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索引号20240913-204114-749
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发布机构个旧市人民政府办公室
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文号
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发布日期2020-07-31
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时效性有效
个旧市地震局2019年部门决算公开
监督索引号53250100730301000
个旧市地震局部门2019年度部门决算
目录
第一部分 个旧市地震局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 个旧市地震局概况
一、主要职能
(一)主要职能
负责全市地震行政执法工作,行使地震行政执法和对防震减灾工作监督检查的职能;编制并组织实施全市防震减灾事业中长期发展规划和年度计划;承担全市的地震监测预报工作,负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息管理;会同有关部门建立震灾预防工作体系,负责全市建设工作抗震设防要求和地震安全性监督管理;会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识;承办市委、市政府交办的其他工作。
(二)2019年度重点工作任务介绍
2019年,地震局将牢固树立“震情第一”的观念,针对全市防震减灾工作面临的新形势、新任务、新要求,扎实做好防震备震各项工作。一是加强认识,做好地震应急准备工作。二是抓住机遇,提升地震项目建设。 三是加强地震监测预报管理。四是进一步增强震灾防御能力。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入个旧市地震局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:个旧市地震局。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
个旧市地震局部门2019年末实有人员编制8人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制8人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员1人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。
离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
个旧市地震局部门2019年度收入合计773,828.09元。其中:财政拨款收入773,828.09元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比收入减少173131.77元,主要原因分析由于机构改革我局转隶1人到应急局,年中调走1人到市委办,故人员工资、福利、养老保险、医保、失业保险、工伤保险等减少。
二、支出决算情况说明
个旧市地震局部门2019年度支出合计765,966.02元。其中:基本支出739,966.02元,占总支出的96.61%;项目支出26,000.00元,占总支出的3.39%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比支出减少264899.11元,主要原因分析由于机构改革我局转隶1人到应急局,年中调走1人到市委办,故人员工资、福利、养老保险、医保、失业保险、工伤保险等减少,厉行节约工作经费节省开支。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障个旧市地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出739,966.02元。与上年对比减少186899.11元,主要原因分析由于机构改革我局转隶1人到应急局,年中调走1人到市委办,故人员工资、福利、养老保险、医保、失业保险、工伤保险等减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.79%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.21%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障个旧市地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出26,000.00元。与上年对比减少了78000元,主要原因分析我局厉行节约下半年劳务派遣人员未聘用,节约开支,车辆维护费用减少。具体项目开支及开展工作情况具体项目开支用于防震减灾工作、扶贫、劳务派遣人员、临时保洁工资福利。。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
个旧市地震局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出765,966.02元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少264899.11元,主要原因分析我局为全额拨款事业单位由于机构改革我局转隶1人到应急局,年中调走1人到市委办,故人员工资、福利、养老保险、医保、失业保险、工伤保险等减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出79,197.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.34%,主要用于职工养老保险、失业保险、工伤保险等支出。
9.卫生健康(类)支出61,193.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%,主要用于职工医疗保险等支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理(类)支出625,575.78元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.67%。主要用于地震预测预报开支11800.00元,其他灾害防治及应急管理支出14200元,地震事业机构599575.78元;
22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
个旧市地震局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000元,支出决算为1,906.00元,完成预算的3.18%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为656.00元,完成预算的3.28%;公务接待费支出决算为1,250.00元,完成预算的3.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约,节省办公经费开支,节省接待和车辆运行维护费开支。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少16537.00元,下降89.67%。其中:因公出国(境)费支出决算持平;公务用车购置及运行费支出决算减少11172.00元,下降94.45%;公务接待费支出决算减少5365.00元,下降81.10%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因我局厉行节约严格控制三公经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出656.00元,占34.42%;公务接待费支出1,250.00元,占65.58%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出656.00元。其中:公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出656.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1,250.00元。其中:
国内接待费支出1,250.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次24人(其中:外事接待人次0人)。防震减灾相关工作检查及扶贫产生的接待。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
个旧市地震局部门2019年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无变动,
主要原因分析我局是全额拨款事业单位。部门机关无行政运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,个旧市地震局部门资产总额113,136.80元,其中,流动资产23,210.55元,固定资产88,316.20元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1,610.05元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少113,136.80元,其中;流动资产减少23,210.55元,固定资产减少88,316.20元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产为1,610.05元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位:元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
113136.80 |
23210.55 |
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67810.03 |
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20506.17 |
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1610.05 |
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
附件【P020201230545053059554.xls】