理工作;负责辖区内的河流运输及航道的有关管理工作。
(4)承担公路、水路交通运输市场监管职责。组织协调公路、水路有关工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责监督交通建设资金的管理、使用;负责交通运输基础设施的建设、养护,市场的监督管理。负责我市地方公路路产路权和航道产权。
(5)承担辖区的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作;调查、处理水上交通事故、船舶污染事故和水上交通违章案件。
(6)承担全市交通基础设施的建设和维护。协助州做好我市重点公路、大型桥梁、主要干线公路的建设;负责地方公路、水路的建设、维护和项目管理。
(7)负责国防动员中的交通战备工作。
(8)负责交通运输科技的推广运用及交通行业技术培训和职工教育工作。
(9)承办市委、市政府和州交通运输局交办的其他工作。
(二)2020年度重点工作任务介绍
(1)攻难点、抢进度,重点项目显成效。一是在新冠肺炎疫情发生后,严格按照复工复产工作要求推进重点项目复工,加强对项目、企业的服务和管理。红河州个旧市鸡街火车客运站配套基础设施建设工程于2月10日复工以来,目前站前广场、架空平台主体结构已基本完工。鸡街站客运设施补强工程电力通信改造已基本完工,站房主体工程完成封顶,力争2021年春节投入使用。二是按时完成辖区内高速公路征地拆迁工作。建(个)元高速公路(个旧至元阳段)征地拆迁进入收尾阶段,完成永久征地3452.7亩,临时征地4317.6亩,房屋拆迁54户,迁坟423冢,弱电杆线改迁完成17条,基站搬迁3座。元蔓高速公路建设项目全面完成征地,提交施工单位使用,共计征地40.7亩。三是着眼交通运输可持续发展,积极谋划编制“十四五”综合交通运输发展规划。完成“十四五”综合交通规划、滇南中心城市综合交通规划、鸡街沙甸地区一体化发展综合交通规划调研及资料收集工作。完成个旧火车站出站道路、G323个旧段提升改造项目的可研、设计编制工作。
(2)补短板、强后劲,持续发力保脱贫。一是多措并举推进脱贫攻坚项目建设。克服疫情和公路治超影响,推行项目倒排工期,加快项目推进。今年,计划投入建设项目资金16200.42万元,实施35个100.45公里的农村公路建设项目,完成22个65.07公里的项目建设并投入使用,12个35.38公里的建设项目正在加紧组织实施中,计划明年3月底完工,完成建安工程形象进度总投资9503.47万元。二是选优配强帮扶干部,加大帮扶工作力度。先后到帮扶村扯土白村委会开展调研走访,召开脱贫攻坚调度会,增派年轻干部2人到卡房镇、贾沙乡结对帮扶开展工作。全局干部职工帮扶走访6次300余人次,宣传党和国家扶贫政策,了解产业发展情况,制定落实帮扶措施,巩固脱贫成效。三是大力提升帮扶村基础设施建设力度。党员带动职工自愿捐款5900元购买砂石水泥,修建村内步道,有效提升了帮扶村的基础设施条件,为决胜脱贫攻坚打下了坚实基础。
(3)建体系、强管养,农村公路保通畅。一是全面实施公路管养路长制,建立健全“政府负责、部门执法、群众参与、综合管理”的管理体系。各乡镇(街道)将爱路护路纳入村规民约,确保“路长制”的全面落实。二是重视预防性养护,开展汛期安全防范。将公路安全畅通作为汛期重点工作来抓,完善汛期道路保通应急预案,储备应急物资,加大对汛前、汛中、汛后的公路巡查检查频率和力度,提前清理边沟、涵洞、河床等,发现问题及时加固处理或栽设警示标识,对秀河线等路面病害处治及路基缺口修复,保证汛期公路及沿线设施处于良好工作状态。三是实施生命防护工程。2020年完成安全生命防护工程路线87条,总里程468.9公里,隐患里程365公里,投入资金2555万元。2020年创建美丽公路109.79公里,种植树木21万余株,实现“美丽公路”绿化美目标。
(4)保安全、护稳定,监管到位助发展。一是加强对安全生产工作的领导,认真落实“党政同责、一岗双责”,党组会、局务会9次传达贯彻上级安全生产工作会议和文件精神,专题研究布置安全生产工作。制定下发交通运输系统年度和各重点时段的安全生产工作要点,与单位、企业签订《安全生产责任书》,形成一级抓一级,层层抓落实的格局。二是持续抓好疫情防控工作不放松。自1月22日疫情防控工作启动以来,迅速部署,积极行动,落实上级关于疫情防控要求和措施,认真开展交通公共场站进出二维码扫码、体温检测、问询登记,做好进出本辖区车辆管控,稳步恢复城市公交,坚决杜绝因公共交通引起的疫情传播。三是做好节假日期间运输安全保障。组织开展春运、中秋国庆等重要节日期间安全生产专项,强化在建项目、道路桥梁、公交场站、车辆、渡口、施工现场等安全检查,开展专项检查20次,出动检查人员900余人次,有效确保节庆期间道路运输安全有序。四是加大路政巡查,对占用、利用、破坏公路等行为依法处理,保障路产路权。截至10月,办理路政许可4件,路政案件25件,对违反《公路法》的行为签发整改通知书3份、送达隐患告知单13份,追回路产损失21万元。五是稳妥处置公交公司驾驶员集体罢运事件,及时化解公司与驾驶员矛盾,避免事态进一步扩大。根据公司的经营情况,作出进一步优公交线路,票价调整等措施,并推进落实。
(5)抓监管、提质量,服务行业惠民生。一是深入开展客运市场整治。制定整治方案,对非法客运揽客、农村客运班线发车点不规范等行为进行查处和整治,严厉打击客运市场中存在的行业乱象及违法违规行为。截至10月,共检查车辆1169辆,对479辆违法车辆进行警告处理,对690辆车辆进行罚款处罚。二是深化“放管服”改革、优化营商环境。梳理行政职责,进一步规范审批、许可、核准事项,我局有审批服务事项25项、办理事项93项,入驻完成率100%。截至10月,依托“云南省投资项目在线审批监管平台”“云南省政务服务平台”受理审批行政事项66件,未出现超时办理事项,办结率100%。三是深入推进城乡客运一体化。结合我市农村客运实际,制定《个旧市规范农村客运市场试点工作方案》,依法规范农村客运市场行为,在个旧-老厂一线优先试点,逐步推广到片区经营。以个旧鸡街火车站开通为契机,积极推进城市公交专线开通工作,最大限度满足广大市民出行需求。四是治超工作取得实效。联合交警大队在鸡街收费站、倘甸收费站开展治超工作,协助收费站检测货车1240辆,对超限的29辆车辆进行劝阻,出动执法人员110人次,执法车辆92辆次。
(6)落责任,抓治理,促行业形象提升。一是广泛开展爱国卫生运动。落实上级“爱国卫生”7个专项行动安排部署,以国家卫生城市复审为契机,制定《公路路域环境卫生综合整治实施方案》《窗口组卫生整治工作方案》,督促客运企业保持客运车体整洁干净,一级汽车客运站达到“四净三有三无”的目标。二是净化美化路域环境。开展辖区内公路铁路沿线广告类设施清理整治专项工作,依法依规拆除广告牌725块,投入拆除资金99.3万元。对公路沿线裸露垃圾清理整治,累计清理公路沿线垃圾121.7吨,清挖边沟4.6公里。三是持续开展道路运输扬尘污染治理。加强行政区域内运输沙石、土方、石灰、渣土等易产生扬尘污染车辆的监管,加大对运输车辆驾驶员的宣传教育工作,督促运输企业对违规运输车辆进行整改。截至9月底,共出动稽查人员147人次,出动执法车辆47辆次,检查涉及“扬尘治理”的运输车辆261辆次。四是开展马堵山库区非法改装船舶整治,对库区内的钓棚、自用船改装成钓棚的行为限期整改,杜绝非法渡运。五是联合城市管理、国土、公安交警等部门对部分企业、群众占用公路进行生产经营、随意堆放建筑材料、乱搭乱建等行为开展集中清理。
(7)重教育、正作风,从严治党强队伍。一是强化理论学习。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为党组会第一议题和中心组学习的首要内容,利用理论学习、集中研讨、个人自学、党课宣讲等多种学习方式学习党的十九届四中全会精神、习近平考察云南重要讲话精神、《习近平谈治国理政》第三卷等重要内容,用理论武装思想,知行合一,用于指导日常交通事务工作。2020年局党组中心组集中学习9次,党组会专题学习9次。二是落实全面从严治党责任。落实党风廉政建设主体责任,强化“一岗双责”,层层签订责任书,坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争。坚持领导班子议事决策规则,注重发挥班子整体优势,凡涉及“三重一大”事项均上会研究。驰而不息改进作风。加强干部职工日常监督管理,厉行勤俭节约,参与无烟机关、节水型机关创建,自觉抵制各种不正之风,全面提升交通运输干部队伍的形象和风貌。三是强化支部建设,提高战斗堡垒作用。督促党支部以基层党建工作责任清单为着力点,严格落实“三会一课”、民主评议党员、组织生活会、党费收缴等党内制度,巩固党支部规范化创建成果。3个党支部完成按期换届,开展“党课开讲啦”“主题党日”等活动70余次。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入个旧市交通运输局部门2020年度部门决算编报的单位共6个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。分别是:
1.个旧市交通运输局(本级)
2.个旧市地方海事处
3.个旧市地方公路管理段
4.个旧市公路路政管理大队
5.个旧市公路测设队
6.个旧市道路运输管理局(参照公务员法管理)
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
个旧市交通运输局部门2020年末实有人员编制79人。其中:行政编制14人(含行政工勤编制0人),事业编制65人(含参公管理事业编制25人);在职在编实有行政人员13人(含行政工勤人员1人),事业人员54人(含参公管理事业人员24人)。
离退休人员2人。其中:离休2人,退休0人。
实有车辆编制3辆,在编实有车辆10辆。
第二部分 2020年度部门决算表
(详见附件)
个旧市交通运输局没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
个旧市交通运输局部门2020年度收入合计259,461,339.97元。其中:财政拨款收入259,451,339.97元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入10,000.00元,占总收入的0.00%。上一年度决算收入36,015,499.60元,增加620.41%,主要原因是本年度增加火车客运站等项目,收入增加。
收入按部门所属单位分布情况
本年度收入按所属单位分布情况如下(单位:万元)
所属单位 |
收入 |
占总收入比例% |
备注 |
个旧市交通运输局 (本级) |
23741.52 |
91.51 |
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个旧市地方公路管理段 |
1452.39 |
5.6 |
|
个旧市地方海事处 |
41.88 |
0.16 |
|
个旧市公路测设队 |
165.14 |
0.64 |
|
个旧市公路路政管理大队 |
89.04 |
0.34 |
|
个旧市道路运输管理局 |
456.16 |
1.75 |
|
本年度总收入 |
25946.13 |
100 |
|
二、支出决算情况说明
个旧市交通运输局部门2020年度支出合计256,356,590.87元。其中:基本支出11,131,788.44元,占总支出的4.34%;项目支出245,224,802.43元,占总支出的95.66%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。上一年度决算支出29,396,626.73元,增加772.07%,主要原因是本年度增加火车客运站等项目,支出增加。
支出按部门所属单位分布情况
本年度支出按所属单位分布情况如下(单位:万元)
所属单位 |
支出 |
占总支出比例% |
备注 |
个旧市交通运输局 (本级) |
23473.28 |
91.56 |
|
个旧市地方公路管理段 |
1401.10 |
5.47 |
|
个旧市地方海事处 |
41.88 |
0.16 |
|
个旧市公路测设队 |
165.14 |
0.64 |
|
个旧市公路路政管理大队 |
89.04 |
0.35 |
|
个旧市道路运输管理局 |
465.22 |
1.82 |
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本年度总支出 |
25635.66 |
100 |
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(一)基本支出情况
2020年度用于保障个旧市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,131,788.44元。与上年对比增加2,244,372.84元,主要原因是:1.人员增加,工资增加。2.增加事业单位奖励性绩效奖金;包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,236,486.97元,占基本支出的91.96%,人均152783.39元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费895,301.47元,占基本支出的8.04%,人均13362.71元。
(二)项目支出情况
2020年度用于保障个旧市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出245,224,802.43元。与上年对比增加224,715,591.30元,主要原因本年度增加火车客运站等项目。具体项目开支如下:
1.鸡街火车客运站200,000,000.00元;
2.对企业的补助20,398,400.00元;
3.车购税用于农村公路建设支出11,637,171.99元;
4.公路养护12,696,035.99元;
5.公路运输管理493,194.45元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
个旧市交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出56,257,307.82元,占本年支出合计的21.94%。与上年对比增加27,386,472.23元。主要原因是1.农村公路建设及养护项目增加,项目收入增加,项目支出增加。2.人员增加,工资奖金增加。3.对企业补助项目增加,支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出1,945,461.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1,607,750.00元;其他发展与改革事务支出337,711.40元。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出4,941,657.47元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.78%。主要用于行政单位养老支出1,265,197.78元;抚恤支出29,889.00元;社会福利支出(老年人乘车补贴)3,600,000.00元;其他社会保障和就业支出(残保金)46,570.69元。
9.卫生健康(类)支出845,661.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于行政单位医疗299,868.00元;事业单位医疗255,,743.56元;公务员医疗补助290,050.32元。
10.节能环保(类)支出120,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于能源节约利用(新能源补贴);
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出48,404,527.07元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.04%。主要用于行政运行1,340,861.09元;公路养护13,570,625.79元;公路运输管理3,750,501.08元;海事管理268,610.20元;其他公路水路运输支出1,102,156.92元;其他铁路运输支出56,200.00元;对城市公交的补贴1,747,200.00元;对农村道路客运的补贴5,361,300.00元;对出租车的补贴9,149,900.00元;成品油价格改革补贴其他支出420,000.00元;车辆购置税用于农村公路建设支出11,637,171.99.00元。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
个旧市交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为262,800.00元,支出决算为68,939.40元,完成预算的26.23%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为50,980.00元,完成预算的24.59%;公务接待费支出决算为17,959.40元,完成预算的32.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约,减少开支。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加41,992.40元,增长155.83%。其中:因公出国(境)费支出决算无变化;公务用车购置及运行费支出决算增加28,680.00元,增长128.61%;公务接待费支出决算增加13,312.40元,增长286.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是项目增加,支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出50,980.00元,占73.95%;公务接待费支出17,959.40元,占26.05%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出50,980.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出50,980.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于执法、应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费17,959.40元。其中:
国内接待费支出17,959.40元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次247人(其中:外事接待人次0人)。主要用于个旧市火车客运站设施补强工程发生的外联接待支出。
国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
个旧市交通运输局部门2020年机关运行经费支出777,199.47元,与上年对比增加285,561.13元,,主要原因1.人员增加,费用增加;2.项目增加,支出增加。部门机关运行经费主要用于行政运行和公路运输管理。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,个旧市交通运输局部门资产总额20,374,471.71元,其中,流动资产11,835,404.95元,固定资产8,365,180.31元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产173,886.45元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少6,752,509.02元,其中固定资产减少275,586.30元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位:元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
20374471.71 |
11835404.95 |
8365180.31 |
5208066.85 |
624792.38 |
0 |
2532321.08 |
0 |
0 |
173886.45 |
0 |
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填报说明: |
1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 |
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2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
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3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度,部门政府采购支出总额213,908.00元,其中:政府采购货物支出202,908.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出11,000.00元。授予中小企业合同金额196,238.00元,占政府采购支出总额的91.74%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入,为地方财政当年拨付的资金。
二、其他收入,为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。
三、用事业基金弥补收支差额,为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。
四、上年结转,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。
五、结转下年,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。
六、基本支出,指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
七、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
八、“三公”经费,指我机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费,指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
监督索引号53250100734801111
附件【个旧市交通运输局20210803040655918.xls】