- 审计信息公开
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索引号20240913-202759-783
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发布机构个旧市人民政府办公室
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文号
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发布日期2019-10-21
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时效性有效
个旧市审计局审计结果公告2019年第20号
个旧市审计局关于个旧市人民政府扶贫开发
办公室2018年度预算执行和其他财政财务
收支情况审计的审计结果公告
(二〇一九年十月二十一日公告)
根据《中华人民共和国审计法》的规定,个旧市审计局2019年3月至4月组织对个旧市人民政府扶贫开发办公室(以下简称市扶贫办)2018年度预算执行和其他财政财务收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
(一)组织机构情况
市扶贫办是个旧市政府主管扶贫的工作部门,内设3个职能科室,所属事业单位1个,临时机构1个;核定人员编制12人,核定车辆编制1辆,实有人员13人,实有车辆1辆。
(二)部门预决算情况
个旧市财政局下达市扶贫办2018年度预算总额为1 604.43万元,其中:年初批复预算220.59万元,追加调整预算1 383.84万元。决算报表反映,2018年部门总收入1 604.43万元,总支出1 618.80万元;年初结转和结余22.62万元,年末结转和结余8.25万元。
审计结果表明,市扶贫办2018年度预算执行和其他财政财务收支基本符合有关财经法规的规定。“雨露计划”的实施,有效引导了农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育,学习职业技能,从而增加家庭收入,阻断贫困世代传递的不良循环。彰显了政府实现精准扶贫的初心和使命。但市扶贫办仍存在未按相关法规进行账务处理的问题,同时通过延伸审计发现在2018年少数扶贫项目的实施过程中存在项目安排及预算精准度不高、施工质量不达标、项目调整随意、资金使用效益和效率低下等情况。
二、审计发现的主要问题
未按相关规定进行账务处理。2018年市扶贫办自行核算的扶贫小额信贷风险补偿专项资金账户未进行会计处理(无会计分录、无账簿登记)、少部分票据缺失,涉及金额36.97万元。
三、审计处理情况及建议
对上述问题,个旧市审计局已按照国家法律法规的规定及时出具了审计报告,要求进行相关账务处理。
个旧市审计局建议被审计单位:严格按照有关法律法规对单位自行核算的账务进行会计处理;进一步督促各乡镇加强建设工程项目施工质量监督和管理等。
四、审计发现问题的整改情况
被审单位市扶贫办对于上述问题已按要求依法整改。