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  • 2017年度
  • 索引号
    20240913-204631-490
  • 发布机构
    个旧市人民政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2018-07-25
  • 时效性
    有效

个旧市贾沙乡人民政府2017年度部门决算

  个旧市贾沙乡人民政府2017年度部门决算

  第一部分  个旧市贾沙乡人民政府概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部门  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  个旧市贾沙乡人民政府概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  贾沙乡人民政府根据《中华人民共和国宪法》规定行使以下职权:(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政。公安。司法行政、计划生育等行政工作;(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利。民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权利;(4)保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;(5)办理上级人民政府交办的其他事项。

  (二)2017年度重点工作任务介绍

  过去的一年,在市委、市政府和乡党委的坚强领导下,在乡人大和社会各界的监督支持下,贾沙乡坚持以脱贫攻坚统揽全乡经济社会发展全局,紧紧团结和依靠干部群众,适应新变化、新要求,克服新困难、新挑战,把握机遇、排难奋进、担当作为,全乡经济有序发展、社会和谐稳定,全年完成农村经济总收入1.8783亿元;地方财政总收入完成357.98万元,比上年增长45.52%,增收111.97万元;一般公共财政预算支出完成1280.48万元,比上年增长28.88%,增支286.9万元;完成固定资产投资64155万元、招商引资1.73亿元;向上争取资金10769.31万元,基本完成了年初提出的各项目标任务。

  一年来,全乡始终坚持脱贫攻坚统揽经济社会发展战略,按照“两不愁三保障”要求,主要做了以下几方面工作:

  聚力打硬战,贫困对象更加精准。把精准识别作为打赢脱贫攻坚翻身仗的重中之重,按照“州级统筹、县市主体、乡镇包干、合力攻坚”的工作思路,坚持以“六个精准”为要求,实施“五个一批”工程。从严从实开展“找问题、补短板、促攻坚”专项行动,集中时间、集中精力对贫困户进行精准核查, 持续推进“百日行动”,开展四项行动,实施问题清零行动,强化党委政府主体责任;实施精准帮扶全覆盖行动,形成行业部门攻坚合力;实施典型引路行动,破解脱贫方法路径问题;广泛开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动,激发贫困群众内生动力;实现全面摸排全覆盖、领导挂包全覆盖、贫困户网格化管理全覆盖,为扶真贫奠定坚实基础。今年开展了2次动态管理工作,按“六步法”识别认定标准,压实责任抓动态管理,现全乡建档立卡贫困人口调整为584户2207人,继续深化动态管理,累计召开贫情分析会、贫情比对分析会95场次,实地调查贫困户1041户3691人,拟定脱贫退出145户581人,未脱贫户439户1638人,贫困户识别实现从粗到精的转变。

  全力上项目,脱贫基础逐步夯实。年内实施重点项目13个,计划总投资2.04亿元,现已完成投资1.5亿元。落实浦发扶贫投资基金项目及贾沙乡贫困村整村推进,完成投资4000万元,新建卫生公厕11个;发展种植甘蔗3000亩、冬早蔬菜200亩;建设通村道路14.1公里、田间道路7公里,实现村内道路硬化2300米;建设村级文化活动室9630平方米、活动场地4320平方米,搭建彩钢棚4230平方米;安装太阳能路灯261盏。竹箐坡种植园基地推进有序,修建田间机耕道路建设7公里、农田灌溉沟渠6.2公里。人畜饮水保障工程建设项目,完成水源取水点踏勘、管材采购95公里,实现投资4600万元。积极推进尼格村易地扶贫搬迁,计划搬迁农户59户;贾沙乡建档立卡城镇化安置报名167户673人,现已完成房屋抽签分配、装修工作,待家具配置好后即可搬迁入住。陡岩传统村落保护、垃圾处理、污水处理、坝堵寨生态旅游、重点水资源配置、11人制标准化足球场等重点项目有序推进。同时,加快推进贫困村房、水、电、路、网等基础设施建设,推进“4类重点对象”农村危房鉴定1358户,完成危房改造46户;累计投资370.982万元完成水保治理、沟渠修缮、新建水池等水利工程219件,惠及412户农户7600亩土地; 年内累计完成白石岩线、石洞坝线等通村道路硬化36.6公里,改造贾木卜、五台坡、六车冲通村道路16公里,自然村已实现村村通路。

  奋力调结构,产业扶贫势头良好。我们立足资源优势,把产业扶贫作为主要扶贫措施来抓,始终坚持以市场为导向,政府主导、群众主体参与的发展模式,调动群众的积极性,让群众从被动发展到主动参与,与个旧市综合农业有限公司签订合作协议发展生猪养殖1800头,已向农户发放仔猪483头,覆盖建档立卡户103户。全年发放农业支持保护补贴279.4万元、发放扶贫贷款300万元、兑现建档立卡贫困户新植甘蔗补贴3.43万元342.6亩;种植冬季蔬菜7300亩、冬马铃薯2680亩、烤烟1300亩、金竹20000亩;示范种植元阳红谷50余亩;发展美腾果、柴胡、金铁锁、黄精等生物药材1162亩。目前,已初步形成了上半山以烤烟、洋芋、金竹为主,中半山以甘蔗为主,下半山以热区水果、反季蔬菜为主,再有畜牧业穿插发展、同步推进的格局,全乡林木、烤烟、甘蔗、金竹、洋芋五大产业产值均已超过千万元。

  合力谋发展,人居环境全面提升。一是大力推进生态文明建设,全乡贯彻绿色发展理念的自觉性和主动性显著增强,全年签订生态环境保护责任书66份,兑现公益林补偿款、退耕还林补助金、天然商品林补偿款328.76万元,办理火灾保险3万亩,完成冬季造林30万株1500亩,石漠化综合治理造林工程2068亩。二是深化人居环境提升整治,对辖区内公路沿线广告牌进行集中清除,拆违面积达3000余平方米;年内在乡集镇建成水冲公厕2座,配置了垃圾车及垃圾箱,并保障每个村委会所在有1座以上卫生公厕;加强农村饮用水水源保护和水质检测,重要饮用水源地达标率超过90%,人民生活不断改善。

  竭力惠民生,群众福祉持续增进。始终坚持以群众为中心的发展理念,大力发展社会事业,民生质量和群众幸福指数不断提高。一是教育事业巩固提升。整合“全面改薄”工程、中小学校安工程等项目资源,改善办学条件,贾沙中心幼儿园、尼德小学综合楼、陡岩小学综合楼等6个项目进展有序,小学入学率100%、巩固率100%,初中入学率98.71%、巩固率90.63%。二是文体事业快速发展。全年组织文体培训、活动34次,荣获全市端午龙舟比赛团体第一名;配置“村村响”20套,贾沙文化体育广场项目已投入使用,大贾沙、波罗克等9个体育广场建设有序推进。三是卫计事业逐步拓展。启动家庭医生签约服务,全面实施健康扶贫30条措施,落实计划生育惠农政策,全乡生育率达89.5%,优选节育率达78.27%,两孩政策服务落实率达150%,收缴计生家庭意外伤害保险3412份。四是社会保障不断完善。全乡城乡居民养老保险、医疗保险参保率分别达100.58%、92.61%,全年发放优抚金、健康长寿补贴等146.83万元,发放低保金347.24万元,实施各类救助44.88万元,发放创业担保贷款、“贷免扶补”70万元,实行劳务输出实名制,输出农村建档立卡贫困人口290人,行业扶贫扎实推进。

  着力防风险,全乡大局和谐稳定。始终把群众切身利益放在心上,“七五”普法和“五五”依法治乡深入推进,全乡机关干部职工已完成普法在线学习考试,全年办理法律援助案件22件、受理纠纷140件。反恐维稳、缉枪治爆和毒品问题综合整治专项行动成效显著,顺利完成党的十九大及州庆安保维稳工作,领导干部定点接访、重点约访、带案下访和领导包案等制度全面落实,全年辖区内未发生重特大恶性案件,人民群众安全感和满意度明显提升。严格落实“党政同责、一岗双责”、“五级五覆盖”安全生产责任制,建立安全生产定期巡查和季度隐患排查治理制度,开展各类安全检查64次,排查隐患105项,全乡安全生产形势总体平稳。

  我们倾力转作风,政府建设不断加强。始终坚持党的全面领导,坚决执行乡党委的决策部署,自觉接受乡人大的法律监督和工作监督,认真执行各项决议和决定,主动接受社会各界的民主监督,累计办理人大代表建议135件,办复率、满意率分别为100%、97.78%。始终抓牢政府系统党风廉政建设,严格落实中央八项规定精神,政府系统全面从严治政转作风,实施依法行政三年行动计划,持续开展“不作为、乱作为”问题集中整治,加大问责力度,提升政府服务管理水平,行政行为更加公开透明,政府执行力和公信力明显提升。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入2017年部门决算编报的独立核算单位共6个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。共设置4个综合办公室,4个事业中心和财政所,分别为:

  1.个旧市贾沙乡党政办公室

  2.个旧市贾沙乡经济发展办公室

  3.个旧市贾沙乡社会治安综合治理办公室

  4.个旧市贾沙乡社会事务办公室

  5.个旧市贾沙乡财政所

  6.个旧市贾沙乡农业综合服务中心

  7.个旧市贾沙乡文化广播电视服务中心

  8.个旧市贾沙乡国土和村镇规划建设服务中心

  9.个旧市贾沙乡社会保障服务中心

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  个旧市贾沙乡人民政府2017年末实有人员编制69人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制0人),事业编制39人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员29人(含行政工勤人员1人),事业人员28人(含参公管理事业人员1人)。

  离退休人员21人。其中:离休0人,退休21人。

  实有车辆编制11辆,在编实有车辆11辆。

  第二部分  2017年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部门  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  个旧市贾沙乡人民政府2017年度收入合计1280.48万元。其中:财政拨款收入1280.48万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。2016年度收入合计993.58万元与上年对比增加286.9万元,增长28.88%,主要原因是人员工资调整,经费增加。

  二、支出决算情况说明

  个旧市贾沙乡人民政府2017年度支出合计1305万元。其中:基本支出1210.50万元,占总支出的92.76%;项目支出94.50万元,占总支出的7.24%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2016年总支出1129.19元,同比增加175.81万元,增长15.57%。主要原因是2017年工资结构变动,新增工资,人员经费增加,2017年较2016年公务交通补贴发放增多,2016年发放公务交通补贴5个月,2017年全年发放,日常公用经费增加。

  (一)基本支出情况

  2017年度用于保障个旧市贾沙乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1210.50万元。与上年对比增加301.99万元,增长33.24%,主要原因分析2017年工资结构变动,新增工资,人员经费增加,2017年较2016年公务交通补贴发放增多,2016年发放公务交通补贴5个月,2017年全年发放,日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.23%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.77%。

  2016年与2017年基本支出对比(单位:万元)

项目(按支出性质和经济分类)

2016年

2017年

与上年相比增减数

与上年相比增减率

一、基本支出

908.51

1210.5

301.99

33.24%

人员经费

866.10

1116.47

250.37

28.91%

日常公用经费

42.41

94.03

51.62

121.72%

  (二)项目支出情况

  2017年度用于保障个旧市贾沙乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出94.5万元。与上年对比减少126.18万元,减少57.18%,主要原因是2017年项目减少,故项目类支出减少。具体项目开支为乡召开人代会、党代会,购置办公设备,开展综治维稳、护林防火及其他行政管理事务等工作支出。

  2016年与2017年项目支出对比(单位:万元)

项目(按支出性质和经济分类)

2016年

2017年

与上年相比增减数

与上年相比增减率

二、项目支出

220.68

94.50

-126.18

-57.18%

基本建设类项目

0

0

0

0

行政事业类项目

220.68

94.5

-126.18

-57.18%

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  个旧市贾沙乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出1305万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加175.81万元,增长15.57%。主要原因是2017年工资结构变动,新增工资,人员经费增加,2017年较2016年公务交通补贴发放增多,2016年发放公务交通补贴5个月,2017年全年发放,日常公用经费增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出483.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的37.01%。其中:

  (1)2010101行政运行支出33.85万元;(2)2010102一般行政管理事务支出3万元;(3)2010301行政运行支出134.68万元;(4)2010302一般行政管理事务支出27.75万元;(5)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1.98万元;(6)2010501行政运行支出13.35万元;(7)2010601行政运行支出31.61万元;(8)210602一般行政管理事务支出3.42万元;(9)2010604预算改革业务支出7.11万元;(10)2010699其他财政事务支出3.89万元;(11)2012301行政运行支出13.35万元;(12)2012901行政运行支出23.99万元;(13)2013101行政运行支出174.52万元;(14)2013102一般行政管理事务支出10.5万元,主要用于在职职工工资、公用经费等。

  2.公共安全(类)支出1.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。其中:

  (1)2040204治安管理支出1.11万元,主要用于乡政府综治维稳经费支出。

  3.教育支出(类)支出4.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。其中:

  (1)2050202小学教育支出3.84万元,主要用于补助贾沙中心校临时人员经费补助;

  (2)2050802干部教育支出0.56万元,主要用于在职干部外出培训费、差旅费。

  4.文化体育与传媒支出(类)支出34.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。其中:

  (1)2070109群众文化支出23.28万元;(2)2070499其他新闻出版广播影视支出11.01万元,主要用于文化广播站人员工资的支出和经费支出。

  5.社会保障和就业支出(类)支出176.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.54%。其中:

  (1)2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出11.26万元;(2)2080201行政运行支出11.09万元;(3)2080299其他民政管理事务支出0.70万元;(4)2080501归口管理的行政单位离退休支出39.53万元;(5)2080502事业单位离退休支出23.93万元;(6)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74.06万元;(7)2080801死亡抚恤支出1.15万元;(8)2081101行政运行支出13.92万元;(9)2081199其他残疾人事业支出1.06万元,主要用于社会事务办人员工资及经费支出、行政事业退休人员工资支出、死亡职工家属抚恤费支出、在职职工基本养老保险费用等支出。

  6.医疗卫生与计划生育支出(类)支出108.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。其中:

  (1)2100399其他基层医疗卫生机构支出18.06万元,主要用于社保中心人员工资及经费支出;

  (2)2100499其他公共卫生支出11.64万元,主要用于社保中心人员工资及经费支出;

  (3)2100716计划生育机构支出0.05万元,主要用于计生公用经费支出;

  (4)2101001行政运行支出13.46万元,主要用于人员工资支出;

  (5)2101101行政单位医疗支出24.09万元,主要用于行政单位基本医疗支出;

  (6)2101102事业单位医疗支出19.97万元,主要用于事业单位基本医疗支出;

  (7)2101103公务员医疗补助支出21.18万元,主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。

  7.节能环保支出(类)支出22.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。其中:

  (1)2110199其他环境保护管理事务支出22.71万元,主要用于人员工资及经费支出。

  8.城乡社区支出(类)支出13.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。其中:

  (1)2120101行政运行支出13.60万元,主要用于人员工资及经费支出。

  9.农林水支出(类)支出369.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的28.29%。其中:

  (1)2130104事业运行支出108.94万元,主要用于农服中心人员工资及经费支出;

  (2)2130204林业事业机构支出89.21万元,主要用于林业人员工资及经费支出;

  (3)2130234林业防灾减灾支出5.73万元;(4)2130299其他林业支出2.10万元,主要用于护林防火经费支出;

  (5)2130317水利技术推广支出27.62万元,主要用于水管站人员工资及经费支出;

  (6)2130705对村民委员会和村党支部的补助支出135.58万元,主要用于对村委会、村小组干部的生活补助支出。

  10.资源勘探信息等支出(类)支出52.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。其中:

  (1)2150601行政运行支出41.46万元;(2)2150602一般行政管理事务支出6.27万元;(3)2150699其他安全生产监管支出5万元,主要用于安全生产矿山安全巡查人员工资支出和经费支出。

  11.国土海洋气象等支出(类)支出22.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。其中:

  (1)2200199其他国土资源事务支出22.78万元,主要用于人员工资及经费支出。

  12.住房保障支出(类)支出 9.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。其中:

  (1)2210203购房补贴支出9.18万元,主要用于退休人员购房补贴支出。

  13.其他支出(类)支出6.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。其中:

  (1)2299901其他支出6.87万元,主要用于日常公用经费等其他支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  个旧市贾沙乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为35.79万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为18.77万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为17.02万元,完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无预算数。

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加6.73万元,增长23.16%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加5.5万元,增长41.45%;公务接待费支出决算增加1.23万元,增长7.79%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置及运行维护费增加5.5万元,2017年用财政拨款资金支出森林防火用车的一部分购置费,其次由于中心工作较多,下车用车频率高,加上车辆老化,维护费及燃料费增加;公务接待费增加1.23万元,主要原因是2017年中心工作较多,工作餐费增加。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出18.77万元,占52.44%;公务接待费支出17.02万元,占47.56%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出18.77万元。其中:

  公务用车购置支出4.99万元,购置车辆1辆。车辆为森林防火专用车,总价16.3万元,其中用财政拨款资金支出4.99万元。

  公务用车运行维护支出13.78万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于上下级协调安排工作、扶贫工作、农村工作等乡政府各部门及中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出17.02万元。其中:

  国内接待费支出17.02万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待340批次(其中:外事接待0批次),接待人次3404人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级对下级的监督检查工作及乡政府因中心工作增加,增加的加班餐费、下乡餐费、工作餐费发生的接待支出。

  国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  个旧市贾沙乡人民政府2017年机关运行经费支出88.32万元,2016年机关运行经费支出34.60万元,与上年对比增加53.72万元,主要原因2017年较2016年公务交通补贴发放增多,2016年发放公务交通补贴5个月,2017年全年发放,扶贫、提升城乡人居环境等中心工作增多,日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、临聘人员劳务费、公务用车运行维护费、交通补贴及办公设备购置费。

  (二)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,个旧市贾沙乡人民政府资产总额12921.18万元,其中,流动资产12260.08万元,固定资产661.10万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加9652.07万元,其中固定资产增加49万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆2辆,账面原值31.92万元(因车辆由市级统一处置,收入未归入乡镇账户,所以无处置收入);报废报损资产2项,账面原值4.66万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋150平方米,账面原值5万元,实现资产使用收入0.34万元。

国有资产占有使用情况表

           

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

12921.18

12260.08

661.10

416.60

166.40

0

78.10

0

0

0

0

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

   

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

  (三)政府采购支出情况

  部门年度政府采购支出33.44万元。其中:货物支出24.60万元,工程支出0万元,服务支出8.84万元。

  (四)绩效自评信息情况

  我部门无此情况。

  (五)其他重要事项情况说明

  我部门无其他重要事项情况。

  (六)相关口径说明

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算拨款收入,为地方财政当年拨付的资金。

  二、其他收入,为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

  三、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项),为我单位的基本支出。

  四、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项),为我单位对社会中介组织等组办的小学的资助。

  五、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项),为我单位反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

  六、基本支出,指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

  七、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。



附件【红河州个旧市贾沙乡.xls