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索引号20240913-203422-356
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发布机构个旧市人民政府办公室
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文号
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发布日期2020-02-24
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时效性有效
个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2020年部门预算
个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室
2020年部门预算
个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室
2020年预算公开目录
第一部分个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2020年部门预算编制说明
第二部分 个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表
十一、对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、政府购买服务情况表
十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表
第一部分 个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(1)、开展肿瘤随访登记工作。收集整理全市各种恶性肿瘤资料,向上级有关部门报告。
(2)、开展以肺癌为主的普查防治工作。通过普查或筛查,争取“三早”(早期发现、早期诊断、早期治疗),努力降低肺癌等各种恶性肿瘤死亡率及发病率。
(3)、开展肿瘤流行病学调查研究工作。
(4)、开展国际国内合作与交流。协助和配合国际国内相关科研机构,做好肿瘤高发现场癌症防治及科研项目工作。
(5)、指导抗癌协会进行学术交流与培训,开展形式多样、健康向上的康复活动。
(6)、完成上级主管部门安排的其他工作任务。
(二)机构设置情况
个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室,为全额拨款事业单位,纳入2020年部门预算编报的单位共1个,于1984年2月20日经市政府批准成立。原名为“个旧市矿工肺癌防治工作领导小组办公室”,现又经市政府批准更名为“个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室”,编制为6人,地理位置位于个旧金湖西路364号,上级主管部门为个旧市卫生健康局。(三)重点工作概述
按照国家相关文件要求,2020年本单位要做好以下几方面的工作:
1、 居民肿瘤随访登记报告项目工作。个旧市是全国肺癌高发区,2009年被列入全国肿瘤随访登记报告城市,按照国家项目方案要求,个旧市每年都要收集、整理和统计上报我市居民各种恶性肿瘤发病死亡数据。为做好我市的肿瘤随访登记报告工作,今年我们应做好以下几方面的工作:一是要开展一次肿瘤登记业务培训,不断提高我市肿瘤登记报告质量;二是要开展督导检查,督促各医疗报告单位肿瘤登记工作的开展;三是要继续协调外地医疗机构,收集我市驻外或外出就医肿瘤人员信息资料,不断提高我市肿瘤数据的完整性。
2、 肺癌早诊早治项目工作。今年国家下达我市肺癌年度筛查任务数为1000例,要求在2020年6月前完成。此项工作已于今年1月份启动,目前已完成低剂量螺旋CT检查1033人,其中有高度肺癌可疑人员还需作进一步的临床确诊检查,3月复查将在今年4月份开始,但由于疫情的原因预计今年8月我市才能按期完成工作任务。
3、 城市癌症早诊早治项目。根据云南省卫健委和红河州卫健委相关文件精神,从今年起,我市即将开展城市癌症早诊早治项目,共筛查五种癌症:肺癌、肝癌、乳腺癌、上消化道癌和结直肠癌。具体任务是,在今年8月31日前完成我市居民5000人的防癌风险问卷调查和高危风险评估,筛选1000名高风险人员到医院进行相应检查。目前,此项工作由于疫情的原因,准备于今年4月上旬启动,预计今年8月能按期完成该项目工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制6人,其中:行政编制 0人,事业编制6人。在职实有6人,其中:财政全供养 6人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 5人,其中:离休 0人,退休 5人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 81.96万元,其中:一般公共预算财政拨款81.96万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
与上年79.14万元对比增加2.82万元,主要原因分析是由于工资和各类医疗保险、养老保险有所增加。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入81.96万元,其中:本年收入81.96万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款81.96万元(本级财力81.96万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年79.14万元对比增加2.82万元,主要原因分析是由于工资和各类医疗保险、养老保险有所增加。
(三)预算总收入增减变化情况
2020年部门预算总收入81.96万元。其中,本级财力安排收入81.96万元与上年相比增加2.82万元,主要原因分析是由于工资和各类医疗保险、养老保险有所增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 81.96万元。财政拨款安排支出 81.96万元,其中,基本支出81.96万元,与上年79.14万元对比增加2.82万元,主要原因分析是由于工资和各类医疗保险、养老保险有所增加。项目支出为0万元,与上年对比为0万元,无增减变动。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2020年预算数为13.79万元,较2019执行数无变化,主要用于发放退休人员工资.
2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为6.43万元,较2019年执行数无变化,主要用于基本养老保险支出,
3.卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构2020年预算数为54.23万元,较2019年执行数增加1.29万元,增减变化不大。
4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2020 年预算数为4.79万元,较2019年执行数增加0.44万元,主要用于支付我单位职工事业单位医疗费,增减变化不大。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2020年预算数为2.71万元,较2019年执行数增加0.15万元,主要用于支付我单位职工事业单位医疗费,增减变化不大。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出65.92万元(其中:基本支出65.92万元,项目支出0万元),基本支出包含基本工资、津贴补贴10.0奖金、绩效工资,机关事业单位基本养老保险金缴费,职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金,与上年比增加2.82万元。
商品和服务支出2.31万元(其中:基本支出2.31万元,项目支出0万元),包含办公费、印刷费、邮电费、培训费工会费、福利费、差旅费、公务接待费等,与上年相比无变化。
对个人和家庭的补助13.73万元(其中:基本支出13.73万元,项目支出0万元)。
无资本性支出。
(三)预算支出增减变化情况
2020年部门预算总支出 81.96万元。本级财力安排支出 81.96万元,其中,基本支出81.96万元,项目支出0万元。与上年相比增加2.82万元,主要原因是主要原因分析是由于工资和各类医疗保险、养老保险有所增加。
(四)基本支出预算增减变化情况及原因说明
2020年预算批复基本支出为81.96万元,较上年增加2.82万元,增幅为3.6%。变动主要原因如下:由于工资和各类医疗保险、养老保险有所增加。
(五)项目支出预算增减变化情况及原因说明
2020年预算批复项目支出为0万元,较上年为0万元,增(减)幅为0%。无变动。
五、对下专项转移支付情况
(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
(二)与中央、省、州配套事项
无。
(三)按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元,较上年增减为0,增减幅为0%,无变动。
(一)因公出国(境)费
因公出国(境)费预算数0万元。较上年预算为0万元,无增减;共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费预算数为0万元。其中:购置费0万元,运行维护费预算数0万元。较上年预算为0万元,无增减,共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆.
(三)公务接待费
公务接待费预算数2万元,比上年预算数2万元对比增减为0,增减幅为0%,国内公务接待批次为4次,共计接待102人次。
八、重点项目预算绩效目标情况
无项目安排。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入,指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算收入,指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.上年结转,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。
4.基本支出,指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
5.项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
6.“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费,是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)本部门预算绩效情况说明
2020年个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室一般公共预算拨款项目全部实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款81.96万元,,纳入绩效评价试点的项目0个(含明细项目0个),涉及一般公共预算当年拨款0万元,纳入整体支出绩效评价试点0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。
(五)部门政府购买服务情况说明
无
第二部分个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室
2020年部门预算表
附件【个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2020年预算公开表.xlsx】