个旧市蔓耗镇卫生院
2021年部门预算
个旧市蔓耗镇卫生院2021年预算公开目录
第一部分 个旧市蔓耗镇卫生院2021部门预算编制说明
第二部分 个旧市蔓耗镇卫生院2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本次下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 个旧市蔓耗镇卫生院2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
负责辖区内的基本公共卫生服务,基本医疗服务,传染病疫情报告和监测,突发公共卫生事件的报告及处置,预防保健、健康教育、康复、计划生育服务等工作,负责对村卫生室和乡村医生的管理、业务指导和培训。
(二)机构设置情况
个旧市蔓耗镇卫生院设有:门诊综合科、妇产科、公共卫生、中医馆、针灸室、B超室、心电图室、化验室、财务室、收费室、档案室、药房、护士站、注射室、儿童体检室、卫生监督办公室等。
(三)重点工作概述
1、加强医院管理,完善和落实各项管理制度。落实《个旧市卫生健康局关于进步加强基层单位管理的意见》的要求,切实保质、保量、按时完成市卫健局下达的各项工作任务;
2、抓好医德医风教育和行业作风建设;
3、加强居民医疗管理和服务;
4、加强医疗护理质量,保障医疗安全;
5、巩固完善基本药物制度和基层运行新机制;
6、促进基本公共服务逐步均等化。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位1个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制16人,其中:行政编制 0人,事业编制16人。在职实有14人,其中: 财政全额保障0人,财政差额补助18人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 8人,其中: 离休 0人,退休 8人。
车辆编制0辆,实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 196.70万元,其中:一般公共预算财政拨款196.70万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比增加13.73万元,主要原因增加在职人员3人,在职转退休2人。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 196.70万元,其中:本年收入196.70万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款196.70万元(本级财力196.70万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加13.73万元,主要原因增加在职人员3人,在职转退休2人。
(三)预算总收入增减变化情况
2021年部门预算总收入1996.70万元。其中,本级财力安排收入196.70万元,与上年对比增加13.73万元,主要原因增加在职人员3人,在职转退休2人。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 196.70万元。财政拨款安排支出 196.70万元,其中,基本支出196.70万元,与上年对比增加13.73万元,主要原因增加在职人员3人,在职转退休2人;项目支出0万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出175.14万元,主要用于保障工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出0.10万元,(包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等;对个人和家庭的补助21.46万元。与上年对比增加13.73万元,主要原因增加在职人员3人,在职转退休2人。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出175.14万元(其中:基本支出175.14万元,项目支出0万元)。与上年对比增加8.78万元,主要原因增加在职人员3人,在职转退休2人。
商品和服务支出0.10万元(其中:基本支出0.10万元,项目支出0万元)。与上年相比无增减变动。
对个人和家庭的补助21.46万元(其中:基本支出21.46万元,项目支出0万元)。与上年相比增加4.92万元,主要原因是增在2人退休人员。
资本性支出0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)。与上年相比无增减变动。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央、省、州配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
个旧市蔓耗镇卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年对比无变动。具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
个旧市蔓耗镇卫生院2021年因公出国(境)费预算为0万元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
个旧市蔓耗镇卫生院2021年公务接待费预算为0万元,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
个旧市蔓耗镇卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入,指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算收入,指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.上年结转,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。
4.基本支出,指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
5.项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
6. 功能科目,指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
7. 经济科目,指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
8.“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9.机关运行经费,是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。
(四)本部门预算绩效情况说明
本部门预算绩效目标是做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。2021年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核,符合规定的格式要求,相关内容完整。2021年预算执行过程中,我部门将围绕预期绩效目标,对各项工作的情况进行动态跟踪,及时发现并纠正工作中存在的问题,确保绩效目标如期实现。
第二部分 个旧市蔓耗镇卫生院2021年部门预算表