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索引号20240913-203830-752
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发布机构个旧市人民政府办公室
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文号
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发布日期2018-02-14
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时效性有效
个旧市鸡街镇人民政府2018年度部门预算
监督索引号53250100156300000
个旧市鸡街镇人民政府
2018年度部门预算
目录
第一部分鸡街镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
二、部门编制预算情况
三、预算单位基本情况
第二部分鸡街镇人民政府2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
四、基本支出预算表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、“三公”经费预算财政拨款情况表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务情况表
十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十三、项目支出绩效目标表
十四、对下转移支付绩效目标表
第三部分鸡街镇人民政府2018年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况总体说明
二、一般公共预算支出情况说明
三、财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)
四、基本支出预算情况说明
五、政府性基金预算支出情况说明
六、部门收支预算总体情况说明
七、部门收入预算情况说明
八、部门支出预算情况说明
九、“三公”经费预算财政拨款情况说明
十、政府采购情况说明
十一、政府购买服务情况说明
十二、行政事业单位国有资产占有使用说明
十三、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部 鸡街镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1、社会管理职能。对乡村社会进行管理,是政府的首要职能,包括:(1)、贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;(2)、加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠分;(3)、根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能,应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变,体现以民为本的思想。
2、发展经济职能。发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。包括:(1)、组织制定本乡镇产业发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色;(2)、组织营造良好的投资环境,包括政策环境、硬件环境、社会环境,加大招商引资力度;(3)、通过推动和引导农村经济合作组织的发展,指导农村生产,提高农村生产组织化程度;(4)、加强信息服务,密切本地农产品的市场衔接,促进农业新技术的推广。
3、公共服务职能。普及义务教育,计划生育,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度,加强社会公德建设,加强农民思想道德教育,倡导健康文明新风尚等,组织好农村公共产品的供应,要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩,实现向公共服务型政府的转变。
4、基层建设职能。(1)、抓好农村党组织建设,包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配,农村党员的发展和管理,党员干部队伍思想作风建设等;(2)、抓好村委会班子建设,依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治,为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件;(3)、抓好农村思想建设,加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设,倡导乡村社会文明新风;(4)、抓好民主集中制建设,敞开群众表达意愿的渠道,建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外,乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。
(二)机构设置情况
鸡街镇人民政府设有11个部门:分别是鸡街镇财政所、鸡街镇党政办公室、鸡街镇经济发展办公室、鸡街镇社会事务办公室、鸡街镇社会治安综合治理办公室、鸡街镇农业综合服务中心、鸡街镇人口和计划生育服务中心、鸡街镇文化广播电视服务中心、鸡街镇国土和村镇规划建设服务中心、鸡街镇社会保障服务中心、鸡街镇工商业发展服务中心。
(三) 主要工作
2018年政府主要工作是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神,全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及党的十九大精神,深入贯彻省、州、市党代会、人代会精神,坚持党对一切工作的领导,坚持以人民为中心的发展思想,坚持“四个自信”,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,立足新时代发展新方位,以州委“13611”工作思路、市委“12536”发展思路为指引,以资源型城市转型、“诗意个旧人文锡都”建设为契机,紧紧围绕“兴农、强工、保稳定、促和谐”的发展思路,争创“五个一流”,坚持稳中求进,统筹推进政治建设、经济建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,开创鸡街经济社会发展新局面。
二、部门预算编制情况
2018年预算编制的指导思想:全面贯彻党的十九大精神,紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路,按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求,以全口径预算管理改革为主线,强化资金整合盘活,增强预算统筹能力,优先保工资、保运转、保基本民生;以深化零基预算改革为重点,打破固化格局,集中财力全面落实市委、市政府确定的重大事项;以预算绩效管理改革为导向,调整优化财政支出结构,确保财政资金用在刀刃上;以编细编实预算为抓手,做好项目前期准备,加快预算执行进度;以创新财政投入方式为杠杆,优化财政资源配置,发挥财政资金乘数效应;以预算公开透明为落脚点,硬化预算约束,依法依规理财,促进全市经济健康发展、社会和谐稳定。
2018年预算编制的基本原则:为贯彻落实好上述指导思想,根据上年度预算执行情况和本年度经济新常态下的财政收入预期目标,按照“量入为出、收支平衡”的理财原则,采取有保有压的措施,统筹安排好各项支出。一是集中财力优先保障工资性支出,确保全市机关事业单位工资按时足额发放。二是重点保障社会保障、医疗卫生、精准脱贫等民生支出。
三、预算单位基本情况
我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共11个,其中:财政全供给单位11个;财政全供给单位中行政单位4个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位6个。
截止2017年11月统计,部门在职人员编制99人,其中:行政编制35人,事业编制64人。在职实有106人,其中:财政全供养106人,非财政供养0人。
离退休人员77人,其中:离休0人,退休77人。
车辆编制25辆,实有车辆25辆。
第二部分鸡街镇人民政府
2018年部门预算表
(附件14张表)
第三部分鸡街镇人民政府
2018年部门预算情况说明
一、部门财政拨款收支预算情况总体说明
鸡街镇人民政府2018年财政拨款支出总预算2599.83万元。
财政拨款预算总收入为2599.83万元,其中:一般公共预算中本级财力收入2599.83万元,占总收入的100%;政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元。与上年对比减少64.65万元,主要是税收收入减少。
支出为2599.83万元,其中:一般公共服务支出529.36万元,占总支出的20.36%;国防支出2.16万元,占总支出的0.08% ;公共安全支出29.30万元,占总支出的1.1%;教育支出15.86万元,占总支出的0.61%;科学技术支出15.24万元,占总支出的0.59%;文化体育与传媒支出85.41万元,占总支出的3.28%;社会保障和就业支出658.91万元,占总支出的25.34%;医疗卫生与计划生育支出144.60万元,占总支出的5.56%;节能环保支出120.45万元,占总支出的4.63%;城乡社区支出81.22万元,占总支出的3.12%;农林水支出895.24万元,占总支出的34.43%;资源勘探信息等支出8.64万元,占总支出的0.38%;国土海洋气象等支出13.44万元,占总支出的0.52%。鸡街镇人民政府2018年一般公共预算2599.83万元,比2017年预算数减少64.65万元,主要是人员减少。
二、部门一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算支出情况
鸡街镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出2599.83万元,比上年执行数减少162.25万元,其中基本支出2599.83万元,项目支出0万元。
(二)一般公共预算支出具体使用情况
1. 2010101行政运行2018年预算数为15.60万元,较上年执行数减少1.65万元,主要是财力有限,仅能保工资、保运转、保民生。
2. 2010301行政运行2018年预算数为335.23万元,较上年执行数减少92.62万元,主要是财力有限,仅能保工资、保运转、保民生。
3.2010601行政运行2018年预算数为73.65万元,较上年执行数增加21.37万元,主要是2017年部分工资列支2016年剩余指标且调减2017年指标,导致执行数减少。
4.2011101行政运行2018年预算数为29.69万元,较上年执行数减少11.78万元,主要是财力有限,仅能保工资、保运转、保民生。
5. 2012901行政运行2018年预算数为31.45万元,较上年执行数增加1.58万元,主要是2017年部分工资列支2016年剩余指标且调减2017年指标,导致执行数减少。
6. 2013101行政运行2018年预算数为33.75万元,较上年执行数减少24.4万元,主要是人员减少。
7. 2013202一般行政管理事务2018年预算数为10.00万元,较上年执行数相等。
8. 2030607 民兵2018年预算数为2.16万元,较上年执行数增加1.16万元,主要是综治专干补贴标准提高。
9. 2040204 治安管理2018年预算数为28.80万元,较上年执行数减少78.45万元,主要是财力有限,仅能保工资、保运转、保民生。
10. 2040605普法宣传2018年预算数为0.50万元,较上年执行数增加0.5万元,主要是2017年调减指标。
11. 2050203 初中教育2018年预算数为4.32万元,较上年执行数减少4.47万元,主要是财力有限,仅能保工资、保运转、保民生。
12. 2050802干部教育2018年预算数为11.54万元,较上年执行数减少0.13万元,主要是财力有限,仅能保工资、保运转、保民生。
13. 2060101行政运行2018年预算数为15.24万元,较上年执行数增加0.16万元,主要是工资晋升(2017年执行2060701机构运行科目)。
14. 2070109群众文化2018年预算数为28.06万元,较上年执行数减少6.87万元,主要是财力有限,仅能保工资、保运转、保民生。
15. 2070499 其他新闻出版广播影视支出2018年预算数为57.34万元,较上年执行数减少3.1万元,主要是财力有限,仅能保工资、保运转、保民生。
16. 2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2018年预算数为69.48万元,较上年执行数增加8.48万元,主要是2017年部分工资列支2016年剩余指标且调减2017年指标,导致执行数减少。
17. 2080208基层政权和社区建设2018年预算数为31.50万元,较上年执行数增加6.54万元,主要是2017年部分工资列支2016年剩余指标且调减2017年指标,导致执行数减少。
18. 2080299其他民政管理事务支出2018年预算数为5.00万元,较上年执行数增加5万元,主要是2017年税收收入减少无资金安排。
19. 2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为131.84万元,较上年执行数增加7.8万元,主要是退休人员生活补贴增加。
20. 2080502事业单位离退休2018年预算数99.25万元,较上年执行数增加10.34万元,主要是退休人员生活补贴增加。
21. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数143.97万元,较上年执行数减少1.33万元,主要是人员减少。
22. 2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助2018年预算数176.00万元,较上年执行数增加36.27万元,主要是标准提高。
23. 2081199 其他残疾人事业支出2018年预算数1.87万元,较上年执行数增加1.87万元,主要是用2016年剩余指标列支并调减指标。
24. 2101101行政单位医疗2018年预算数29.36万元,较上年执行数减少4.99万元,主要是人员减少。
25. 2101102事业单位医疗2018年预算数52.95万元,较上年执行数减少1.86万元,主要是人员减少。
26. 2101103公务员医疗补助2018年预算数45.17万元,较上年执行数减少1.96万元,主要是人员减少。
27. 2101399其他医疗救助支出2018年预算数3.60万元,较上年执行数增加3.6万元,主要是用2016年剩余指标列支并调减指标。
28. 2109901其他医疗卫生与计划生育支出2018年预算数13.52万元,较上年执行数增加0.9万元,主要是工资晋升。
29. 2110199其他环境保护管理事务支出2018年预算数120.45万元,较上年执行数减少0.59万元,主要是财力有限,仅能保工资、保运转、保民生。
30. 2120101行政运行2018年预算数66.22万元,较上年执行数增加2.84万元,主要是2017年部分工资列支2016年剩余指标且调减2017年指标,导致执行数减少。
31. 2120501城乡社区环境卫生2018年预算数15.00万元,较上年执行数减少31万元,主要是财力有限,仅能保工资、保运转、保民生。
32. 2130104事业运行2018年预算数411.35万元,较上年执行数减少8.89万元,主要是财力有限,仅能保工资、保运转、保民生。
33. 2130204林业事业机构2018年预算数89.46万元,较上年执行数增加1.11万元,主要是工资晋升。
34. 2130234 林业防灾减灾2018年预算数16.10万元,较上年执行数减少10.3万元,主要是财力有限,仅能保工资、保运转、保民生。
35. 2130317水利技术推广2018年预算数112.35万元,较上年执行数增加8.63万元,主要是工资晋升。
36. 2130705对村民委员会和村党支部的补助2018年预算数265.98万元,较上年执行数增加80.28万元,主要是2017年部分工资列支2016年剩余指标且调减2017年指标,导致执行数减少。
37. 2150601 行政运行2018年预算数8.64万元,较上年执行数增加7.81万元,主要是增加环保协管员工资。
38. 2200101行政运行2018年预算数2.42万元,较上年执行数增加2.42万元,主要是新安排国土所车辆经费。
39. 2200199其他国土资源事务支出2018年预算数11.02万元,较上年执行数减少0.14万元,主要是财力有限,仅能保工资、保运转、保民生。
三、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)
鸡街镇人民政府2018年财政拨款支出总计2599.83万元。
政府预算支出2599.83万元,按照经济分类科目分类,其中:机关工资福利支出553.92万元,机关商品和服务支出184.71万元,对事业单位经常性补助1358.67万元, 对个人和家庭的补助502.53万元。
部门预算支出2599.83万元,按照经济分类科目分类,其中:工资福利支出1820.06万元,商品和服务支出277.24万元,对个人和家庭的补助502.53万元。
四、部门基本支出情况说明
鸡街镇人民政府2018年基本支出2599.83万元,财政拨款2599.83万元,其中一般公共预算2599.83万元,无政府性基金预算,无国有资本经营预算,无单位自筹,明细如下:
工资福利支出1820.06万元,主要包括:基本工资388.62万元、津贴补贴424.37万元、奖金30.27万元、绩效工资439.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费319.97万元、职业年金缴费82.31万元、公务员医疗补助缴费45.17万元、住房公积金90.01万元。
商品和服务支出277.24万元,主要包括:办公费98.32万元、培训费1.91万元、劳务费77.18万元、工会经费7.26万元、福利费3.18万元、公务用车运行维护费52.03万元、其他交通费用37.36万元。
对个人和家庭的补助502.53万元,主要包括:退休费53.41万元、生活补助439.72万元、医疗费补助3.60万元、奖励金0.80万元、其他对个人和家庭的补助5.00万元。
五、部门政府性基金预算支出情况说明
鸡街镇人民政府2018年无政府性基金预算支出。
六、部门收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,鸡街镇人民政府2018年收支总预算2599.83万元。预算收入共2599.83万元,包括:一般公共预算拨款收入2599.83万元。预算支出共2599.83万元,包括:一般公共服务支出529.36万元;国防支出2.16万元 ;公共安全支出29.30万元;教育支出15.86万元;科学技术支出15.24万元;文化体育与传媒支出85.41万元;社会保障和就业支出658.91万元;医疗卫生与计划生育支出144.60万元;节能环保支出120.45万元;城乡社区支出81.22万元;农林水支出895.24万元;资源勘探信息等支出8.64万元;国土海洋气象等支出13.44万元。
七、部门收入预算情况说明
鸡街镇人民政府2018年收入预算2599.83万元,其中2010101行政运行收入15.59万元,占0.6%;2010301行政运行收入335.23万元,占13%;2010601行政运行收入73.65万元,占3%;2011101行政运行收入29.69万元,占1.1%;2012901行政运行收入31.45万元,占1.2%;2013101行政运行收入33.75万元,占1.3%;2013202一般行政管理事务收入10.00万元,占0.4%;2030607 民兵收入2.16万元,占0.08%;2040204 治安管理收入28.80万元,占1.1%;2040605普法宣传收入0.50万元,占0.02%;2050203 初中教育收入4.32万元,占0.2%;2050802干部教育收入11.54万元,占0.4%;2060101行政运行收入15.24万元,占0.6%;2070109群众文化收入28.06万元,占1%;2070499 其他新闻出版广播影视支出收入57.34万元,占2.2%;2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出收入69.48万元,占2.7%;2080208基层政权和社区建设收入31.50万元,占1.2%;2080299其他民政管理事务支出收入5.00万元,占0.2%;2080501归口管理的行政单位离退休收入131.84万元,占5%;2080502事业单位离退休收入99.25万元,占3.8%;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出收入143.97万元,占5.5%;2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助收入176.00万元,占6.8%;2081199 其他残疾人事业支出收入1.87万元,占0.07%;2101101行政单位医疗收入29.36万元,占1.1%;2101102事业单位医疗收入52.95万元,占2%;2101103公务员医疗补助收入45.17万元,占1.7%;2101399其他医疗救助支出收入3.60万元,占0.1%;2109901其他医疗卫生与计划生育支出收入13.52万元,占0.5%;2110199其他环境保护管理事务支出收入120.45万元,占4.6%;2120101行政运行收入66.22万元,占2.5%;2120501城乡社区环境卫生收入15.00万元,占0.6%;2130104事业运行收入411.35万元,占15.8%;2130204林业事业机构收入89.46万元,占3.4%;2130234 林业防灾减灾收入16.10万元,占0.6%;2130317水利技术推广收入112.35万元,占4.3%;2130705对村民委员会和村党支部的补助收入265.98万元,占10%;2150601 行政运行收入8.64万元,占0.3%;2200101行政运行收入2.42万元,占0.09%;2200199其他国土资源事务支出收入11.02万元,占0.4%。2018年收入预算2600万元与上年对比减少减少64.65万元,主要是税收收入减少。
八、部门支出预算情况说明
2018年部门预算总支出 2599.83万元。本级财力安排支出 2599.83万元,其中,基本支出2599.83万元,项目支出0万元。
2010101行政运行支出15.59万元;2010301行政运行支出335.23万元;2010601行政运行支出73.65万元;2011101行政运行支出29.69万元;2012901行政运行支出31.45万元;2013101行政运行支出33.75万元;2013202一般行政管理事务支出10.00万元;2030607 民兵支出2.16万元;2040204 治安管理支出28.80万元;2040605普法宣传支出0.50万元;2050203 初中教育支出4.32万元;2050802干部教育支出11.54万元;2060101行政运行支出15.24万元;2070109群众文化支出28.06万元;2070499 其他新闻出版广播影视支出57.34万元;2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出69.48万元;2080208基层政权和社区建设支出31.50万元;2080299其他民政管理事务支出5.00万元;2080501归口管理的行政单位离退休支出131.84万元;2080502事业单位离退休支出99.25万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出143.97万元;2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出176.00万元;2081199 其他残疾人事业支出1.87万元;2101101行政单位医疗支出29.36万元;2101102事业单位医疗支出52.95万元;2101103公务员医疗补助支出45.17万元;2101399其他医疗救助支出3.60万元;2109901其他医疗卫生与计划生育支出13.52万元;2110199其他环境保护管理事务支出120.45万元;2120101行政运行支出66.22万元,;2120501城乡社区环境卫生支出15.00万元;2130104事业运行支出411.35万元;2130204林业事业机构支出89.46万元;2130234 林业防灾减灾支出16.10万元;2130317水利技术推广支出112.35万元;2130705对村民委员会和村党支部的补助支出265.98万元;2150601 行政运行支出8.64万元;2200101行政运行支出2.42万元;2200199其他国土资源事务支出11.02万元。
(二)基本支出预算变动的主要原因
基本支出预算比去年减少的主要原因是财力有限,仅能保工资、保运转、保民生。
(三)项目支出预算变动的主要原因
项目支出无法安排的原因主要是经济下行压力增大,工资等基本支出逐年增加,项目资金无法安排。
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
鸡街镇人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算总额118.30万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出35.62万元,公务接待费支出82.68万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少20.52万元,减少的主要原因是:车辆减少及压缩公务接待费。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2018年鸡街镇人民政府无因公出国(境)费预算数。
(二)公务用车购置及运行维护费
2018年鸡街镇人民政府公务用车购置及运行维护费预算数35.62万元。其中:购置费0万元;运行维护费35.62万元,比2017年预算减少5.52万元,增减变动主要原因分析:公务用车改革,车辆减少,主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2018年鸡街镇人民政府公务接待费预算数82.68万元,比2017年预算减少15万元,增减变动主要原因分析:厉行节约,反对铺张浪费。
十、部门政府采购情况说明
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目13项,采购预算资金8万元。其中:支出类型为基本支出,数量13,金额8万元,政府采购方式为自行采购或询价,资金来源为本级财力安排。
十一、部门政府购买服务情况说明
本单位2018年政府购买服务0项,预算总额0万元。
十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,鸡街镇人民政府)国有资产总额10072.77万元,其中:流动资产7958.04万元,固定资产2114.73万元,对外投资/有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。固定资产中房屋1069.28万元,车辆371.60万元,其他固定资产673.85万元。
十三、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
鸡街镇人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算185万元,主要用于办公经费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费。较上年预算执行数214万元减少29万元,减少变动主要原因:一是人员减少;二是厉行节约,减少一般行政性支出。
(二)项目支出绩效目标
2018年,鸡街镇人民政府无项目支出预算。
十四、对下转移支付绩效目标表
鸡街镇人民政府2018年对下项目共有0项。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入,为地方财政当年拨付的资金。
二、其他收入,为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。
三、上年结转,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。
四、基本支出,指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
五、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
六、“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费,指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53250100156300111
附件【鸡街镇人民政府2018年部门预算公开情况表.xls】