个旧市卡房镇中心小学校
2021年部门预算
个旧市卡房镇中心小学校2021年预算公开目录
第一部分 个旧市卡房镇中心小学校2021部门预算编制说明
第二部分 个旧市卡房镇中心小学校2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本次下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 个旧市卡房镇中心小学校2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、贯彻执行国家有关教育工作的方针、政策、法规,统筹规划、协调管理全乡小学教育。2、综合管理全乡基础教育工作,指导九年义务教育的实施和教育教学改革工作,管理指导全乡学前教育工作。3、负责教育系统人事调配、工资福利、职称评聘、师资培训等工作。4、编制下达教育经费预算,管理教育专项资金,教育基建、教育拨款,负责全乡教育信息统计、分析和发布工作。
(二)机构设置情况
个旧市卡房镇中心小学校设有:个旧市卡房镇中心小学校一个预算编制机构。
(三)重点工作概述
1、做好学校经费收支管理,年初认真编制经费预算,提高资金使用效果,确保学校教育教学的各项工作任务顺利完成。
2、加强校产管理,提高使用效率,做到校产专人专管,极大发挥教学设备的作用,更好为教育教学服务。
3、积极争取上级项目资金和自筹资金,努力改善办学条件。我校有1个在建工程项目,主要是咪的期小学的新校舍。目前工程建设均严格按要求施工,从未出现安全问题。全镇各学校办学条件也得到了不同程度的改善,为学生创造了良好的学习和生活环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制223人,其中:行政编制 0人,事业编制223人。在职实有223人,其中: 财政全额保障223人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 136人,其中: 离休 0人,退休 136人。
车辆编制2辆,实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 3428.05万元,其中:一般公共预算财政拨款3428.05万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年相比财政预算拨款总收入增加138.38万元,主要原因是人员增加、工资调整。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 3428.05万元,其中:本年收入3428.05万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3428.05万元(本级财力3428.05万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年相比财政预算拨款总收入增加138.38万元,主要原因是人员增加、工资调整。
(三)预算总收入增减变化情况
2021年部门预算总收入3428.05万元。其中,本级财力安排收入3428.05万元。与2020年相比财政预算拨款总收入增加138.38万元,主要原因是人员增加、工资调整。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 3428.05万元。财政拨款安排支出 3428.05万元,其中,基本支出3428.05万元,与2020年相比财政预算拨款基本支出增加138.38万元主要原因是人员增加、工资调整。项目支出0万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般公共预算支出-基本支出-工资福利支出2981.35万元主要用于保障工作正常运转的基本支出,具体是基本工资支出960.71万元,津贴补贴支出543.73万元,绩效支出590.17万元,年终奖金38.04万元,机关事业单位养老保险金支出316.55万元,职工基本医疗保险费203.26万元 ,公务员医疗补助缴费100.22万元,住房公积金207.87万元,其他社会保障20.8万元,与2020年预算数相比增加125.05万元,主要原因是人员增加、工资调整。
2、商品和服务支出57.99万元,主要用于保障工作正常运转的基本支出,具体是办公费10.2万元,培训费支出3.96万元,劳务费15万元,委托业务费1.8万元,工会经费18.26万元,福利费6.6万元,其他商品和服务支出2.17万元,与2020年预算数相比增加了0.08万元,主要是因为公务用车老化,运行维护费增加。
3、对个人和家庭补助支出388.71万元,主要用于保障工作正常运转的基本支出,具体是退休费375.82万元,生活补助12.89万元,与2020年预算数相比增加13.25万元,主要原因是退休人员增加。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出2981.35万元(其中:基本支出2981.35万元,项目支出0万元)。较2020年预算数数增加125.05万元主要是人员增加,工资调整。
商品和服务支出57.99万元(其中:基本支出57.99万元,项目支出0万元)。较2020年预算数增加0.08万元,主要是因为公务用车老化,运行维护费增加。
对个人和家庭的补助388.71万元万元(其中:基本支出388.71万元,项目支出0万元)。较2020年执行数增加13.25万元,主要是退休人员增加。
资本性支出0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央、省、州配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
个旧市卡房镇中心小学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元,较上年减少2万元,下降9.1%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
个旧市卡房镇中心小学校2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年减少0万元。
(二)公务接待费
个旧市卡房镇中心小学校2021年公务接待费预算为12万元,较上年减少1万元,下降7.69%,增减变动主要原因分析:2021年扶贫工作较上年减少。
(三)公务用车购置及运行维护费
个旧市卡房镇中心小学校2021年公务用车购置及运行维护费为8万元,较上年减少1万元,下降11.11%。其中:公务用车购置费0万元,较上年减少0万元;公务用车运行维护费8万元,较上年减少1万元,下降11.11%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。增减变动主要原因分析:公务用车使用率减少运行维护费减少,主要用于保障中心校工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入,指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算收入,指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.上年结转,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。
4.基本支出,指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
5.项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
6. 功能科目,指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
7. 经济科目,指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
8.“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9.机关运行经费,是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。
(四)本部门预算绩效情况说明
2021年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核,符合规定的格式要求,相关内容完整。2021年预算执行过程中,我部门将围绕预期绩效目标,对各项工作的情况进行动态跟踪,及时发现并纠正工作中存在的问题,确保绩效目标如期实现。
第二部分 个旧市卡房镇中心小学校2021年部门预算表