- 2019年度
-
索引号20240913-203524-944
-
发布机构个旧市人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2019-04-02
-
时效性有效
个旧市种子管理站2019年部门预算
个旧市种子管理站
2019年部门预算
个旧市种子管理站2019年部门预算公开
目录
第一部分 个旧市种子管理站2019年部门预算编制说明
第二部分 个旧市种子管理站2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表
十一、对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表
第三部分 名词解释
第一部分 个旧市种子管理站2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
我单位是隶属于个旧市农业局的全额拨款的事业单位,其主要职能是负责全市的两杂种子的新品种试验、示范、推广和对全市范围内种子经营户的种子备案及执法监管。负责全年优质两杂种子的储备工作等。
(二)机构设置情况
云南省个旧市种子管理站下设有:1、办公室 2、市场管理科 3、品种管理科共3个科室。
(三)重点工作概述
2019年重点工作任务是:1、完成18年全市辖区内种子经营户的种子备案工作。2、做好全市经营的两杂种子的抽样和发芽率试验工作,让农民都能种上合格的种子,减少农民的负担。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制16人,其中:行政编制 0人,事业编制16人。在职实有12人,其中:财政全供养12人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 16人,其中:离休0人,退休 16人。
车辆编制2辆,实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 210.05万元,其中:一般公共预算财政拨款210.05万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。与上年相比减少57.55万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年年部门财政拨款收入210.05万元,其中:本年收入210.05万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款210.05万元(本级财力210.05万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少57.55万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出210.05万元。财政拨款安排支出 210.05万元,其中,基本支出210.05万元,项目支出0万元。与上年相比减少57.55万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出-事业单位离退休 44.62万元,主要用于保障退休人员活动费支出。与上年相比增加8.5万元,主要原因是退休人员增加,经费支出相应增加。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出-养老保险金 19.19万元,主要用于保障在职人员的单位基本养老保险费支出,与上年相比减少3.2万元,主要原因是单位在职人员减少。
3.卫生健康支出-事业单位医疗-职工基本医疗保险缴费10.92万元,主要用于保障职工基本医疗保险费支出,与上年相比减少1.83万元,主要原因是工资基数减少。
4.卫生健康支出-事业单位医疗-公务员医疗补助缴费7.44万元,主要用于保障职工公务员医疗补助支出,与上年相比减少0.06万元,主要原因是工资基数减少。
5.农林水支出-农业-事业运行127.88万元,主要用于保障工作正常运转的基本支出,具体是:工资福利支出:121.79万元(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出:6.09万元(包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等,与上年相比减少60.96万元,主要原因在职人员减少,工资福利支出相应减少。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出159.34万元(其中:基本支出159.34万元,项目支出0万元)。与上年相比减少65.10万元,主要原因是人员减少,经费支出相应减少。
商品和服务支出6.28万元(其中:基本支出6.28万元,项目支出0万元)。与上年相比减少0.91万元,主要原因是在职人员减少,人员经费相应减少。
对个人和家庭的补助44.43万元(其中:基本支出44.43万元,项目支出0万元)。与上年相比增加8.47万元,主要原因是退休人员增加,人员经费相应增加。
资本性支出0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)。与上年相比无增减变动。
五、对下专项转移支付情况
(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
(二)与中央、省、州配套事项
无。
(三)按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年部门预算总收入210.05万元。其中,本级财力安排收入210.05万元。与上年相比减少57.55万元,2019年部门预算总支出 210.05万元。本级财力安排支出 210.05万元,其中,基本支出210.05万元,项目支出0万元。
(一)部门收入增减变化情况及原因说明
2019年预算批复部门收入为210.05万元,较上年减少57.55万元,减幅为27.40%。变动主要原因如下:主要原因是人员减少,经费支出相应减少。
(二)基本支出预算增减变化情况及原因说明
2019年预算批复基本支出为210.05万元,较上年减少57.55万元,减幅为27.40%。变动主要原因如下:主要原因是人员减少,经费支出相应减少。
(三)项目支出预算增减变化情况及原因说明
2019年预算批复项目支出为0万元,较上年增加0万元,增幅为0%。
八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
个旧市种子管理站2019年财政拨款“三公”经费预算总额9.29万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出6.21万元,公务接待费支出3.08万元。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加1万元,增加的主要原因是工作业务增加,具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2019年个旧市种子管理站因公出国(境)费预算数0万元,比2018年预算无增减变动。
(二)公务用车购置及运行维护费
2019年个旧市种子管理站公务用车购置及运行维护费预算数6.21万元。其中:购置费0万元,比2018年预算无增减变动。
(三)公务接待费
2019年个旧市种子管理站公务接待费预算数3.08万元,比2018年预算增加1万元,主要用于院士工作的业务接待。增减变动主要原因分析:在我站成立“袁隆平”院士工作站,增加的公务接待费主要用于专家团队的接待。
九、部门政府购买服务情况说明
无。
十、其他公开信息
(一)机关运行经费安排
个旧市种子管理站是全额拨款的事业单位,没有机关运行经费支出。
(二)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,个旧市种子管理站国有资产总额832.27万元,其中:流动资产588.15万元,固定资产244.12万元。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
(三)本部门预算绩效情况说明
按照财政部门关于绩效管理工作要求,结合本单位关于绩效管理量化考核目标,本着“用钱必问效,无效必问责”的理念,将预算绩效管理工作纳入议事日程,对重点工作项目进行重点监控;为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展,我单位严格遵循有关规定,从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面,采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法,对我单位重点资金支出项目实施了重点监控,以确保资金使用合理、管理规范;2019年预算执行过程中,我部门将围绕预期绩效目标,对各项支出的实施情况进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。
(四)项目支出绩效目标(本级)
无。
(五)对下转移支付绩效目标表
无。
第二部分 个旧市种子管理站2019年部门预算表
(附件14张表)
第三部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入,指用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)政府性基金预算收入,指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
(三)上年结转,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。
(四)基本支出,指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
(五)项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
(六)“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费,是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件【232603 个旧市种子管理站2019年部门预算 公开表.xls】