个旧市沙甸区卫生院
2021年部门预算
个旧市沙甸区卫生院2021年预算公开目录
第一部分 个旧市沙甸区卫生院2021部门预算编制说明
第二部分 个旧市沙甸区卫生院2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本次下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 个旧市沙甸区卫生院2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
贯彻执行卫生计生工作法律、法规和方针、政策,组织实施国家卫生标准和技术规范,制定实施卫生编制规划和卫生人才发展规划;坚持预防为主的方针,协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件,协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染和地方病、职业病、寄生虫病等,慢性非传染病性疾病的防治,实施免疫规划,为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等疾病预防与控制,做好农村妇女病普查孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导等妇幼保健工作;一般常见病、多发病的诊治,正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治,现场救护,慢性病筛查和重点慢性病病例管理,精神病患者管理,转诊服务等基本医疗服务工作,做好普及疾病预防和卫生保健知识,进行健康档案管理,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯,破除迷信,倡导科学、文明、健康的生活方式抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作;协助区公所开展城乡居民医疗宣传、咨询、发动等工作,承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务;对村卫生室进行管理和业务指导及医生进行培训等工作;提供计划生育技术服务与咨询指导,发放避孕药具等;协助市级卫生机构对村卫生室进行预防、保健、医疗技术指导工作。
(二)机构设置情况
个旧市沙甸区卫生院设有:医疗综合科、护理部、公共卫生科、后勤科、办公室共5个科室。
(三)重点工作概述
2021年我部门将认真执行医疗质量考核标准及规章,按照规范成立各相关管理组织;成立了医疗纠纷调处机制和医患矛盾调解机制;做好医疗护理质量管理工作;我院按照规定配备和使用国家基本药物,所有药品均执行零差率销售;认真开展基本公共卫生服务工作;开展家庭医生签约服务;做好健康扶贫等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位1个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制19人,其中:行政编制0人,事业编制19人。在职实有15人,其中: 财政全额保障0人,财政差额补助15人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人,其中:离休 0人,退休 15人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 241.15万元,其中:一般公共预算财政拨款241.15万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。与上年对比增加3.36万元,增长1.39%。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入241.15万元,其中:本年收入241.15万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款241.15万元(本级财力241.15万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加3.36万元,增长1.39%。
(三)预算总收入增减变化情况
2021年部门预算总收入241.15万元。其中,本级财力安排收入241.15万元。与上年对比增加3.36万元,增长1.39%。主要原因是本年度我单位新增招考录用1人,退休增加1人。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 241.15万元。财政拨款安排支出 241.15万元,其中,基本支出241.15万元,与上年对比增加3.36万元,增长1.39%。主要原因是本年度我单位新增招考录用1人,退休增加1人;项目支出0万元,与上年对比无变动。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共卫生服务支出-财政事务-行政运行199.93万元,主要用于保障工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出0.18万元,(包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等;对个人和家庭的补助41.04万元。与上年相比增加3.36万元,增长1.39%。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出199.93万元(其中:基本支出199.93万元,项目支出0万元)。
商品和服务支出0.18万元(其中:基本支出0.18万元,项目支出0万元)。
对个人和家庭的补助41.04万元(其中:基本支出41.04万元,项目支出0万元)。
资本性支出0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央、省、州配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
个旧市沙甸区卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
个旧市沙甸区卫生院2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与上年预算数对比无变动。
(二)公务接待费
个旧市沙甸区卫生院2021年公务接待费预算为0万元,较上年无变动,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。与上年预算数对比无变动。
(三)公务用车购置及运行维护费
个旧市沙甸区卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年无变动。其中:公务用车购置费0万元,较上年无变动;公务用车运行维护费0万元,较上年无变动。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。与上年预算数对比无变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入,指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算收入,指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.上年结转,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。
4.基本支出,指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
5.项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
6. 功能科目,指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
7. 经济科目,指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
8.“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9.机关运行经费,是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。
(四)本部门预算绩效情况说明
2021年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核,符合规定的格式要求,相关内容完整。2021年预算执行过程中,我部门将围绕预期绩效目标,对各项工作的情况进行动态跟踪,及时发现并纠正工作中存在的问题,确保绩效目标如期实现。
第二部分 个旧市沙甸区卫生院2021年部门预算表