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  • 2017年度
  • 索引号
    20240913-203724-266
  • 发布机构
    个旧市人民政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2017-03-19
  • 时效性
    有效

2017年度个旧市个旧市公路路政管理大队部门预算公开

    

  2017年度 

  个旧市个旧市公路路政管理大队 

  部门预算 

  目录 

  第一部分 个旧市公路路政管理大队概况·······第2页 

  一、主要职能······························第2页 

  二、部门预算单位构成······················第2页 

  第二部分 个旧市公路路政管理大队 

  2017年部门预算表··························见附件 

  一、财政拨款收支总表·······················见附件 

  二、一般公共预算支出表·····················见附件 

  三、一般公共预算基本支出表·················见附件 

  四、一般公共预算“三公”经费支出表·········见附件 

  五、政府性基金预算支出表···················见附件 

  六、部门收支总表···························见附件 

  七、部门收入总表···························见附件 

  八、部门支出总表···························见附件 

  第三部分 个旧市公路路政管理大队 

  2017年部门预算情况说明·····················第2页 

  第四部分 名词解释··························第7页 

  第一部分 个旧市公路路政管理大队概况 

  一、主要职能 

  贯彻执行上级有关交通事业发展的方针政策和法规,负责全市县道、农村公路、矿山公路路政管理工作。 

  二、部门预算单位构成 

  纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制6人,其中:行政编制0人,事业编制6人。在职实有6人,其中:财政全供养6人,非财政供养0人。离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。车辆编制2辆,实有车辆2辆。 

  第二部分 个旧市公路路政管理大队2017年部门预算表(见附件) 

  第三部分 个旧市公路路政管理大队2017年部门预算情况说明 

  一、个旧市公路路政管理大队2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

  2017年部门财政拨款收入64.48万元,其中,本年收入64.48万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款64.48万元(本级财力64.48万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括:社会保障和就业支出6.06万元、医疗卫生与计划生育支出5.5万元、其他公路运输管理支出52.92万元。 

  二、个旧市公路路政管理大队2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

  (一)一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市公路路政管理大队2017年一般公共预算当年拨款64.48万元,比2016年执行数增加17.41万元,主要是在职人员及日常支出增加。 

  (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。 

  2017年部门预算总支出64.48万元,其中:基本支出64.48万元,占总支出的100%。按支出功能科目分类分别为:社会保障和就业支出(类)支出6.06万元,占总支出的10%。医疗卫生与计划生育支出(类)支出5.5万元,占总支出的9%;交通运输支出(类)支出52.92万元占,总支出的81%。 

  (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2017年预算数为6.06万元,较2016年执行数减少0.33万元,减少5.16%,与上年基本持平。  

  2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017 年预算数为3.85万元,较2016年执行数增加1.29万元,增长50.39%,主要是工资增加,缴费基数增加;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2017 年预算数为1.65万元,较2016年执行数增加0.54万元,增长47.79%,主要是工资增加,缴费基数增加。 

  3.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项) 2017年预算数为52.92万元,较2016年执行数减少5.24万元,减少9%,主要是2017年初预算未包含上级专款补助资金。 

  三、个旧市公路路政管理大队2017年一般公共预算支出情况说明 

  (一) 基本支出情况 

  个旧市公路路政管理大队2017年一般公共预算基本支出64.48万元。其中: 

  人员经费63.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 

  曰常公用经费1.1万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

  (二) 项目支出情况 

  2017年用于保障个旧市公路路政管理大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元,如0等开支。与上年对比0,增减变化的原因主要是无。 

  四、个旧市公路路政管理大队2017年“三公”经费情况说明 

  按照科学合理、厉行节约的原则,个旧市公路路政管理大队安排的2017年“三公”经费预算数为2万元,其中因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费1.5万元,公务接待费0.5万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少0万元,主要原因是2016年,2017年预算数相同。 

  五、个旧市公路路政管理大队2017年政府性基金预算支出情况说明 

  个旧市公路路政管理大队2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  六、个旧市公路路政管理大队2017年收支预算总体情况说明 

  按照综合预算的原则,个旧市公路路政管理大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出等。个旧市公路路政管理大队2017年收支总预算64.48万元。 

  七、个旧市公路路政管理大队2017年收入预算情况说明 

  个旧市公路路政管理大队2017年收入预算64.48万元,其中:上年结转0,占0%; —般公共预算拨款收入64.48万元,占100%;其他收入0万元, 占0%。 

  八、个旧市公路路政管理大队2017年支出预算情况说明 

  个旧市公路路政管理大队2017年支出预算64.48万元,其中:基本支出64.48万元,占100%;项目支出0万元,占100%。 

  九、其他重要事项情况说明 

  (一)机关运行经费。个旧市公路路政管理大队是个旧市交通运输局下属事业单位,无机关运行经费。 

  (二)政府采购情况。个旧市公路路政管理大队2017 年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。本单位2017年部门预算无政府采购。 

  (三)国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日,个旧市公路路政管理大队2017年共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车2辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台(套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台(套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆,安排购置单价50万元及以上的通用设备0台(套),未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

   (四)预算绩效情况。2017年,个旧市公路路政管理大队一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。 

  第四部分 名词解释 

  一、一般公共预算拨款收入,为地方财政当年拨付的资金。 

  二、其他收入,为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

  三、机关运行经费,指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  四、上年结转,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

  八、结转下年,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

  九、基本支出,指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

  十、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

  十一、“三公”经费,指我机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 



附件【个旧市公路路政管理大队“三公”经费预算财政拨款情况表(附5).xls
附件【个旧市公路路政管理大队预算信息公开.xls