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  • 审计信息公开
  • 索引号
    20240913-202753-796
  • 发布机构
    个旧市人民政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2019-08-22
  • 时效性
    有效

个旧市审计局2018年度部门决算表

封面代码

部门:个旧市审计局

                                          金额单位:

单位名称

个旧市审计局

单位负责人

雷应伟

财务负责人

黄春霞

填表人

郑清梅

电话号码(区号)

0873

电话号码

2123415

分机号

 

单位地址

云南省红河州个旧市五一路58号三楼

组织机构代码(各级技术监督局核发)

738059893

邮政编码

661000

财政预算代码

200008004001

单位预算级次

三级预算单位

单位所在地区(国家标准:行政区划代码)

个旧市

单位基本性质

行政单位

单位执行会计制度

行政单位会计制度

预算管理级次

省级

隶属关系

云南省

部门标识代码

审计署

国民经济行业分类

国家机构

新报因素

连续上报

上年代码

7380598930

报表类型

单户表

备用码

 

统一社会信用代码

11532501738059893R

备用码一

15825225605

备用码二

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:个旧市审计局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

494.38

一、一般公共服务支出

35

521.28

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

46.40

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

35.06

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

26.72

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

64.30

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

17.94

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

540.78

本年支出合计

58

665.30

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

312.15

    交纳所得税

60

 

    基本支出结转

27

3.63

    提取职工福利基金

61

 

    项目支出结转和结余

28

308.53

    转入事业基金

62

 

    经营结余

29

 

    其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

187.63

 

31

 

    基本支出结转

65

0.74

 

32

 

    项目支出结转和结余

66

186.89

 

33

 

    经营结余

67

 

总计

34

852.93

总计

68

852.93

注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

 

 

 

收入决算表

公开02表

部门:个旧市审计局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

540.78

494.38

 

 

 

 

46.40

201

一般公共服务支出

461.06

414.66

 

 

 

 

46.40

20108

审计事务

461.06

414.66

 

 

 

 

46.40

2010801

  行政运行

302.16

302.16

 

 

 

 

 

2010804

  审计业务

138.40

92.00

 

 

 

 

46.40

2010806

  信息化建设

2.50

2.50

 

 

 

 

 

2010899

  其他审计事务支出

18.00

18.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

35.06

35.06

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

35.06

35.06

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.06

35.06

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

26.72

26.72

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

26.72

26.72

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

17.53

17.53

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

8.77

8.77

 

 

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.42

0.42

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

17.94

17.94

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

17.94

17.94

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

17.94

17.94

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门:个旧市审计局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

665.30

384.77

280.53

 

 

 

201

一般公共服务支出

521.28

305.05

216.23

 

 

 

20108

审计事务

521.28

305.05

216.23

 

 

 

2010801

  行政运行

305.05

305.05

 

 

 

 

2010804

  审计业务

213.73

 

213.73

 

 

 

2010806

  信息化建设

2.50

 

2.50

 

 

 

208

社会保障和就业支出

35.06

35.06

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

35.06

35.06

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.06

35.06

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

26.72

26.72

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

26.72

26.72

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

17.53

17.53

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

8.77

8.77

 

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.42

0.42

 

 

 

 

212

城乡社区支出

64.30

 

64.30

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

64.30

 

64.30

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

64.30

 

64.30

 

 

 

221

住房保障支出

17.94

17.94

 

 

 

 

22102

住房改革支出

17.94

17.94

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

17.94

17.94

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:个旧市审计局

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

494.38

一、一般公共服务支出

29

397.55

397.55

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

35.06

35.06

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

26.72

26.72

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

2.71

2.71

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

17.94

17.94

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

494.38

本年支出合计

52

479.98

479.98

 

年初财政拨款结转和结余

25

21.83

年末财政拨款结转和结余

53

36.23

36.23

 

一、一般公共预算财政拨款

26

21.83

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

总计

28

516.21

总计

56

516.21

516.21

 

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:个旧市审计局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

21.83

3.63

18.20

494.38

381.88

112.50

479.98

384.77

95.21

36.23

0.74

35.49

 

201

一般公共服务支出

19.11

3.63

15.49

414.66

302.16

112.50

397.55

305.05

92.50

36.23

0.74

35.49

 

20108

审计事务

19.11

3.63

15.49

414.66

302.16

112.50

397.55

305.05

92.50

36.23

0.74

35.49

 

2010801

  行政运行

3.63

3.63

 

302.16

302.16

 

305.05

305.05

 

0.74

0.74

 

 

2010804

  审计业务

14.49

 

14.49

92.00

 

92.00

90.00

 

90.00

16.49

 

16.49

 

2010806

  信息化建设

1.00

 

1.00

2.50

 

2.50

2.50

 

2.50

1.00

 

1.00

 

2010899

  其他审计事务支出

 

 

 

18.00

 

18.00

 

 

 

18.00

 

18.00

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

35.06

35.06

 

35.06

35.06

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

35.06

35.06

 

35.06

35.06

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

35.06

35.06

 

35.06

35.06

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

26.72

26.72

 

26.72

26.72

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

26.72

26.72

 

26.72

26.72

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

 

 

 

17.53

17.53

 

17.53

17.53

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

 

 

 

8.77

8.77

 

8.77

8.77

 

 

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

 

 

 

0.42

0.42

 

0.42

0.42

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

2.71

 

2.71

 

 

 

2.71

 

2.71

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

2.71

 

2.71

 

 

 

2.71

 

2.71

 

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

2.71

 

2.71

 

 

 

2.71

 

2.71

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

17.94

17.94

 

17.94

17.94

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

17.94

17.94

 

17.94

17.94

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

17.94

17.94

 

17.94

17.94

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:个旧市审计局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

352.40

302

商品和服务支出

32.19

309

资本性支出(基本建设)

 

311

对企业补助(基本建设)

 

30101

  基本工资

74.07

30201

  办公费

16.48

30901

  房屋建筑物购建

 

31101

  资本金注入

 

30102

  津贴补贴

155.56

30202

  印刷费

0.69

30902

  办公设备购置

 

31102

  其他对企业补助

 

30103

  奖金

43.90

30203

  咨询费

 

30903

  专用设备购置

 

312

对企业补助

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

30905

  基础设施建设

 

31201

  资本金注入

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

0.25

30906

  大型修缮

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

35.06

30206

  电费

0.30

30907

  信息网络及软件购置更新

 

31204

  费用补贴

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

2.93

30908

  物资储备

 

31205

  利息补贴

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

15.98

30208

  取暖费

 

30913

  公务用车购置

 

31299

  其他对企业补助

 

30111

  公务员医疗补助缴费

6.11

30209

  物业管理费

 

30919

  其他交通工具购置

 

313

对社会保障基金补助

-

30112

  其他社会保障缴费

3.06

30211

  差旅费

0.67

30921

  文物和陈列品购置

 

31302

  对社会保险基金补助

-

30113

  住房公积金

18.66

30212

  因公出国(境)费用

 

30922

  无形资产购置

 

31303

  补充全国社会保障基金

-

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

30999

  其他基本建设支出

 

399

其他支出

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

1.09

310

资本性支出

0.18

39906

  赠与

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

  会议费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

5.52

31002

  办公设备购置

0.18

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

0.45

31003

  专用设备购置

 

39999

  其他支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

0.69

31008

  物资储备

 

 

 

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

1.38

31010

  安置补助

 

 

 

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

1.51

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

30399

  其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.22

31021

  文物和陈列品购置

 

 

 

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

31022

  无形资产购置

 

 

 

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

352.40

公用经费合计

32.37

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:个旧市审计局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

部门:个旧市审计局

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

 

 

公开09表

部门:个旧市审计局

 

 

金额单位:万元

项  目

行次

预算数

决算统计数

栏  次

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2

13.00

8.64

  1.因公出国(境)费

3

 

 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

4.00

3.24

    (1)公务用车购置费

5

 

 

    (2)公务用车运行维护费

6

 

3.24

  3.公务接待费

7

9.00

5.39

    (1)国内接待费

8

5.39

         其中:外事接待费

9

 

    (2)国(境)外接待费

10

 

(二)相关统计数

11

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

1.00

  5.国内公务接待批次(个)

16

100.00

     其中:外事接待批次(个)

17

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

400.00

     其中:外事接待人次(人)

19

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

 

二、机关运行经费

22

32.37

(一)行政单位

23

32.37

(二)参照公务员法管理事业单位

24

 

注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。

    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。