- 2018年度
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索引号20240913-203612-106
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发布机构个旧市人民政府办公室
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文号
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发布日期2018-02-21
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时效性有效
个旧市倘甸卫生院
2018年度部门预算
目录
第一部分个旧市倘甸卫生院概况
一、基本职能及主要工作
二、部门编制预算情况
三、预算单位基本情况
第二部分个旧市倘甸卫生院2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
四、基本支出预算表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、“三公”经费预算财政拨款情况表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务情况表
十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十三、项目支出绩效目标表
第三部分个旧市倘甸卫生院2018年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况总体说明
二、一般公共预算支出情况说明
三、财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)
四、基本支出预算情况说明
五、政府性基金预算支出情况说明
六、部门收支预算总体情况说明
七、部门收入预算情况说明
八、部门支出预算情况说明
九、“三公”经费预算财政拨款情况说明
十、政府采购情况说明
十一、政府购买服务情况说明
十二、行政事业单位国有资产占有使用说明
十三、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分个旧市倘甸卫生院概况
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策,组织实施国家卫生标准和技术规范,制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划。为当地提供医疗保健服务,提高当地卫生保健水平,做好卫生技术人员培训,初级卫生保健规划实施,合作医疗组织与管理,卫生监督与卫生信息管理等工作。
(二)机构设置情况
个旧市倘甸卫生院设有:门诊综合科、妇产科、公共卫生一科、公共卫生二科、公共卫生三科、中医馆、理疗室、针灸室、B超室、化验室、财务室、收费室、档案室、药房、护士站、注射室、抢救室、观察室、医、护值班室、换药室、儿童体检室、卫生监督办公室等。
(三)主要工作
2018年个旧市倘甸卫生院部门主要任务介绍:
1、加强医院管理,完善和落实各项管理制度。落实《个旧市卫生和计划生育局关于进步加强基层单位管理的意见》的要求,切实保质、保量、按时完成市卫计局下达的各项工作任务;
2、抓好医德医风教育和行业作风建设;
3、加强新型农村合作医疗管理和服务;
4、加强医疗护理质量,保障医疗安全;
5、巩固完善基本药物制度和基层运行新机制;
6、促进基本公共服务逐步均等化。
二、部门预算编制情况
个旧市倘甸卫生院编制2018年部门预算编制情况:
1、指导思想,我院紧密结合十九大会议精神,进一步贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神及市委、市政府有关工作部署,进一步深化医药卫生卫生体制改革,提高医疗服务水平,扎实做好公共卫生服务工作,促进我院今年各项工作的全面开展。
2、基本原则:合法真实原则。预算编制要符合新修订的《中华人民共和国预算法》、国家有关法律、法规及现行财政财务管理规定的要求。部门支出预算要结合实际支出需要,科学预测,尽可能使预算结果贴近客观实际。保障重点原则。强化项目排序,优先保障重点项目。支出安排坚持一要“保吃饭”,即首先确保财政供养人员的工资、津贴补贴等人员经费的安排;二要保单位运转经费的基本支出。综合统筹原则。实行综合预算管理,统筹各项资金来源,将单位各项收支全部纳入部门预算反映,科学合理安排支出。厉行节约原则。继续严格贯彻中央八项规定等有关厉行节约、制止奢侈浪费的文件精神,严格控制一般性支出,控制车辆购置及运行和公务接待活动等经费支出。
3、编制方法:零基预算法。
4、总体思路:进一步转变观念,深化对预算管理的认识;发挥预算组织体系的功能,提高预算编制质量;完善全面预算管理监督、考核机制。
三、预算单位基本情况
我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个,其中:财政全供给单位0个,部分供给单位1个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。
截止2017年12月统计,部门在职人员编制16人,其中:行政编制0人,事业编制16人。在职实有14人,其中:财政全供养0人,非财政供养14人。
离退休人员13人,其中:离休1人,退休12人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
第二部分个旧市倘甸卫生院
2018年部门预算表
(附件13张表)
第三部分个旧市倘甸卫生院
2018年部门预算情况说明
一、部门财政拨款收支预算情况总体说明
个旧市倘甸卫生院2018年财政拨款收支总预算183.39万元。
财政拨款预算总收入为183.39万元,其中:社会保障与就业收入67.32万元,占总收入的36%;医疗卫生与计划生育收入116.07元,占总收入的64%;与上年对比减少10.46万元,主要减少变动原因退休人员纳入社保管理、调出一人。
支出为183.39万元,其中:208社会保障和就业支出收入67.32万元,占总支出的36.7%;210医疗卫生与计划生育支出116.07万元,占总支出的63.29%;财政拨款预算总支出与上年对比减少10.46万元,主要减少变动原因退休人员纳入社保管理、调出一人。
二、部门一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算支出情况
个旧市倘甸卫生院2018年一般公共预算财政拨款支出183.39万元,比上年执行数减少10.46万元,其中基本支出183.39万元,项目支出0万元。
(二)一般公共预算支出具体使用情况
1.208(类)05(款)2018年预算数为67.32万元,较上年执行数减少11.64万元,主要是208(类)05(款)02(项)事业单位离退休支出减少,退休人员纳入社保管理。
208(类)05(款)05(项)2018年预算数为17.46万元,较上年执行数增减17.46万元,主要是2017年未预算养老保险。
2、201(类)03(款)02(项)2018年预算数为113.3万元,较上年执行数增加1.28万元,主要是职工薪级工资正常晋升。
3、201(类)11(款)02(项)2018年预算数为0.48万元,较上年执行数减少0万元。
4、201(类)11(款)03(项)2018年预算数为2.29万元,较上年执行数减少0.09万元,主要是调出1人。
三、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)
个旧市倘甸卫生院2018年财政拨款支出总计183.39万元。
政府预算支出183.39万元,按照经济分类科目分类,其中:对事业单位经常性补助133.95万元,对个人和家庭的补助49.43万元。
部门预算支出183.39万元,按照经济分类科目分类,其中:工资福利支出133.53万元,商品和服务支出0.42万元,对个人和家庭的补助49.43万。
四、部门基本支出情况说明
个旧市倘甸卫生院年基本支出183.39万元,财政拨款183.39万元,其中一般公共预算183.39万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元,明细如下:
工资福利支出133.53万元,主要包括:44.49万元基本工资、30.69万元津贴补贴、障缴费、0万元伙食补助费、38.12万元绩效工资、17.46万元机关事业单位基本养老保险缴费、0万元职业年金缴费、0.48万元职工基本医疗保险缴费、2.29万元公务员医疗补助缴费。
商品和服务支出0.42万元,主要包括:0.42万元办公费。
对个人和家庭的补助49.43万元,主要包括:10.52万元离休费、8.35万元退休费、30.57万元生活补助。
五、部门政府性基金预算支出情况说明
个旧市倘甸卫生院2018年政府性基金预算支出0万元,其中无基本支出0万元,项目支出0万元。增减变动的主要原因:本单位无此情况。
六、部门收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,个旧市倘甸卫生院2018年收支总预算183.39万元。预算收入共183.39万元,包括:183.39万元一般公共预算拨款收入;预算支出共183.39万元,包括:183.39万元一般公共服务支出。
七、部门收入预算情况说明
个旧市倘甸卫生院2018年收入预算183.39万元,其中:
1、208(类)05(款)02(项)2018年预算数为49.86万元,较上年执行数减少29.11万元,主要是退休人员已纳入社保,未预算退休人员工资。
208(类)05(款)05(项)2018年预算数为17.46万元,较上年执行数增减17.46万元,主要是2017年未预算养老保险。
2、201(类)03(款)02(项)2018年预算数为113.3万元,较上年执行数减1.28万元,主要是职工薪级工资正常晋升。
3、201(类)11(款)02(项)2018年预算数为0.48万元,较上年执行数减0万元。
4、201(类)11(款)03(项)2018年预算数为2.29万元,较上年执行数减0.09万元,主要是调出1人。
八、部门支出预算情况说明
2018年部门预算总支出183.39万元。本级财力安排支出183.39万元,其中,基本支出183.39万元,项目支出0万元。
208(类)05(款)02(项)支出49.86万元;208(类)05(款)05(项)支出17.46万元;210(类)03(款)02(项)支出113.3万元;210(类)11(款)02(项)支出0.42万元;210(类)11(款)03(项)2.29万元:
(二)基本支出预算变动的主要原因
1、208(类)05(款)02(项)退休人员已纳入社保,未预算退休人员工资。
2、208(类)05(款)05(项)2017年未预算养老保险。
3、201(类)03(款)02(项)职工薪级工资正常晋升。
4、201(类)11(款)03(项)调出1人。
(三)项目支出预算变动的主要原因
1.我单位无项目支出预算。
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
个旧市倘甸卫生院2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元,增加/减少的主要原因是:本单位无此情况。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
个旧市倘甸卫生院因公出国(境)费预算数0万元,比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析:本单位无此情况。
(二)公务用车购置及运行维护费
2018个旧市倘甸卫生院公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中:购置费0万元,比2017年预算增加/减少0万元,增减变动原因分析:本单位无运行维护费0万元,比2017年预算增加/减少0万元,增减变动主要原因分析:本单位无预算主要用于保障救护车转送病人公务用车燃料费。
(三)公务接待费
2018个旧市倘甸卫生院公务接待费预算数0万元,比2017年预算增加/减少0万元,增减变动主要原因分析:本单位无此情况。
十、部门政府采购情况说明
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0项,采购预算资金0万元。其中:支出类型0,数量0,金额0,政府采购方式:本单位无此情况,资金来源为:本单位无此情况。
十一、部门政府购买服务情况说明
个旧市倘甸卫生院2017年政府购买服务0项,预算总额0万元,本单位无此情况。
十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,个旧市倘甸卫生院国有资产总额452万元,其中:流动资产48万元,固定资产404万元,对外投资/有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。
十三、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
个旧市倘甸卫生院2018年机关运行经费财政拨款预算0万元,主要用于:本单位无机关运行经费。较上年预算执行数减少/增加0万元,增减变动主要原因:本单位无机关运行经费。
(二)项目支出绩效目标
个旧市倘甸卫生院2018年项目共有0项,其中:0项目0级指标,指标值0,绩效指标值设定依据及数据来源:本单位无项目支出绩效目标。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入,为地方财政当年拨付的资金。
二、其他收入,为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。
三、上年结转,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。
四、基本支出,指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
五、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
六、“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费,指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。