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  • 2022年度
  • 索引号
    20240913-200701-876
  • 发布机构
    个旧市人民政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2022-02-18
  • 时效性
    有效

个旧市大屯街道办事处2022年部门预算

  监督索引号53250100156500000 

  个旧市大屯街道办事处2022年部门预算 

  个旧市大屯街道办事处2022年预算公开目录 

  第一部分 个旧市大屯街道办事处2022年部门预算编制说明 

  一、基本职能及主要工作 

  二、预算单位基本情况 

  三、预算单位收入情况 

  四、预算单位支出情况 

  五、对下专项转移支付情况 

  六、政府采购预算情况 

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

  八、重点项目预算绩效目标情况 

  九、其他公开信息 

  第二部分 个旧市大屯街道办事处2022年部门预算表 

  一、财务收支预算总表 

  二、部门收入预算表 

  三、部门支出预算表 

  四、财政拨款收支预算总表 

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类) 

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目) 

  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目) 

  九、项目支出绩效目标表(本级下达) 

  十、项目支出绩效目标表(另文下达) 

  十一、政府性基金预算支出预算表 

  十二、部门政府采购预算表 

  十三、政府购买服务预算表 

  十四、对下转移支付预算表 

  十五、对下转移支付绩效目标表 

  十六、新增资产配置表 

  十七、财政拨款支出明细表(按经济科目分类) 

  十八、部门整体支出绩效目标表 

  十九、部门上年结余结转支出预算表 

  第一部分个旧市大屯街道办事处 

  2022年部门预算编制说明 

  一、基本职能及主要工作 

  (一)部门主要职责 

  落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。 

  1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令; 

  2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; 

  3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 

  4、保护各种经济组织的合法权益; 

  5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。 

  6、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,树立社会主义新风尚。 

    7、完成上级政府交办的其它事项。 

  (二)机构设置情况 

  我部门共设置2个内设机构,包括:党政机构、事业单位。 

  所属单位12个,分别是: 

  1. 个旧市大屯街道办事处党政办公室 

  2. 个旧市大屯街道办事处党建工作办公室 

  3. 个旧市大屯街道办事处经济发展和社会事务办公室 

        4. 个旧市大屯街道办事处社会治安综合治理办公室 

      5. 个旧市大屯街道办事处乡村振兴办公室 

      6. 个旧市大屯街道办事处农业综合服务中心 

      7. 个旧市大屯街道办事处文化广播电视服务中心 

      8. 个旧市大屯街道办事处社会保障服务中心 

      9. 个旧市大屯街道办事处国土和村镇规划建设中心 

      10. 个旧市大屯街道办事处产业发展服务中心 

      11. 个旧市大屯街道办事处城乡统筹发展服务中心 

      12. 个旧市大屯街道办事处财政所 

  (三)重点工作概述 

  1.加强基层党建,发挥党建引领。坚持党要管党、全面从严治党,切实加强党的执政能力、先进性和纯洁性建设,为全面建成小康社会提供坚强政治保障。深入学习宣传贯彻党的十九届五中、六中全会精神,推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心,自觉运用习近平新时代中国特色社会主义思想的立场、观点和方法指导实践、推动工作。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,持续推进党史学习教育,不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。把政治建设放在首位,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、提升“五种能力”,始终做到思想上拥护、政治上维护、组织上服从、行动上看齐。严格党的组织生活,坚持落实“三会一课”等组织制度。切实抓好软弱涣散基层党组织的整顿,着力解决基层党组织弱化、虚化、边缘化问题,形成常态化整顿建设机制。强化基层党组织带头人队伍建设,着力打造一批实践特色鲜明、示范带动作用强的党建示范点。持续推进基层党支部规范化建设,进一步巩固壮大村级集体经济,全面提高村级场所利用率。开展好“党建联盟”、社区“大党建”活动,促进城市基层党建引领城市管理。坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争,进一步构建风清气正、干事创业的良好政治生态。 

  2.发展支撑产业,转型升级产业结构。深入开展 “三张牌”示范区打造,大力发展经济果林、生态养殖、休闲观光、农产品深加工等特色优势农业产业。持续服务工业示范园区建设,抓好有色金属产业的升级改造,积极向新型产业拓展。依托民族、生态、区位等优势,以大屯新区的规划和开发为主线,做好具有本地特色的商贸饮食服务行业规划,围绕“打造城市核心示范区”的目标,把服务业作为优化我街道经济结构的新型产业来培育,以大屯海旅游休闲度假区项目有序推进为重点,着力打造大屯海片区公共文化活动中心和商务商业中心,积极推进旅游资源开发建设,带动现代服务业快速发展,大力推动街道经济快速转型发展。 

  3.坚持产城融合发展,做好双城联动文章。以滇南中心城市的产业服务中心、个旧东部新城为目标,打造生产性服务、产业生活配套、特色旅游功能为主的现代化、生态化片区;以“商贸文体+滨水休闲+生态居住+都市旅游”为核心内容,依托丰富的大屯海、中海滨水资源,体现现代滨水商业风情,突出生态居住格调,通过治水(水质净化、生态系统恢复)、理水(梳理水系、调控雨洪)和绿地系统(水绿交织建设海绵城市),建设城水相依、生态良好、人文厚重、人与自然和谐发展的国家生态园林城市。 

  4.紧抓本地特色,做精城乡提质。推进乡村振兴战略,抓住大屯新区建设契机,围绕优化城市发展布局、强化城市承载功能、塑造城市品质特色等方面健全城市基础设施体系建设,全面增强城市核心辐射功能。大力推进街道辖区路网建设,加快奥体路、个屯路延长线,城市绿道建设步伐。强化市政公用设施配套,推进城市地下综合管廊建设,完善防洪排涝、污水垃圾处理等设施体系,提升水电气供给保障能力。强化公共服务功能,推动湿地公园、中医院、学校、安置房、农贸市场等项目建设。继续推进生态文明建设,提高城镇化管理水平,统筹推进农村基础设施建设和农村人居环境整治。 

  5.完善社会保障,发展社会事业。抓好社会保障体系建设,持续做好城乡基本医疗保险、养老保险工作,落实低保、救灾救济、抚恤安置、拥军优属、残疾补助等社会保障制度。推动乡村振兴战略,建设美丽乡村,创建国家卫生乡镇。改善农村办学条件,优化教育资源配置,推进教育优质、持续发展。扎实抓好新时期计划生育工作,提高人口素质。加强公共卫生设施建设,建立健全卫生服务体系和医疗保健体系,提高公共卫生服务水平和突发性公共卫生事件应急能力,打好疫情防治阻击战。加大街道、社区文化设施投入力度,积极开展各类群众性文化体育活动,丰富人民群众精神文化生活。弘扬先进文化,提高社会文明程度。 

  二、预算单位基本情况 

  我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中:财政全额供给单位12个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个;参公单位1个;事业单位6个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下: 

  在职人员编制95人,其中:行政编制35人,工勤人员编制0人,事业编制60人。在职实有93人,其中: 财政全额保障93人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。 

  离退休人员 50人,其中: 离休 0人,退休 50人。 

  车辆编制3辆,实有车辆12辆。 

  三、预算单位收入情况 

  (一)部门财务收入情况 

  2022年部门财务总收入 2430.81万元,其中:一般公共预算2430.81万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。 

  与上年对比增加341.81万元,主要原因是社区干部补贴待遇标准提高,统一为社区干部购买职工养老保险、城乡居民医疗保险、工伤保险。 

  (二)财政拨款收入情况 

  2022年部门财政拨款收入 2430.81万元,其中:本年收入2430.81万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2430.81万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 

  与上年对比增加341.81万元,主要原因是社区干部补贴待遇标准提高,统一为社区干部购买职工养老保险、城乡居民医疗保险、工伤保险。 

  (三)预算总收入增减变化情况 

  2022年部门预算总收入2430.81万元。其中,本级财力安排收入2430.81万元。与上年相比增加341.81万元,主要原因是社区干部补贴待遇标准提高,统一为社区干部购买职工养老保险、城乡居民医疗保险、工伤保险。 

  四、预算单位支出情况 

  2022年部门预算总支出 2430.81万元。财政拨款安排支出 2430.81万元,其中:基本支出2430.81万元,与上年对比增加341.81万元,主要原因是社区干部补贴待遇标准提高,统一为社区干部购买职工养老保险、城乡居民医疗保险、工伤保险;项目支出0.00万元,与上年对比无变动。 

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

  一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行220.39万元,主要用于保障工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年对比增加3.13万元。原因是人员工作量增加,运转经费有所增加。 

  一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务139.01万元,主要用于保障工作正常运转的基本支出, 商品和服务支出(包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年对比增加105.44万元,原因是增加机关后勤保障经费。 

  一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行71.32万元,主要用于保障工作正常运转的基本支出, 商品和服务支出(包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年对比增加10.05万元,原因是人员调动增加。 

  一般公共服务支出-财政事务-行政运行50.11万元,主要用于保障工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年对比增加1.27万元,原因是人员工资晋升。 

  一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行115.90万元,主要用于保障工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年对比增加13.09万元,原因是人员工资晋升。 

  一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务75万元,主要用于社区基层组织建设,与上年相比无变动。 

  国防支出-国防动员-民兵5万元,主要用于国防动员民兵组织建设,与上年相比增加5万元,原因是保障民兵组织的需要。  

  教育支出-普通教育-小学教育5.46万元,主要用于大屯小学离岗民师和临时用工人员工资,与上年对比减少5.02万元,原因是人员减少。 

  文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出2.76万元,主要用于对个人和家庭的补助(老放影员的生活补助),与上年对比无变动。 

  文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务83.15万元,主要用于保障工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年对比减少9.54万元,原因是人员经费减少。 

  社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行50.14万元,主要用于保障工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年对比减少8.41万元,原因是厉行节约,公用经费减少。 

  社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行 106.21万元,主要用于社区保障工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年对比减少9.77万元,原因是实行厉行节约,公用经费减少。 

  社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理647.22万元,主要用于社区保障工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年对比增加508.50万元,原因是功能科目调整,村改居按社区新标准执行补贴待遇,本年补贴待遇标准提高。 

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休48.35万元,主要用于保障退休人员生活基本支出,与上年对比无变化。 

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休96.84万元,主要用于保障退休人员生活基本支出,与上年对比无变化。 

  社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出132.54万元,主要用于保障在职人员缴纳养老保险等。与上年对比增加1.97万元,原因是养老保险缴纳基数增加。 

  社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出1.44万元,主要用于保障残疾人联络员生活补助,与上年对比增加无变动。 

  卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗31.66万元,主要用于保障在职及退休人员医疗缴费等。与上年对比增加0.81万元。原因是人员医疗缴费基数有所提高。 

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗52.47万元,主要用于保障在职及退休人员医疗缴费等。与上年对比增加1.15万元。原因是人员医疗缴费基数有所提高。 

  卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助31.66万元,主要用于保障在职及退休人员公务员医疗补助缴费等。与上年对比减少7.43万元。原因是人员减少。 

  节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出60.74万元,主要用于保障工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年对比增加10.56万元,原因是人员正常晋升。 

  农林水支出-农业农村-事业运行382.21万元,主要用于保障工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年对比增加7.32万元,原因是人员增加及工资正常晋升。 

  农林水支出-农业农村-病虫害控制1.2万元,主要用于保障工作正常运转的基本支出,具体是动物防疫员生活补助。与上年对比无变动。 

  农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-行政运行11.51万元,主要用于保障工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年对比增加0.07万元,原因是人员工资晋升。 

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

  工资福利支出1297.88万元(其中:基本支出1297.88万元,项目支出0万元)。与上年对比,增加20.81万元,主要原因是人员增加,工资福利增加;社区补贴待遇提高。 

  商品和服务支出385.45万元(其中:基本支出385.45万元,项目支出0万元)。与上年对比增加101.32万元,主要原因是机关后勤保障经费增加。 

  对个人和家庭的补助747.48万元(其中:基本支出747.48万元,项目支出0万元)。与上年对比增加290.60万元,主要原因是村改居干部按社区干部标准发放,提高社区干部补贴待遇,并统一为社区干部购买职工养老保险、城乡居民医疗保险、工伤保险。 

  资本性支出0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)。与上年对比无变动。 

  五、对下专项转移支付情况 

  (一)与中央配套事项 

         无。 

   (二)按既定政策标准测算补助事项 

  无。 

  (三)经济社会事业发展事项 

  无。 

  六、政府采购预算情况 

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额100万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算100万元、政府采购工程预算0万元。 

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

  个旧市大屯街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69.60万元,较上年减少2.17万元,下降3%,具体变动情况如下: 

  (一)因公出国(境)费 

  个旧市大屯街道办事处2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年对比无变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。 

  (二)公务接待费 

  个旧市大屯街道办事处2022年公务接待费预算为14.60万元,较上年减少25.17万元,下降63%,国内公务接待批次为300次,共计接待2850人次。 

  减少原因是严格执行公务接待相关管理规定,压减公务预算。 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  个旧市大屯街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为55万元,较上年增加23万元,增长72%。其中:公务用车购置费0万元,较上年对比无变动;公务用车运行维护费55万元,较上年增加23万元,增长72%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。 

  增加原因是大屯街道办事处为个旧新城区,征地及其他项目较多,工作量大,车辆运行频繁。 

  八、重点项目预算绩效目标情况 

  我部门本年无重点项目预算。 

  九、其他公开信息 

  (一)专业名词解释 

  1.一般公共预算财政拨款收入,指用一般预算收入安排的预算单位资金。 

  2.政府性基金预算收入,指用政府性基金收入安排的预算单位资金。 

  3.基本支出,指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

  4.项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

  5. 功能科目,指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。 

  6. 经济科目,指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。 

  7.“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  8.机关运行经费,是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明 

  个旧市大屯街道办事处2022年机关运行经费安排385.44万元,与上年对比增加101.31万元,主要原因是包含社区办公经费和机关后勤保障经费。 

  (三)国有资产占有使用情况 

  截至2021年12月31日,大屯街道办事处资产总额9674.35万元,其中,流动资产9525.64万元,固定资产净值146.42万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产2.29万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少2371.17万元,其中固定资产减少23.93万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。 

  (四)本部门预算绩效情况说明 

  部门整体绩效目标: 

  1.保障全街道在职人员、离退休人员、职工遗属的正常办公以及工资的发放。 

  2.保障全街道15个社区干部生活补助的发放。 

  3.保障全街道15社区正常办公运转需求。 

  4.保障街道公社老放映员生活补贴的发放。 

  5.保障全街道农村原大队一级离职半脱产干部以及原村公所(办事处)干部生活补贴的发放。 

  6.保障村兽医工资、临时用工人员、残疾人联络员等补助的发放。 

        部门年度目标: 

  1.加强基层党建,发挥党建引领。坚持党要管党、全面从严治党,切实加强党的执政能力、先进性和纯洁性建设,为全面建成小康社会提供坚强政治保障。 

  2.发展支撑产业,转型升级产业结构。深入开展 “三张牌”示范区打造,大力发展经济果林、生态养殖、休闲观光、农产品深加工等特色优势农业产业。 

  3.坚持产城融合发展,做好双城联动文章。以滇南中心城市的产业服务中心、个旧东部新城为目标,打造生产性服务、产业生活配套、特色旅游功能为主的现代化、生态化片区;以“商贸文体+滨水休闲+生态居住+都市旅游”为核心内容,依托丰富的大屯海、中海滨水资源,体现现代滨水商业风情,突出生态居住格调,通过治水(水质净化、生态系统恢复)、理水(梳理水系、调控雨洪)和绿地系统(水绿交织建设海绵城市),建设城水相依、生态良好、人文厚重、人与自然和谐发展的国家生态园林城市。 

  4.紧抓本地特色,做精城乡提质。推进乡村振兴战略,抓住大屯新区建设契机,围绕优化城市发展布局、强化城市承载功能、塑造城市品质特色等方面健全城市基础设施体系建设,全面增强城市核心辐射功能。 

  5.完善社会保障,发展社会事业。抓好社会保障体系建设,持续做好城乡基本医疗保险、养老保险工作,落实低保、救灾救济、抚恤安置、拥军优属、残疾补助等社会保障制度。推动乡村振兴战略,建设美丽乡村,创建国家卫生乡镇。 

  第二部分 个旧市大屯街道办事处2022年部门预算表 

  监督索引号53250100156500111 



附件【P020221031599273366369.xlsx
附件【个旧市大屯街道办事处预算重点领域财政项目文本公开.doc