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  • 2019年度
  • 索引号
    20240913-204137-335
  • 发布机构
    个旧市人民政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2020-07-28
  • 时效性
    有效

个旧市人民代表大会常务委员会2019年部门决算公开

监督索引号53250100410101000

个旧市人民代表大会常务委员会部门

2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  个旧市人民代表大会常务委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

   (二)部门整体支出绩效自评报告

   (三)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

个旧市人大常委会属地方国家权力机关,其主要职责是保证宪法和法律法规在本行政区域内的贯彻实施,依法对本级“一府一委两院”实施法律监督和工作监督。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,在市委的坚强领导下,紧紧围绕市委“12536”工作思路,依法履职、主动作为,全年共召开党组会议12次,主任会议9次,人大常委会会议7次,人代会1次,作出重大事项决议、决定4件次,听取和审议“一府一委两院”工作报告28项,开展检查、视察、调研活动13次,对6部法律贯彻实施情况开展执法检查,评议“一府一委两院”工作部门3个,提出审议意见62条,圆满完成了市第十七届人大四次会议确定的各项目标任务,为全市经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入个旧市人民代表大会常务委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:个旧市人民代表大会常务委员会。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市人民代表大会常务委员会部门2019年末实有人员编制30人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制6人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员51人(含行政工勤人员6人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员41人。其中:离休5人,退休36人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市人民代表大会常务委员会部门2019年度收入合计10,679,916.39元。其中:财政拨款收入10,679,916.39元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。

科目

2019年收入

2018年收入

2019年与2018年增减数

增减原因

201款

8285227.2

9222397

-937169.8

2019年绩效考核奖励未发放,2019年人代会会议经费来源改变

208款

1707633.72

1923058.95

-215425.23

2018年离休干部死亡1人并发放死亡抚恤费。2019年无此收入。

210款

687055.47

675260

11795.47

在职人员增加

收入合计

10679916.39

11820715.95

-1140799.56

 

 

支出决算情况说明

个旧市人民代表大会常务委员会部门2019年度支出合计10,763,570.43元。其中:基本支出9,125,128.07元,占总支出的84.78%;项目支出1,638,442.36元,占总支出的15.22%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。

科目

2019年支出

2018年支出

2019年与2018年增减数

增减原因

201款

8368881.24

8920499.81

-551618.57

2019年绩效考核奖励未发放,2019年人代会会议经费来源改变

208款

1707633.72

1923058.95

-215425.23

2018年离休干部死亡1人并发放死亡抚恤费。2019年无此支出。

210款

687055.47

675260

11795.47

在职人员增加

支出合计

10763570.43

11518818.76

-755248.33

 

(一)基本支出情况

2019年度用于保障个旧市人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,125,128.07元。与上年对比减少944283.68元,主要原因是养老保险费减少,死亡抚恤费未发生,人员经费减少包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.31%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.69%。

 

 

 

2019年支出

2018年支出

2019与2018年增减

增减原因

基本支出

9125128.07

10069411.75

-944283.68

养老保险税率降低,减少, 2018年列支死亡抚恤费;人员经费减少。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障个旧市人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,638,442.36元。

 

2019年支出

2018年支出

2019与2018年增减

增减原因

项目支出

1638442.36

1449407.01

189035.35

助力乡镇打好脱贫攻坚战等工作

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市人民代表大会常务委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出10,763,570.43元,占本年支出合计的100.00%。

一般公共服务支出

2019年支出

2018年支出

2019与2018年增减

增减原因

基本支出

9125128.07

10069411.75

-944283.68

养老保险税率降低,减少, 2018年列支死亡抚恤费;人员经费减少。

项目支出

1638442.36

1449407.01

189035.35

助力乡镇打好脱贫攻坚战等工作经费。

 

10763570.43

11518818.76

-755248.33

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出8,368,881.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.75%。其中:2010101款行政运行支出6730438.88元,2010102款一般行政管理支出1,158,557.78元,2010104款人大会议支出6,333.58元,2010107款人大代表履职能力提升支出297,100.00元,2010108款代表工作支出107,486.00元,2010199款其他人大事务支出68,965.00元。主要用于在职人员工资、公用经费,人大代表活动经费,开展专题调研、视察、检查和工作评议经费等项目资金。

  2.社会保障和就业(类)支出1,707,633.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.87%。其中:2080501款归口管理的行政单位离退休支出901,686.00元,2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出669,207.44元,2080506款机关事业单位职业年金费支出101,101.28元,2089901其他社会保障和就业支出(残疾人就业保障金)35,639.00元。主要用于离休人员经费及在职职工养老保险缴费、残疾人就业保障金等支出

  3.卫生健康(类)支出687,055.47元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。其中:2101101款行政单位医疗支出434,780.05元,2101103款公务员医疗补助支出252,275.42元。主要用于行政单位医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

 

支出合计

合计

基本支出

项目支出

占支出比例%

 

 

10,763,570.43

 

 

 

201

一般公共服务支出

8,368,881.24

6,730,438.88

1,638,442.36

77.75%

208

社会保障和就业支出

1,707,633.72

1,707,633.72

 

15.86%

210

卫生健康支出

687,055.47

687,055.47

 

6.38%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

9

合计

10,763,570.43

9,125,128.07

1,638,442.36

201

一般公共服务支出

8,368,881.24

6,730,438.88

1,638,442.36

20101

人大事务

8,368,881.24

6,730,438.88

1,638,442.36

2010101

  行政运行

6,730,438.88

6,730,438.88

 

2010102

  一般行政管理事务

1,158,557.78

 

1,158,557.78

2010104

  人大会议

6,333.58

 

6,333.58

2010107

  人大代表履职能力提升

297,100.00

 

297,100.00

2010108

  代表工作

107,486.00

 

107,486.00

2010199

  其他人大事务支出

68,965.00

 

68,965.00

208

社会保障和就业支出

1,707,633.72

1,707,633.72

 

20805

行政事业单位离退休

1,671,994.72

1,671,994.72

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

901,686.00

901,686.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

669,207.44

669,207.44

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

101,101.28

101,101.28

 

20899

其他社会保障和就业支出

35,639.00

35,639.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

35,639.00

35,639.00

 

210

卫生健康支出

687,055.47

687,055.47

 

21011

行政事业单位医疗

687,055.47

687,055.47

 

2101101

  行政单位医疗

434,780.05

434,780.05

 

2101103

  公务员医疗补助

252,275.42

252,275.42

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市人民代表大会常务委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60元,支出决算为48,654.00元,完成预算的8.1%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置及运行费支出决算为3,942.00元,完成预算的1.4%;公务接待费支出决算为44,712.00元,完成预算的13.97%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革及公务接待厉行节约,杜绝铺张浪费,节约支出

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少19531.77元,下降28.65%。其中:因公出国(境)费支出决算0;公务用车购置及运行费支出决算减少1983.00元,下降33.47%;公务接待费支出决算减少17548.77元,下降28.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革及公务接待厉行节约,杜绝铺张浪费,节约支出

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3,942.00元,占8.10%;公务接待费支出44,712.00元,占91.90%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3,942.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3,942.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要单位留用机要用车年久老化所产生的维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出44,712.00元。其中:

国内接待费支出44,712.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待62批次(其中:外事接待0批次),接待人次616人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级单位来我市调研、视察等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

项目

2019

2018

2019年与2018年增减变动

原因

接待费

44712

62260.77

-17548.77

厉行节药,控制支出

车辆运行费

3942

5925

-1983

因公出国

0

0

0

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市人民代表大会常务委员会部门2019年机关运行经费支出702,122.52元,与上年对比增加26292.25元,主要原因分析:本年部分办公经费支出款项与上年不同。部门机关运行经费主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,个旧市人民代表大会常务委员会部门资产总额1,664,193.36元,其中,流动资产930,419.27元,固定资产733,773.09元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少152712.96元,其中;流动资产减少51305.83元,固定资产增加44308.00元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加1.00元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1664193.36

930419.27

733773.09

261,181.22

271,150.00

 

201441.87

 

 

1

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

政府会计制度

行次

2018年

2019年

2019年与2018年增减情况

原因

栏次

 

1

2

 

 

一、资产合计

1

1,816,906.32

1,664,193.36

-152712.96

 

    流动资产

2

981,725.10

930,419.27

-51305.83

 

      货币资金

3

43,958.01

76,637.97

32679.96

 

      财政应返还额度

5

937,277.56

853,623.52

-83654.04

 

      其他应收款净额

11

489.53

157.78

-331.75

个人所得税等

    非流动资产

16

835,181.22

733,774.09

-101407.13

 

      固定资产原值

19

2,719,259.50

2,763,567.50

44308

固定资产增加

        减:固定资产累计折旧

20

1,884,079.28

2,029,794.41

145715.13

 

        固定资产净值

21

835,180.22

733,773.09

-101407.13

 

      无形资产原价

24

1.00

1.00

0

 

        减:无形资产累计摊销

25

 

 

0

 

        无形资产净值

26

1.00

1.00

0

 

二、负债合计

41

44,447.54

76,795.75

32348.21

 

    流动负债

42

44,447.54

76,795.75

32348.21

离退休经费结余

      短期借款

43

 

 

0

 

      其他应付款

53

44,447.54

76,795.75

32348.21

 

三、净资产合计

64

1,772,458.78

1,587,397.61

-185061.17

 

      累计盈余

65

1,772,458.78

1,587,397.61

-185061.17

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额19,768.00元,其中:政府采购货物支出19,768.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额19,768.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

   情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

   财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一、一般公共预算拨款收入,为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入,为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项),为基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

四、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理(项),开展专题调研、视察、检查和工作评议活动开支。

五、一般公共服务(类)人大事务(款)人代会议(项),为人代会议经费开支。

六、一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项),为人大代表履职费能力提升开支。

七、一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项),为市人大代表履职费及活动费开支。

八、一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务(项),为其他人大事务开支。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),为离退休费用开支。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险(项),为机关事业单位养老保险开支。

十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),为机关事业单位职业年金缴费开支。

十二、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),为机关事业单位职工死亡抚恤开支。

十三、社会保障和就业(类)其他社会保障和变业支出(款)其他社会保障和变业支出(项),为机关事业单位残疾人就业保障金开支

十四、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),为医疗费开支。

十五、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),为公务员医疗补助开支。

十六、基本支出,指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

十七、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

 

 

 

 

 

 

监督索引号53250100410101111



附件【P020201028604796042676.xls