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  • 2020年度
  • 索引号
    20240913-203401-907
  • 发布机构
    个旧市人民政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2020-02-24
  • 时效性
    有效

个旧市城东社区卫生服务中心2020年部门预算

 

 

 

 

 

个旧市城东社区卫生服务中心

2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

个旧市城东社区卫生服务中心2020年预算公开目录

 

第一部分 个旧市城东社区卫生服务中心2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市城东社区卫生服务中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

第一部分 个旧市城东社区卫生服务中心2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

负责个旧市城东片区社区基本公共卫生服务,基本医疗服务,公共卫生信息收集和报告,协助落实疾病防治监测,突发公共卫生事件的报告及处置,抓好辖区内公共卫生管理及卫生监督工作。

(二)机构设置情况

个旧市城东社区卫生服务中心设有:临床科、公共卫生科、办公室3个科室。

(三)重点工作概述

1.提供基本医疗服务;

2.居民健康档案的建立和动态管理;

3.慢性病患者筛查、管理和随访服务;

4.65岁以上老年人健康管理;

5.0--6岁儿童健康管理及孕产妇管理;

6.家庭医生签约服务;

7.开展普及疾病预防和卫生保健知识宣传。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位0个;部分供给单位1个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制35人,其中:行政编制 0人,事业编制35人。在职实有19人,其中:财政全供养 0人,财政部分供养19人,非财政供养0人。

离退休人员 15人,其中:离休 0人,退休 15人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 173.07万元,其中:一般公共预算财政拨款173.07万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比减少0.07万元主要原因一是在职职工人数减少,工资福利减少11.35万元;二是退休人员增加,退休费增加11.28万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入173.07万元,其中:本年收入173.07万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款173.07万元(本级财力173.07万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少0.07万元主要原因一是在职职工人数减少,工资福利减少11.35万元;二是退休人员增加,退休费增加11.28万元。

(三)预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入173.07万元。其中,本级财力安排收入173.07万元,与上年对比减少0.07万元,减幅0.04%,主要原因一是在职职工人数减少,工资福利减少11.35万元;二是退休人员增加,退休费增加11.28万元。   

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出173.07万元。财政拨款安排支出 173.07万元,其中,基本支出173.07万元,与上年对比减少0.07万元主要原因一是在职职工人数减少,工资福利支出减少11.35万元;;二是退休人员增加,退休费支出增加11.28万元项目支出0万元

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休2020年预算数为47.12万元,主要用于退休人员工资性支出,与上年相比增加11.28万元,主要是新增退休人员4人。

2、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为11.09万元,主要用于在职职工基本养老保险缴费支出,与上年相比减少4.43万元,主要是在职职工人数减少3人。

3、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算数为5.54万元,主要用于在职职工职业年金缴费支出,与上年相比减少0.66万元,主要是在职职工人数减少3人。

4、卫生健康支出—基层医疗卫生机构—城市社区卫生机构 2020年预算数为91.24万元,主要用于保障工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、在职公积金),与上年相比减少9.95万元,主要是在职职工人数减少3人。

5、卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2020年预算为9.7万元,主要用于在职职工医疗保险缴费支出,与上年相比增加0.38万元。

6、卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2020年预算为8.38万元,主要用于在职职工公务员医疗补助支出,与上年相比增加3.31万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出125.95万元(其中:基本支出125.95万元,项目支出0万元)。与上年相比减少11.35万元,主要是在职职工人数减少3人。

商品和服务支出0.18万元(其中:基本支出0.18万元,项目支出0万元)。与上年相比增加0.04万元,主要是新增退休人员4人。

对个人和家庭的补助46.94万元(其中:基本支出46.94万元,项目支出0万元)。与上年相比增加11.24万元,主要是新增退休人员4人。

资本性支出0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)。

(三)预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 170.07万元。本级财力安排支出 170.07万元,其中,基本支出170.07万元,项目支出0万元。与上年对比减少0.07万元,减幅0.04%,主要原因一是在职职工人数减少,工资福利支出减少11.35万元;二是退休人员增加,退休费支出增加11.28万元。

(四)基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为170.07万元,较上年减少0.07万元,减幅为0.04%。变动主要原因如下:

一是在职职工人数减少,工资福利支出减少11.35万元;二是退休人员增加,退休费支出增加11.28万元。

(五)项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元,较上年增加/减少0万元,增(减)幅为0%

五、对下专项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央、省、州配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计1万元,上年预算数对比无差异,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

因公出国(境)费预算数0万元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中:购置费0万元;运行维护费1万元,比上年预算数对比无差异,主要用于保障医疗、基本公共卫生等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

(三)公务接待费

公务接待费预算数0万元,比上年预算数对比无差异。国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入,指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入,指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出,指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费,是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占用情况

截至20191231日,个旧市城东社区卫生服务中心国有资产总额391.55万元,其中:流动资产236.72万元,固定资产152.51万元,无形资产2.32万元。

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

(五)部门政府购买服务情况说明

 

第二部分 个旧市城东社区卫生服务中心2020年部门预算表

 

 


附件【个旧市城东社区卫生服务中心2020年部门预算表.xlsx