个旧市文化市场综合执法大队
2021年部门预算
个旧市文化市场综合执法大队
2021年预算公开目录
第一部分 个旧市文化市场综合执法大队2021部门预算编制说明
第二部分 个旧市文化市场综合执法大队2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本次下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 个旧市文化市场综合执法大队
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
个旧市文化市场综合执法大队承担着全市的文物执法、文化市场娱乐场所(歌舞卡拉OK、游戏游艺场所)、新闻出版经营场所(印刷厂、打字复印、书店、音像店)、互联网经营场所(网吧)、广播影视行业、电影行业日常监管。
(二)机构设置情况
根据《个旧市文化和旅游局所属事业单位机构编制方案的通知》,个旧市文化市场综合执法大队为个旧市文化旅游局所属事业单位,参照公务员制度管理,管理文化(新闻出版)市场工作。
(三)重点工作概述
切实履行文化市场的监管职能,以创建平安文化市场、民族团结示范州和省级文明城市创建活动为抓手,不断强化执法队伍素质自身建设,扎实开展文化市场治理整顿和扫黑除恶专项斗争,严厉打击文化市场中存在的各类违法违规经营行为,规范文化市场秩序。通过采取请进来、走出去的办法,注重学习和实践执法新思想、新理念,着力提升专业素养和执法水平;按照“一手抓繁荣、一手抓管理”的方针,进一步加强文化市场监管,较好地维护了文化市场的经营秩序。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制10人,其中:行政编制 0人,事业编制10人。在职实有5人,其中: 财政全额保障5人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 73.92万元,其中:一般公共预算财政拨款73.92万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入×0万元,其他收入0万元。
与上年对比增加3.98万元,主要原因是社保缴费工资基数调增,人员费用增加。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 73.92万元,其中:本年收入73.92万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款73.92万元(本级财力73.92万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加3.98万元,主要原因是社保缴费工资基数调增,人员费用增加。
(三)预算总收入增减变化情况
2021年部门预算总收入73.92万元。其中,本级财力安排收入73.92万元。与上年对比增加3.98万元,主要原因是社保缴费工资基数调增,人员费用增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 73.92万元。财政拨款安排支出73.92万元,其中,基本支出73.92万元,与上年对比增加3.98万元,主要原因是社保缴费工资基数调增,人员费用增加;项目支出0万元,与上年对比持平,无增减变动。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)2021年预算数为61.31万元,主要用于行政单位的基本支出。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为6.96万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3、、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为4.18万元,主要用于行政单位的基本医疗保险缴费。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为1.47万元,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出67.11万元(其中:基本支出67.11万元,项目支出0万元)。
商品和服务支出6.806万元(其中:基本支出6.806万元,项目支出0万元)。
对个人和家庭的补助0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)。
资本性支出0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央、省、州配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
个旧市文化市场综合执法大队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.6万元,较上年减少0.4万元,下降5%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
个旧市文化市场综合执法大队2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
个旧市文化市场综合执法大队2021年公务接待费预算为1.9万元,较上年减少0.1万元,下降5%,国内公务接待批次为20次,共计接待147人次。主要用于单位文化市场检查等各项工作中产生的公务接待费及厉行节约减少公务接待支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
个旧市文化市场综合执法大队2021年公务用车购置及运行维护费为5.7万元,较上年减少0.3万元,下降5%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费5.7万元,较上年减少0.3万元,下降5%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入,指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算收入,指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.上年结转,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。
4.基本支出,指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
5.项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
6. 功能科目,指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
7. 经济科目,指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
8.“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9.机关运行经费,是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
个旧市文化市场综合执法大队2021年机关运行经费安排6.806万元,与上年对比基本持平,无增减变动。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。
(四)本部门预算绩效情况说明
2021年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核,符合规定的格式要求,相关内容完整。2021年预算执行过程中,我部门将围绕预期绩效目标,对各项工作的情况进行动态跟踪,及时发现并纠正工作中存在的问题,确保绩效目标如期实现。
第二部分 个旧市文化市场综合执法大队
2021年部门预算表