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  • 2019年度
  • 索引号
    20240913-203435-263
  • 发布机构
    个旧市人民政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2019-04-02
  • 时效性
    有效

个旧市锡城卫生院2019年部门预算

 

 

 

 

 

个旧市锡城镇卫生院

2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

个旧市锡城镇卫生院2019年部门预算公开

目录

 

第一部分 个旧市锡城镇卫生院2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市锡城镇卫生院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

 

第一部分 个旧市锡城镇卫生院2019年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

个旧市锡城镇卫生院是基层医疗卫生事业单位。按照有关规定履行公共卫生和医疗服务职能,主要职责是:预防保健,包括开展计划免疫、传染病防治、妇女保健、儿童保健、老年保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等;基本医疗:包括常见病、多发病的诊疗、计划生育技术服务、常规及简单生化检验、心电、超声检查及新型农村合作医疗管理和服务。同时,受县级卫生部门的委托,承担辖区范围内的公共卫生管理工作,负责对村级卫生组织的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。

(二)机构设置情况

个旧市锡城镇卫生院设有:全科医学科、化验室、公共卫生科、行政后勤科。

)重点工作概述

1、加强医院管理,完善和落实各项管理制度。落实《个旧市卫生和计划生育局关于进步加强基层单位管理的意见》的要求,切实保质、保量、按时完成市卫计局下达的各项工作任务;

2、抓好医德医风教育和行业作风建设;

3、加强城乡居民医疗管理和服务;

4、加强医疗护理质量,保障医疗安全;

5、巩固完善基本药物制度和基层运行新机制;

6、促进基本公共服务逐步均等化;

7、强化家庭医生团队签约服务,夯实健康扶贫工作基础,助力全乡精准扶贫;

8、积极开展扫黑除恶专项斗争工作,对摸排出的涉黑涉恶线索进一步深挖,坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度,营造一个风清气正的就医环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至201812月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制9人,其中:行政编制 0人,事业编制9人。在职实有14人,其中:财政全供养 7人,财政部分供养0人,非财政供养7人。

离退休人员 8人,其中:离休 0人,退休 8人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入112.33 万元,其中:一般公共预算财政拨款112.33万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元与上年相比增减变动情况增加10.16万元,主要原因是财政全额拨款,增加住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险等费用。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 112.33万元,其中:本年收入112.33万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款112.33万元(本级财力112.33万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况增加10.16万元,主要原因是上年按全额计算拨款,增加住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险等费用。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 112.33万元。财政拨款安排支出 112.33万元,其中,基本支出112.33万元,项目支出0万元。与上年相比增减变动情况增加10.16万元,主要原因是上年按全额计算拨款,增加住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险等费用。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休21.93万元,主要用于发放退休人员工资,具体是商品和服务支出(包含公务费、退休费、遗属补助、退休财政补差),对个人和家庭的补助与上年相比增减变动情况,增加万元,主要原因是退休人员增资。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.89万元,主要用于缴纳机关养老保险,具体是工资福利支出(包含养老保险金)。与上年相比增减变动情况,减少0.86万元,主要原因是退休1人。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出3.96万元,主要用于缴纳机关事业单位职业年金,具体是工资福利支出(包含职业年金)。与上年相比增减变动情况,增加0.3万元,主要原因是增加事业单位职业年金。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院67.30万元,主要用于发放在职人员工资,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、预留正常晋升工资、乡镇岗位补贴、在职住房公积金)。与上年相比增减变动情况,增加0.26万元,主要原因是人员经费增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.65万元,主要用于缴纳职工基本医疗保险,具体是工资福利支出(包含基本医疗保险)。与上年相比增减变动情况,增加5.37万元,主要原因是2019年增加了在职人员的基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.50万元,主要用于缴纳公务员医疗补助,具体是工资福利支出(包括公务员医疗补助)。与上年相比增减变动情况,增加2.19万元,主要原因是2019年预算拨款增加了公务员医疗补助。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出90.30万元(其中:基本支出90.30万元,项目支出0万元)。与上年相比增减变动情况,与上年相比增加7.25万元。

商品和服务支出0.10万元(其中:基本支出0.10万元,项目支出0万元)。与上年相比增减变动情况与上年相比增加0.02万元。

对个人和家庭的补助21.93万元(其中:基本支出21.93万元,项目支出0万元)。与上年相比增减变动情况与上年相比增加2.79万元。

资本性支出0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)。与上年相比增减变动情况,无变动。

五、对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央、省、州配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。其中:支出类型无,数量无,金额无,政府采购方式无,资金来源为:

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入112.33万元。其中,本级财力安排收入112.33万元,与上年相比增减变动情况,增加万元。

2019年部门预算总支出 112.33万元。本级财力安排支出 112.33万元,其中,基本支出112.33万元,项目支出0万元。

(一)部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为112.33万元,较上年增加10.06万元,增幅为9.84%。变动主要原因如下:

增加住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险等费用。

(二)基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为112.33万元,较上年增加10.06万元,增幅为9.84%。变动主要原因如下:

增加住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险等费用。

(三)项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元,较无变化。变动主要原因如下:无。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市锡城镇卫生院2019年财政拨款“三公”经费预算总额2万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0.8万元,公务接待费支出1.2万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元,增加的原因无。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2019年个旧市锡城镇卫生院因公出国(境)费预算数0万元,比2018年预算增加0万元。增减变动主要原因无。

(二)公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市锡城镇卫生院公务用车购置及运行维护费预算数0.8万元。其中:购置费0万元,比2018年预算增加0万元,增减变动原因分析:无;运行维护费0.8万元,比2018年预算增加0万元,增减变动主要原因无,主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2019年个旧市锡城镇卫生院公务接待费预算数1.2万元,比2018年预算增加0万元,主要用于日常工作接待。增减变动主要原因分析:无。

九、部门政府购买服务情况说明

2019年个旧市锡城镇卫生院2019年无政府购买服务。

、其他公开信息

)机关运行经费安排

我单位为事业单位,无机关运行经费安排补助

(二)国有资产占用情况

截至20181231日,个旧市锡城镇卫生院国有资产总额104.24万元,其中:流动资产51.63万元,固定资产52.61万元。

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

(三)本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求,结合本单位关于绩效管理量化考核目标,将预算绩效管理工作纳入议事日程,对重点工作项目进行重点监控。

(四)项目支出绩效目标(本级)

个旧市锡城镇卫生院2019年本级项目支出共有0项,安排项目资金0万元,其中:0项目安排0万元,0级指标,指标值0,绩效指标值设定依据及数据来源:无。

(五)对下转移支付绩效目标表

无。

 

第二部分个旧市锡城镇卫生院

2019年部门预算表

(附件14张表)

 

第三部分 名词解释

 

一般公共预算财政拨款收入,指用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)政府性基金预算收入,指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

(三)上年结转,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

(四)基本支出,指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

(五)项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

(六)“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费,是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……



附件【2019年个旧市锡城镇卫生院预算公开情况表.xls